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索引号 1.52694092E8-/2022-1020001 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2022-10-20
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昌宁县卫生健康局2021年度部门决算

 

监督索引号53052403200401000  

昌宁县卫生健康局2021年度部门决算  

   

目录  

第一部分  昌宁县卫生健康局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)部门整体支出绩效自评情况  

(二)部门整体支出绩效自评表  

(三)项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

   

     

第一部分  昌宁县卫生健康局概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,拟订卫生健康、中医药事业发展规划,起草相关规范性文件并组织实施,提出相关政策建议。统筹规划卫生健康资源配置,编制和实施全县区域卫生健康规划。加强卫生健康人才队伍建设。负责落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。  

2.研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议,负责落实深化医药卫生体制改革。组织实施深化公立医院综合改革工作,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗卫生服务价格建议。  

3.制定并组织落实疾病预防控制规划,组织实施国家免疫规划,落实严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。  

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。  

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织食品安全风险监测评估,开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价,落实餐饮具集中消毒单位卫生监管。  

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。  

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。  

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。  

9.指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。  

10.贯彻落实国家中医药法律法规及政策,拟订中医药发展规划及措施,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。  

11.健全完善艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。  

12.推进昌宁县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。  

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。  

14.完成县委、县政府交办的其他任务。  

(二)2021年度重点工作任务介绍  

1.抓责任促落实,全面加强党的建设。  

一是抓好党的建设;二是继续开展主题教育;三是加强廉政教育;四是强化意识形态;五是抓实巡察整改。  

2.凝心聚力,坚决打赢疫情防控阻击战。  

一是强化组织;二是履职尽责。  

3.开拓创新,不断开创卫健工作新局面。            

一是持续深化医药卫生体制改革;二是全面增强医疗卫生服务能力;三是对标推进健康扶贫任务;四是努力提升公共卫生服务水平;五是艾滋病防治措施有力;六是贯彻落实计划生育惠民政策;七是贯彻执行《云南省老年人权益保障条例》,开展建档立卡贫困老年人失能评估,探索中医院与民政救助中心合作方式;八是统筹推进其他重点工作。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入昌宁县卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共18个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位16个。分别是:  

1.昌宁县卫生健康局(本级);  

2.昌宁县卫生健康局综合监督执法所;  

3.昌宁县疾病预防控制中心;  

4.昌宁县妇幼保健计划生育服务中心;  

5.昌宁县人民医院;  

6.昌宁县中医医院;  

7.昌宁县柯街中心卫生院;  

8.昌宁县勐统中心卫生院;  

9.昌宁县耈街中心卫生院;  

10.昌宁县卡斯中心卫生院;  

11.昌宁县更戛乡卫生院;  

12.昌宁县温泉镇卫生院;  

13.昌宁县翁堵镇卫生院;  

14.昌宁县鸡飞镇卫生院;  

15.昌宁县湾甸傣族乡卫生院;  

16.昌宁县大田坝镇卫生院;  

17.昌宁县漭水镇卫生院;  

18.昌宁县珠街彝族乡卫生院。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

昌宁县卫生健康局2021年末实有人员编制800人。其中:行政编制24人,事业编制776人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员2人),事业人员755人(含参公管理事业人员12人)。  

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。  

实有车辆编制32辆,在编实有车辆32辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

(详见附件)  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

昌宁县卫生健康局2021年度收入合计542,349,566.54元。其中:财政拨款收入163,699,469.76元,占总收入的30.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入316,793,927.74元(含教育收费0.00元),占总收入的58.41%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入61,856,169.04元,占总收入的11.41%。与上年对比减少176,069,941.52元,下降24.51%,主要原因为:  

1.市场监督管理事务支出减少30,000.00元;  

2.其他一般公共服务支出增加49,599.00元;  

3.社会保障和就业支出减少2,682,556.32元;  

4.卫生健康管理事务支出增加556,806.57元;  

5.公立医院支出增加14,473,750.87元;  

6.基层医疗卫生机构支出增加5,180,029.02元;  

7.公共卫生支出减少16,222,539.75元;  

8.中医药支出减少768,000.00元;  

9.计划生育事务支出减少4,047,719.00元;  

