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索引号 01526432-4/20250925-00001 发布机构 昌宁县统计局
公开目录 部门决算 发布日期 2025-09-25
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昌宁县统计局2024年度部门决算公开

监督索引号53052400141001000

昌宁县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家统计法律法规和规划,监督检查本地区各部门的统计工作;负责组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行全国统一的基本统计报表制度;制定本地区统计调查计划及调查方案;监督、检查本地区的国民经济核算工作;组织协调乡(镇)、部门和统计中介机构的社会经济调查,依法审批或备案各乡(镇)、各部门的统计调查项目;组织实施全县统计报表管理工作;依法查处统计违法行为。

3.负责组织重大国情国力、省情省力和县情县力普查工作;搜集、整理、提供全县性的基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督;组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等统计监测工作;开展社会经济发展评价和民意调查工作;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各乡(镇)、各部门统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6.组织指导统计基础建设和统计队伍建设;统一管理统计事业经费和其他专项统计调查经费;配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作;组织实施全县统计基本单位名录库的建设和管理。

7.组织指导统计科学研究、统计教育培训和统计中介机构发展工作,开展统计科学交流与合作。指导各乡(镇)的统计业务工作。

8.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

昌宁县统计局设3个内设机构,包括办公室、统计制度法规股(统计执法大队)、综合业务股。所属单位1个即昌宁县统计信息服务中心(财务不独立核算)。

(二)决算单位构成情况

纳入昌宁县统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,即昌宁县统计局。参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。纳入昌宁县统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。因为昌宁县统计信息服务中心财务不独立核算,不进行决算编报。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县统计局2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的:公务员9人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关工人1人;经费自理人员0人。

昌宁县统计局2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.立足本职强基础。面对新时期统计工作的新形势新任务新要求,不断加大对基层统计部门和相关行业主管部门的培训指导,深化为民服务工作,加强实地走访,把最新的方法制度贯彻落实到最基层,认真指导企业做好台账、备好凭证,切实解决基层统计困扰。

2.坚守底线保质量。始终坚守数据质量第一原则,严格落实专业统计制度,规范统计工作流程,切实做到应统尽统、数出有据、据有支撑、支撑可靠。并扎实做好统计造假屡禁难绝专项治理工作,补齐工作短板,消除问题隐患,坚决遏制“数字腐败”,坚守数据“净土”,坚决防范和惩治统计造假弄虚作假。

3.推动发展优服务。不断增强信息监测,服务县域经济高质量发展,开展主要经济指标运行情况分析,加强事前预测监测,强化数据深度加工,更充分地发挥参谋作用,更精准地服务好决策数据需求。

4.凝心聚力促重点。牢固树立质量第一意识,认真落实第五次全国经济普查工作部署要求,坚持依法普查,强化质量和队伍管理,全面摸清我县经济“家底”,确保圆满完成第五次全国经济普查各项任务,以真实准确、完整可信的普查成果向全县人民交上一份合格答卷。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昌宁县统计局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县统计局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县统计局2024年度收入合计3138770.92元。其中:财政拨款收入3138770.92元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少387681.54元,下降12.35%。其中:财政拨款收入减少352681.54元,下降11.24%,主要原因是:人员变动、职级变动导致工资福利支出减少。上级补助收入0.00元,增长0%;事业收入0.00元,增长0.00%;经营收入0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入0.00元,增长0.00%;其他收入减少35000.00元,下降100.00%,主要原因是:2024年上级拨入资金纳入预算内指标管理,其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县统计局2024年度支出合计3138770.92元。其中:基本支出2466464.93元,占总支出的78.58%;项目支出672305.99元,占总支出的21.42%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少421821.95元,下降13.44%。其中:基本支出减少388098.00元,下降15.73%;项目支出减少33723.95元,下降5.00%;上缴上级支出0.00元,增长0.00%;经营支出0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出0.00元,增长0.00%。主要原因是:一是人员变动、职级变动导致工资福利支出减少。二是在职人员养老保险、职业年金变动。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昌宁县统计局机关正常运转的日常支出207656.67元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2258808.26元,占基本支出的91.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207656.67元,占基本支出的8.42%。主要原因是:人员变动、职级变动导致工资福利支出减少。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昌宁县统计局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出672305.99元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

全县第五次全国经济普查经费补助经费296705.99元,主要用于经济普查各阶段工作业务支出。

人口抽样调查工作经费10000.00元,主要用于我县人口抽样调查工作业务支出。

企业用工调查经费10000.00元,主要用于我县企业用工调查工作业务支出。

国家统计局昌宁调查队统计调查项目355600.00元,主要用于昌宁调查队城乡居民住户调查,收入调查等工作业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3138770.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少421821.95元,下降13.44%,完成年初预算的100.00%。主要原因是:人员变动、职级变动导致工资福利支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出2565190.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%,完成年初预算的100.00%,主要用于昌宁县统计局正常运转的日常支出。其中:基本工资656200.00元、津贴补贴586120.00元、奖金197048.00元,绩效工资280620.00元,机关事业单位基本养老保险缴费198644.80元,职业年金缴费72082.40元,职工基本医疗保险缴费125530.10元, 公务员医疗补助缴费74823.26元,其他社会保障缴费5823.70元,其他工资福利支出48000.00元,对个人和家庭的补助13916.00元,办公费49740.67元,差旅费15000.00元,公务接待费3000.00元,工会经费10666.00元,公务用车运行维护费30000.00元,其他交通费用96450.00元,其他商品和服务支出2800.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出285875.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%,完成年初预算的74.65%,主要用于在职人员养老保险、临时人员就业补助等支出。

9.卫生健康(类)支出205704.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的98.88%。主要用于在职人员医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元,决算为33000.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年持平。主要原因:厉行节约,严格控制“三公”经费。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为30000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为3000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.00%,完成年初预算的100.00%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年持平;公务接待费支出决算较上年持平;具体是国内接待费支出决算3000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年持平;国(境)外接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元,支出决算为33000.00元,支出决算较上年无增长变动,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为30000.00元;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为3000.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算30000.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算3000.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算3000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次65人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县统计局2024年机关运行经费支出207656.67元,比上年减少46321.15元,减少22.31%,主要原因:2024年全国第五次普查部分任务已经结束,运行经费减少。部门机关运行经费主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金支出,主要为办公费49740.67元、差旅费15000.00元、劳务费10000.00元、公务接待费3000.00元、工会经费10666.00元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费用96450.00元 ,其他商品和服务支出2800.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,昌宁县统计局资产总额852754.50元,其中,流动资产739764.81元,固定资产112989.69元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7797.67元,其中固定资产增加6760.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额34630.00元,其中:政府采购货物支出11710.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出22920.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400141001111