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索引号 1.52694092E8-/2021-1028003 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2021-10-28
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主题词
昌宁县更戛乡卫生院2020年部门决算报告

昌宁县更戛乡卫生院2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  昌宁县更戛乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   昌宁县更戛乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

昌宁县更戛乡卫生院职能职责按照昌宁县人民政府办公室《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于职能转变和机构改革的实施意见 》(昌发〔201523号)执行。

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡及周边的基本医疗服务、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险。

3.负责本乡国家基本公共卫生服务项目、突发公共卫生事件的报告、家庭医生签约服务、健康扶贫、计划生育,并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办当地党委政府安排和政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门及乡党委政府下达的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,昌宁县更戛乡卫生院在卫生行政部门及乡党委政府的领导下及有关部门指导协助下,以保障辖区人民群众基本医疗需求,弘扬中医药为中心,深化医疗卫生体制改革,加强基础设施、人才队伍、学科建设、科研科技建设,围绕强基础、提质量、保民生的目标任务,服务群众、服务基层,创建满意乡镇卫生院。

1.人才队伍建设及科室建设得到了加强。

2.全面做好国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、城乡居民基本医疗保障服务、计划生育、疫情防控等工作

3.本年住院人次1008人次,完成门诊人次63407人次,健康检查人次2332人次,家庭医生签约服务9483

4.投资改造标准化手术室及产房,云南省中医院规培1人,县医院外科及麻醉科进修各1人。

5.医疗废物管理工作。认真贯彻落实《医疗废物管理条例和管理办法》,加强医疗废物收集、储存、转运和销毁管理

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:昌宁县更戛乡卫生院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昌宁县更戛乡卫生院2020年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2020年度收入合计9,112,515.67元。其中:财政拨款收入4,389,266.11元,占总收入的48.17%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入3,893,184.99元(含教育收费0.00元),占总收入的42.72%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入830,064.57元,占总收入的9.11%与上年对比增加2,193,046.39元,增长31.69%,主要原因为:

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分增加15,866.92元;

2.乡镇卫生院工资福利支出减少36,459.67元;

3.乡镇卫生院医疗业务收入增加416,664.88元;

4.乡镇卫生院其他收入增加797,470.36元;

5.基层医疗卫生机构实施基本药物制度增加535,155.00元;

6.公共卫生服务项目补助增加206,928.00元;

7.事业单位基本医疗保险单位缴费增加28,895.64元;

8.公务员医疗补助增加7,598.88元;

9.提升基层医疗卫生机构服务能力项目增加300,000.00元;

10.建档立卡贫困人口家庭医生签约补助减少61,836.48元;

11.乡村医生骨干培训减少4,510.00元;

12.其他社会保障和就业支出减少12,727.14元。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡卫生院2020年度支出合计6,708,861.11元。其中:基本支出5,059,833.55元,占总支出的75.42;项目支出1,649,027.56元,占总支出的24.58;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00与上年对比增加1,288,451.13元,增长23.77%,主要原因为:

1.机关事业单位养老保险单位缴纳部分增加15,866.92元;

  2.其他社会保障和就业支出减少12,727.14元;

  3.乡镇卫生院工资福利支出减少36,459.67元;

  4.乡镇卫生院医疗业务支出增加626,879.09元;

  5.基层医疗卫生机构实施基本药物制度增加127,914.58元;

  6.事业单位基本医疗保险单位缴费增加28,895.64元;

7.公务员医疗补助增加7,598.88元;

  8.公共卫生服务项目增加567,408.67元;

  9.家庭医生签约服务减少31,387.06元;

   10.中医(民族医)药专项减少10,048.78元;

   11.乡村医生骨干专项培训增加4,510.00元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县更戛乡卫生院正常运转的日常支出5,059,833.55元。与上年对比增加624,653.72元,增长14.08%,主要原因为:

1.机关事业单位养老保险支出增加15,866.92元;

2.其他社会保障和就业支出减少12,727.14元;

3.乡镇卫生院工资福利支出减少36,459.67元;

4.乡镇卫生院医疗业务支出增加626,879.09元;

5.事业单位基本医疗保险单位缴费增加28,895.64元;

6.事业单位公务员医疗补助增加7,598.88元;

7.基层医疗卫生机构实施基本药物制度减少5,400.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2.049,224.67元,占基本支出的40.50人均97,582.13;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,010,608.88元,占基本支出的59.50,人均143,362.33元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县更戛乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,649,027.56元。与上年对比增加663,797.41元,增长67.88%,主要原因为:

1.基层医疗卫生机构支出增加133,314.58元;

   2.公共卫生服务项目支出增加567,408.67元;

   3.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务减少31,387.06元;

   4.乡村医生骨干专项培训增加4,510.00元;

   5.中医(民族医)药专项减少10,048.78元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,726,488.67元,占本年支出合计的55.55%。与上年对比增加661,572.04元,增长21.59%,主要原因为:

1.机关事业单位基本养老保险单位缴费支出增加15,866.92元;

2.机关事业单位职业年金支出减少12,727.14元;

3.乡镇卫生院工资福利支出减少36,459.67元;

4.基层医疗卫生机构实施基本药物制度增加127,914.58元;

5.事业单位基本医疗保险单位缴费增加28,895.64元;

6.公务员医疗补助增加7,598.88元;

7.公共卫生服务项目增加567,408.67元;

8.家庭医生签约服务减少31,387.06元;

9.中医(民族医)药专项减少10,048.78元;

10.乡村医生骨干培训增加4,510.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出229,483.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229,483.84

9.卫生健康(类)支出3,497,004.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%2100302乡镇卫生院支出1,560,667.27元,主要用于乡镇卫生院在编职工工资福利支出、工会经费支出;2100399其他基层医疗卫生机构支出420,654.58元,主要用于基层医疗卫生机构乡村医生生活补助;2100408基本公共卫生服务项目1,285,113.56元,主要用于实施国家基本公共卫生项目支出;2100409重大公共卫生服务项目10,000.00元,主要用于国家重大公共卫生服务项目支出;2101102事业单位医疗支出128,446.80元,主要用于事业单位在编职工基本医疗和大病保险单位缴费;2101103公务员医疗支出57,163.20元,主要用于在编职工医疗补助支出;2101399其他医疗救助支出30,449.42元,主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费;2109901其他卫生健康支出4,510.00元,主要用于乡村医生骨干培训补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县更戛乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%

2020年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡卫生院为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,昌宁县更戛乡卫生院资产总额14,688,739.35元,其中,流动资产8,487,566.78元,固定资产3,909,629.25元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程2,264,200.00元,无形资产17,966.54元,其他资9,376.78元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,098,490.13元,其中固定资产减少60,746.31元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

17307250.54

8487566.78 

6497106.98 

3343199.98 

67555 

 

308635202 

 

2264200 

49000.00 

9376.78 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

)部门整体支出绩效自评情况(附表10

)部门整体支出绩效自评表(附表11)

)项目支出绩效自评(附表12-1—附表12-2

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。