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索引号 01526416-4/20240319-00004 发布机构 昌宁县审计局
公开目录 审计结果公告 发布日期 2024-03-19
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5期-昌宁县市场监督管理局2022年度预算执行和其他财政财务收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,昌宁县审计局派出审计组,自2023年3月24日至5月26日,对昌宁县市场监督管理局2022年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

昌宁县市场监督管理局2022年度财政下达预算指标1482.20万元,申请拨付预算指标1482.20万元。决算报表反映,2022年收入合计1482.20万元,支出1482.20万元,年末无结余。

审计结果表明,昌宁县市场监督管理局2022年度预算执行及其他财政财务收支情况基本真实,会计处理基本符合《会计法》《政府会计制度》等相关规定,认真整改了以前年度审计查出的问题,财政预算和财务管理工作逐步得到加强,部门预算的编制、审批和调整基本符合《中华人民共和国预算法》的规定。但仍存在多计且多支付管理费、应计未计债务、往来款长期挂账等问题,需要进一步整改和完善。

二、审计发现的主要问题

(一)多计管理费1.70万元且多支付1.61万元。

(二)应计未计债务506.98万元。

(三)往来款长期挂账未及时清理3.58万元。

(四)未及时公示8件市场监督管理行政处罚信息。

(五)财务管理不规范。

三、审计处理情况和建议

针对上述问题,昌宁县审计局已按照法律法规的规定出具了审计报告,作出如下审计处理:一是对多计管理费1.70万元且多支付1.61万元的问题,市管局在审计征求意见期间已收回多支付的管理费。二是对应计未计债务506.98万元的问题,县市管局在审计征求意见期间已按要求进行了会计核算。三是对往来款长期挂账未及时清理3.58万元的问题,县市管局在审计征求意见期间已按要求进行了账务调整。四是对未及时公示8件市场监督管理行政处罚信息的问题,县市管局在审计征求意见期间已补录、公示行政处罚信息。五是对财务管理不规范的问题,县市管局在审计征求意见期间已进行账务调整。

针对审计发现的问题,昌宁县审计局建议:(一)进一步加强财务管理和会计核算工作。严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等相关规定进行核算,确保会计核算工作质量。(二)进一步加强结算审核工作。及时做好各项清理工作,确保项目财务相关数据准确、完整,按合同内容进行项目结算。(三)进一步加强市场管理相关基础工作,严格执行行政处罚信息公示规定。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题,昌宁县市场监督管理局已完成整改。整改情况如下:一是对多计管理费1.70万元且多支付1.61万元的问题,市管局已收回多支付的管理费,并作调账处理;二是对应计未计债务506.98万元的问题,县市管局已按要求进行了会计核算;三是对往来款长期挂账未及时清理3.58万元的问题,县市管局已按要求进行了账务调整;四是对未及时公示8件市场监督管理行政处罚信息的问题,县市管局已补录、公示行政处罚信息;五是对财务管理不规范的问题,县市管局已进行账务调整。对审计提出的建议,已认真采纳。