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索引号 0152694092-13_A/2016-0128017 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2016-01-28
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昌宁县人民医院2016年部门预算情况说明

            昌宁县人民医院2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县人民医院为昌宁县人民政府组成部门,职能职责按照昌宁县人民政府办公室《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于职能转变和机构改革的实施意见》(昌发[2015]23号)执行。

(一)基本职能

1.昌宁县人民医院负责昌宁县卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作规划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本县的基本医疗服务。

3.负责本县突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本县区内乡镇卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二)2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年,是推进结构性改革的攻坚之年,做好今年的财政工作意义重大、影响深远。

2016年,昌宁县人民医院将在县卫生局和上级有关部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会卫生工作会议精神,按照县卫生局工作部署,围绕强基础,促质量、保安全的目标任务,服务群众、服务基层。

二、单位预算编制情况

2016年昌宁县人民医院预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局,经人代会审查批准后,由县财政局批准下达执行。

三、单位基本情况

财政定额补助单位1个。单位在职人员编制250人,其中:行政编制0人,事业编制243人。在职实有234人,其中:财政差额拨款234人。离退休人员100人,其中:离休0人,退休100人。车辆编制2辆,实有车辆6辆。

四、2016年单位预算收支情况

2016年昌宁县人民医院财务总收入906万元,其中:一般公共预算906万元。

2016年单位财政拨款收入906万元,其中,本年收入906万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款906万元(本级财力906万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元)。

2016年单位预算总支出906万元。本级财力安排支出906万元,其中:基本支出906万元,占本级财力支出的100%,项目支出0万元,占本级财力支出的0%。

(一)基本支出情况

2016年用于保障昌宁县人民医院正常运转的日常支出906万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出906万元,占基本支出的100%;

(二)项目支出情况

2016年用于保障昌宁县人民医院完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年对比增加0万元,增幅0%。

五、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 906.00 一、本年支出 906.00
(一)一般公共预算 906.00   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力 906.00   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算     (八) 社会保障和就业支出  
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出 906.00
二、上年结转     (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出  
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出  
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出  
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 906.00 支出总计 906.00

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
合计 906.00 906.00  
201

一般公共服务支出

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

2010601

行政运行

 

 

 

2010603

机关服务

 

 

 

2010604

算改革业务

 

 

 

2010605

财政国库业务

 

 

 

2010607

信息化建设

 

 

 

2010650

事业运行

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

20504

成人教育

 

 

 

2050402

中等教育

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

     
2080501 归口管理的行政单位离退休      
2080502 事业单位离退休      
2080599 其他行政事业单位离退休支出      
20899 其他社会保障和就业支出      
2089901 其他社会保障和就业支出      
210 医疗卫生医疗卫生与计划生育支出 906 906  
21002 公立医院 906 906  
2100201 综合医院 906 906  
213 农林水支出      
21399 其他农林水支出      
2139999 其他农林水支出      
217 金融支出      
21702 金融部门监管支出      
2170299 金融部门其他监管支出      

部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 906.00 906.00          
30101  基本工资 906.00 906.00          
30102 津贴补贴              
30103 奖金              
30104 社会保障缴费              
30107 绩效工资              
302 商品和服务支出              
30201 办公费              
30202 印刷费              
30205 水费              
30206 电费              
30207 邮电费              
30209 物业管理费              
30211 差旅费              
30213 维修(护)费              
30215 会议费              
30216 培训费              
30217 公务接待费              
30228 工会经费              
30229 福利费              
30231 公务用车运行维护费              
30239 其他交通费用              
30299  其他商品和服务支出              
303 对个人和家庭的补助              
30399 其他对个人和家庭的补助支出              
合计 906.00 906.00          

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计 0 0 0
部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 906.00 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 906.00
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 906.00 支出总计 906.00
部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
上年结转
科目编码 项目名称
合计 906.00 906.00            
201 一般公共服务支出                
20106 财政事务                
2010601 行政运行                
2010603 机关服务                
2010604 预算改革业务                
2010605 财政国库业务                
2010607  信息化建设                
2010650 事业运行                
2010699 其他财政事务支出                
20199 其他一般公共服务支出                
2019999 其他一般公共服务支出                
205 教育支出                
20504 成人教育                
2050402 成人中等教育                
206 科学技术支出                
20699 其他科学技术支出                
2069901 科技奖励                
208 社会保障和就业支出                
20805 行政事业单位离退休                
2080501 归口管理的行政单位离退休                
2080502 事业单位离退休                
2080599 其他行政事业单位离退休支出                
20899 其他社会保障和就业支出                
2089901 其他社会保障和就业支出                
210 医疗卫生医疗卫生与计划生育支出 906 906            
21002 公立医院 906 906            
2100201 综合医院 906 906            
211 节能环保支出                
21110 能源节约利用                
2111001 能源节约利用                
213 农林水支出                
21301 农业                
2130112 农业行业业务管理                
21399 其他农林水支出                
2139999 其他农林水支出                
215 资源勘探信息等支出                
21505 工业和信息产业监管                
2150510 工业和信息产业支持                
216 商业服务业等支出                
21606 涉外发展服务支出                
2160699 其他涉外发展服务支出                
217 金融支出                
21702 金融部门监管支出                
2170299 金融部门其他监管支出                
222 粮油物资储备支出                
22204 粮油储备                
2220403 储备粮(油)库建设                
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 906.00 906.00  
201 一般公共服务支出      
20106 财政事务      
2010601 行政运行      
2010603 机关服务      
2010604 预算改革业务      
2010605 财政国库业务      
2010607 信息化建设      
2010650 事业运行      
2010699 其他财政事务支出      
20199 其他一般公共服务支出      
2019999 其他一般公共服务支出      
205 教育支出      
20504 成人教育      
2050402 成人中等教育      
206 科学技术支出      
20699 其他科学技术支出      
2069901 科技奖励      
208 社会保障和就业支出      
20805 行政事业单位离退休      
2080501 归口管理的行政单位离退休      
2080502 事业单位离退休      
2080599 其他行政事业单位离退休支出      
20899 其他社会保障和就业支出      
2089901 其他社会保障和就业支出      
210 医疗卫生医疗卫生与计划生育支出 906 906  
21002 公立医院 906 906  
2100201 综合医院 906 906  
211 节能环保支出      
21110 能源节约利用      
2111001 能源节约利用      
213 农林水支出      
21301 农业      
2130112 农业行业业务管理      
21399 其他农林水支出      
2139999 其他农林水支出      
215 资源勘探信息等支出      
21505 工业和信息产业监管      
2150510 工业和信息产业支持      
216 商业服务业等支出      
21606 涉外发展服务支出      
2160699 其他涉外发展服务支出      
217 金融支出      
21702 金融部门监管支出      
2170299 金融部门其他监管支出      
222 粮油物资储备支出      
22204 粮油储备      
2220403 储备粮(油)库建设      

昌宁县人民医院2016年 “三公”经费预算情况说明

昌宁县人民医院2016年“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费预算数较2015年“三公”经费预算数持平。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2016年昌宁县人民医院根据预算安排,拟安排出国(境)费预算0万元,与2015年预算持平。

二、公务用车购置及运行费

2016年,昌宁县人民医院安排公务用车购置及运行费0万元。其中:购置费0万元、运行费0万元,较2015年预算下降0万元。

三、公务接待费

2016年,昌宁县人民医院安排公务接待费预算0万元,基本与2015年预算持平。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

附件一:
2016年昌宁县人民医院“三公”经费预算财政拨款情况表
部门:                   单位:万元
2015年预算数 2016年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行