10.行政事业单位医疗支出减少1,255,627.17元;  

11.其他卫生健康支出减少3,475,317.20元;  

12.住房保障支出增加20,577.02元;  

13.其他支出减少165,120,772.56元;  

14.抗疫特别国债安排的支出减少3,560,000.00元;  

15.城乡社区国有土地使用权出让支出增加811,828.00元。  

二、支出决算情况说明  

昌宁县卫生健康局2021年度支出合计556,677,196.80元。其中:基本支出438,109,022.71元,占总支出的78.70%;项目支出118,568,174.09元,占总支出的21.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少29,356,102.65元,下降5.01%,主要原因为:  

1.市场监督管理事务支出增加20,000.00元;  

2.其他一般公共服务支出增加77,934.00元;  

3.社会保障和就业支出减少2,579,734.62元;  

4.卫生健康支出增加100,845,765.10元,主要为卫生健康管理事务行政运行支出增加1,475,485.94元、公立医院支出增加87,817,329.63元、基层医疗卫生机构支出增加16,082,311.82元、公共卫生支出增加8,035,303.62元、中医药支出增加612,410.82元、计划生育事务支出减少11,111,583.00元、行政事业单位医疗支出减少1,262,372.21元、医疗救助支出增加82,676.08元、其他卫生健康支出减少885,797.60元;  

5.住房保障支出增加20,577.02元;  

6.其他支出减少127,492,472.15元;  

7.抗疫特别国债安排的支出减少1,060,000.00元;  

8.城乡社区国有土地使用权出让支出增加811,828.00元。  

(一)基本支出情况  

2021年度用于保障昌宁县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出438,109,022.71元。与上年对比增加106,723,652.92元,增长32.21%,主要原因为:  

1.其他一般公共服务支出增加35,955.00元,主要为县人民医院和县中医医院上海闵行区援滇干部生活补助增加  

2.社会保障和就业支出减少3,313,479.00元,主要为在职人员养老保险缴费支出减少;  

3.卫生健康支出增加109,980,478.35元,主要为卫生健康管理事务支出增加132,828.58元、公立医院支出增加89,018,031.67元、基层医疗卫生机构支出增加17,577,704.83元、公共卫生支出增加4,514,285.48元、行政事业单位医疗支出减少1,262,372.21元;  

4.住房保障支出增加20,577.02元,主要为财政配套县人民医院和县中医医院住房公积金。  

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出163,233,074.47元,占基本支出的37.26%年人均207,675.67。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274,875,948.24元,占基本支出的62.74%年人均349,714.95  

(二)项目支出情况  

2021年度用于保障昌宁县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出118,568,174.09元。与上年对比减少136,079,755.57元,下降53.44%主要原因为:  

1.市场监督管理事务支出增加20,000.00元;  

2.其他一般公共服务支出增加41,979.00元;  

3.社会保障和就业支出减少733,744.38元;  

4.其他卫生健康管理事务支出增加1,368,072.27元;  

5.公立医院综合改革项目支出减少1,200,702.04元;  

6.基本药物制度和基层医疗卫生机构综合改革项目支出减少1,495,393.01元;  

7.公共卫生项目支出增加3,521,018.14元;  

8.中医药项目支出增加612,410.82元;  

9.计划生育专项支出减少11,111,583.00元;  

10.医疗救助项目支出增加82,676.08元;  

11.其他卫生健康支出项目支出减少885,797.60元;  

12.其他支出减少127,492,593.70元;  

13.抗疫特别国债安排的支出减少1,060,000.00元;  

14.城乡社区国有土地使用权出让支出增加811,828.00元。  

具体项目开支及开展工作情况如下:  

1.基本公共卫生项目支出27,793,080.28元,开展工作情况主要为:抓实居民健康档案的重新整理、更新、维护和管理工作全县累计纸质建档350926人,建档率达97.45%。电子建档350844人,建档率达97.43%进一步加强孕产妇和06岁儿童服务能力顺利开展贫困地区儿童营养改善项目营养包发放目前发放的项目地区为全县13乡镇营养包有效服用率为97.58%。有序开展免疫接种工作,完成中心冷藏车、40立方冷库,县直及乡镇接种单位20台医用冰箱的配置。加大65岁以上老年人管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理及严重精神障碍患者管理力度加强结核病防治工作、传染病疫情监测。结合卫生节日积极开展健康宣传活动,并持续推进健康促进工作累计开展43场次健康知识讲座,受教人数8009人,发放宣传材料18种共计20000余份。  

