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索引号 1.52694092E8-/2019-0214004 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2019-02-14
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昌宁县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、疾病预防与控制;2、突发公共卫生事件应急处置;3、疫情及健康相关因素信息管理;4、健康危险因素监测控制;5、实验室检测分析评价;6、健康教育与健康促进;7、技术指导与应用研究。

(二)机构设置情况

内设机构有:办公室、健康教育科、财务科、卫生体检科、卫生检验科、专业门诊、急性传染病防治科、慢性非传染病防治科、免疫规划科、地方病防治科、结核病防治科、艾滋病防治科。

(三)重点工作概述

全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测控制、实验室检测分析评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等业务工作。保证全县防病治病工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制44人,其中:行政编制0人,事业编制44人。在职实有43人,其中:财政全供养43人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。车辆编制2辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4769283.62元,其中:一般公共预算财政拨款4769283.62元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4769283.62元,其中:本年收入4769283.62元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4769283.62元(本级财力4769283.62元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4769283.62元。财政拨款安排支出4769283.62元,其中,基本支出4769283.62元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出677599.94元;事业单位医疗262527.98元;公务员医疗补助135519.99元;财政对工伤保险基金的补助16940.00元;财政对生育保险基金的补助40656.00元;疾病预防控制3636039.71元(主要用于单位人员工资福利支出及日常办公费、工会经费、遗属补助等支出)。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出4769283.62元,项目支出0元)。

主要为工资福利支出4521243.63元、商品和服务支出235259.99元(办公费30000.00元、差旅费28100.00元、手续费2400.00元、水费10000.00元、电费15000.00元、邮电费12000.00元、物业管理费10000.00元、车辆费60000.00元、工会经费67759.99元)、对个人和家庭补助支出12780.00元(遗属人员生活补助)。

五、政府采购预算情况

根据政府采购法的有关规定,2019年昌宁县疾病预防控制中心采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为4769283.62元,比上年预算减533165.65元,同比下降10.06%,主要是财政半供养人员减少1人,金额14160.00元;公车改革补贴减少396000.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费107500.00元,比上年预算增110000.00元,同比减少2.27%,占基本支出的2.25%。主要为2018年退休1人。

(二)“三公”经费预算情况

2019年昌宁县疾病预防控制中心“三公”经费财政拨款预算安排60000.00元,比上年预算增0元,同比增长0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000.00元,比上年预算增0元,同比增长0%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%;公务用车运行维护费60000.00元,增0元,同比增长0%。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县疾病预防控制中心共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)