2.基本药物制度项目支出8,405,041.06元,开展工作情况主要为:按照改革方案,取消药品加成后,调整医疗服务价格按比例实际补偿有效控制药占比,提高了医疗服务收入,基本上实现了从“以药补医”到“以技补医”的转变。继续实施药品采购“两票制”医疗服务价格改革稳步推进减轻了群众就医负担同时为乡村医生收入保持稳定提供有力保障。  

3.计划生育项目支出5,847,705.00元,开展工作情况主要为:认真贯彻落实计划生育家庭奖励与补助政策,保障计划生育家庭奖励项目正常开展,及时足额发放符合农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育特别扶助制度(伤残、死亡)、计划生育特别扶助制度(其它家庭)等奖抚资金。  

4.县人民医院整体迁建项目建设支出28,000,000.00元,开展工作情况主要为:该迁建项目于20172月开工建设,截止目前,5幢主体建设基本完成,正在开展装修工程以及供水供电、绿化工程建设,预计2023年投入使用。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

昌宁县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出127,500,273.41元,占本年支出合计的22.90%。与上年对比减少14,781,146.27元,下降10.39%主要原因为:  

1.市场监督管理事务支出增加20,000.00元;  

2.其他一般公共服务支出增加77,934.00元;  

3.社会保障和就业支出中减少2,759,734.62元;  

4.卫生健康支出减少12,139,922.67元;  

5.住房保障支出增加20,577.02元。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务(类)支出134,724.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%其中:2013816食品安全监管支出30,000.00元,主要用于食品安全监管专项支出;2019999其他一般公共服务支出104,724.00元,主要用于县人民医院和中医医院上海闵行区援滇干部生活补助支出。  

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 8.社会保障和就业(类)支出5,590,736.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%主要用于2080501行政单位离退休支出38,932.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,650,780.29元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出597,064.35元、2080799其他就业补助支出725,050.48元、2080801死亡抚恤支出578,909.00元。  

 9.卫生健康(类)支出120,422,152.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.45%其中:2100101行政运行支出3,688,965.39元,主要用于卫生健康局在编职工工资福利薪酬及办公费、公务接待费、差旅费等行政运行经费支出;2100199其他卫生健康管理事务支出1,685,256.27元,主要用于医疗卫生事业发展三年行动项目支出;2100201综合医院支出13,647,727.20元,主要用于昌宁县人民医院职工工资福利薪酬支出及医疗业务支出等;2100202 中医(民族)医院支出3,669,863.65元,主要用于昌宁县中医医院职工工资福利薪酬支出及医疗业务支出等;2100299其他公立医院支出4,483,323.00元,主要用于公立医院综合改革项目支出;2100302乡镇卫生院支出22,594,870.37元,主要用于乡镇卫生院职工工资福利薪酬支出及医疗业务支出;2100399其他基层医疗卫生机构支出10,386,569.39元,主要用于乡村医生实施基本药物制度生活补助及基层医疗机构运转补助;2100401疾病预防控制机构支出4,904,675.66元,主要用于昌宁县疾病预防控制中心在编职工工资福利薪酬及机构运转支出等;2100402卫生监督机构支出1,345,300.62元,主要用于昌宁县卫生健康局综合监督执法所在编职工工资福利薪酬支出及机构运转支出等;2100403妇幼保健机构支出5,284,775.18元,主要用于昌宁县妇幼保健计划生育服务中心在编职工工资福利薪酬支出及机构运转支出等;2100408基本公共卫生服务支出24,997,779.35元,主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出;2100409重大公共卫生专项支出5,994,702.86元,主要用于医疗机构开展扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索等重大公共卫生服务有关工作支出;2100410突发公共卫生事件应急处理支出4,028,490.00元,主要用于新冠肺炎疫情防控经费支出;2100601中医(民族医)药专项支出1,717,551.15元,主要用于县中医医院提质达标医疗服务与保障能力提升项目支出;2100699其他中医药支出148,910.12元,主要用于县级中医医院急救能力建设项目以及中医药事业发展支出;2100799其他计划生育事务支出5,847,705.00元,主要用于计划生育家庭奖励扶助支出;2101101行政单位医疗支出280,054.63元,主要用于缴纳昌宁县卫生健康局和昌宁县卫生健康局综合监督执法所在编职工基本医疗保险;2101102事业单位医疗支出2,106,082.57元,主要用于缴纳昌宁县人民医院等16家医疗单位在编职工基本医疗保险;2101103公务员医疗补助支出1,962,065.48元,主要用于缴纳单位在编职工公务员医疗补助;2109901其他卫生健康支出1,647,484.28元,主要用于卫生项目县级配套经费、医疗服务能力提升、卫生健康事业省对下专项转移支付项目、全科医生补助、乡村医生离任补助等支出。  

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 19.住房保障(类)支出1,352,661.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%  

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

昌宁县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为335,000.00元,支出决算为357,128.40元,完成预算的106.61%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为315,195.40元,完成预算的105.07%;公务接待费支出决算为41,933.00元,完成预算的119.81%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费支出增加15,195.4元,公务接待费支出增加6,933.00  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少266,381.56元,下降42.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少267,207.23元,下降45.88%;公务接待费支出决算增加825.67元,增长2.01%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置费支出减少275,093.15元,公务用车运行维护费用支出增加7,885.92元,公务接待费支出增加825.67  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出315,195.40元,占88.26%;公务接待费支出41,933.00元,占11.74%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出315,195.40元。其中:  

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出315,195.40元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于公共卫生、中医药、防艾、计划生育、健康扶贫、防疫及卫生应急等工作的开展、督导、检查及病人急救所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出41,933.00元。其中:  

国内接待费支出41,933.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次457人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级主管部门工作督导、业务部门开展相关工作产生的接待支出。  

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

昌宁县卫生健康局2021年机关运行经费支出655,404.36元,与上年对比增加47,255.32元,增长7.77%主要原因为:  

1.爱国卫生、艾滋病防治等宣传材料印刷费支出减少;  

2.网络通信费用支出减少;  

3.疫情防控期间下乡督导工作增多,差旅费支出增加  

4.新增单位人员,其他交通费用支出增加  

部门机关运行经费主要用于:  

1.办公费29,100.33元;  

2.手续费150.00元;  

3.电费1,244.17元;  

4.邮电费10,000.00元;  

5.差旅费30,000.00元;  

6.维修(护)费2,947.5元;  

7.会议费9,878.00元;  

8.培训费1,310.00元;  

9.公务接待费19,910.00元;  

10.工会经费81,064.36元;  

11.公务用车运行维护费60,000.00元;  

12.其他交通费用409,800.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至20211231日,昌宁县卫生健康局资产总额1,056,388,516.64元,其中,流动资产284,081,648.80元,固定资产537,016,740.06元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程222,698,542.76元,无形资产12,591,585.02元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加286,361,220.71元,其中固定资产增加152,916,466.85元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值405,559.3元;报废报损资产90项,账面原值1,565,675.00元,实现资产处置收入1,160.00元;出租房屋1823.41平方米,账面原值3,719,063.25元,实现资产使用收入823,000.00元。  

国有资产占有使用情况表      

       

       

单位:元      

项目      

行次      

资产总额      

流动资产      

固定资产      

对外投资/有价证券      

在建工程      

无形资产      

其他资产      

小计      

房屋构筑物      

车辆      

单价200万元以上大型设备      

其他固定资产      

栏次      

       

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

合计      

1      

1056388516.64      

284081648.80      

537016740.06      

237443362.45      

6187350.44      

71050799.35      

222335227.82      

0.00      

222698542.76      

12591585.02      

0.00      

       

填报说明:      

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产      

       

       

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产      

       

       

3.填报金额为资产“账面原值”。      

三、政府采购支出情况  

2021年度,部门政府采购支出总额10,951,434.00元,其中:政府采购货物支出10,951,434.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,914,755.00元,占政府采购支出总额的90.53%  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12-3)。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。  

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

本单位不涉及专用名词。  

  

  

监督索引号53052403200401111