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索引号 0152694092-13_A/2016-0128001 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2016-01-28
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昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心按照昌宁县人民政府办公室《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于职能转变和机构改革的实施意见》(昌发[2015]23号)执行。

(一)基本职能

1、负责全县妇幼保健相关工作,对妇幼专干进行相关培训,保证全县妇幼保健工作的顺利开展。

2、开展全县范围内的婚检、新生儿疾病筛查、听力筛查、孕前优生、独子残疾鉴定等工作。

3、进行全县机关事业单位的妇女体检工作。

4、开展B超、婚验、阴道镜、乳腺诊断等辅助检查。

(二)2016年重点工作任务

按照上级部门的工作部署,积极开展负责全县范围内的妇幼保健工作及相关临床工作,开展B超、婚验、阴道镜、乳腺诊断等辅助检查。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县妇幼保健计划生育服务中心预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局,经人代会审查批准后,由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。属于非参公管理事业单位。是独立核算的事业机构编制部门在职人员编制51人。在职实有50人,其中:财政全供养50人。离退休人员27人,其中:退休27人。车辆编制2辆。内设机构有:住院部、门诊、B超室、化验室、药房、办公室、财务室、收费室等。

四、2016年部门预算收支情况

2016年单位财政拨款收入297.15万元,其中,本年收入297.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款297.15万元(本级财力297.15万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元)。

2016年单位预算总支出297.15万元。本级财力安排支出297.15万元,其中:基本支出297.15万元,占本级财力支出的100%,项目支出0万元,占本级财力支出的0%。

(一)基本支出情况。2015年用于昌宁县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出297.15万元。,主要用于人员经费272.90万元;商品和服务支出24.25万元。

1、工资福利支出272.90万元;占基本支出91.84%。

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费24.25万元。占基本支出8.16%。

(二)项目支出情况

2016年用于保障昌宁县妇幼保健计划生育服务中心完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元,增幅0%。

五、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

部门公开表1

财政拨款收支预算总表

单位:万元

一、本年收入

297.15

一、本年支出

297.15

(一)一般公共预算

297.15

(一) 一般公共服务支出

1、本级财力

297.15

(二) 外交支出

2、专项收入

(三) 国防支出

3、执法办案补助

(四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

(五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

(六) 科学技术支出

6、国有资源(资产)有偿使用收入

(七) 文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算

(八) 社会保障和就业支出

(三)国有资本经营预算

(九) 医疗卫生与计划生育支出

297.15

二、上年结转

(十) 节能环保支出

(十一) 城乡社区支出

(十二) 农林水支出

(十三) 交通运输支出

(十四) 资源勘探信息等支出

(十五) 商业服务业等支出

(十六) 金融支出

(十七) 援助其他地区支出

(十八) 国土海洋气象等支出

(十九) 住房保障支出

(二十) 粮油物资储备支出

(二十一) 预备费

(二十二) 其他支出

二、结转下年

收入总计

297.15

支出总计

297.15

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

合计

297.15

2,997.15

201

一般公共服务支出

20106

财政事务

2010601

行政运行

2010603

机关服务

2010604

预算改革业务

2010605

财政国库业务

2010607

信息化建设

2010650

事业运行

2010699

其他财政事务支出

20199

其他一般公共服务支出

2019999

其他一般公共服务支出

205

教育支出

20504

成人教育

2050402

成人中等教育

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080599

其他行政事业单位离退休支出

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

医疗卫生医疗卫生与计划生育支出

297.15

297.15

21004

公共卫生

291.15

291.15

2100403

妇幼保健机构

291.15

291.15

21007

计划生育事务

6.00

6.00

2100717

计划生育服务

6.00

6.00

部门公开表3

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财

力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

272.90

272.90

30101

基本工资

144.09

144.09

30102

津贴补贴

38.59

35.59

30103

奖金

30104

社会保障缴费

30107

绩效工资

90.22

90.22

302

商品和服务支出

24.25

24.25

30201

办公费

30202

印刷费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30213

维修(护)费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

24.25

24.25

303

对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助支出

合计

297.15

297.15

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

部门公开表6

部门收支总表

单位:万元

一、一般公共预算

297.15

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

297.15

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

收入总计

297.15

支出总计

297.15

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预

算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

其他

收入

上年结转

科目编码

项目名称

合计

297.15

297.15

201

一般公共服务支出

20106

财政事务

2010601

行政运行

2010603

机关服务

2010604

预算改革业务

2010605

财政国库业务

2010607

信息化建设

2010650

事业运行

2010699

其他财政事务支出

20199

其他一般公共服务支出

2019999

其他一般公共服务支出

205

教育支出

20504

成人教育

2050402

成人中等教育

206

科学技术支出

20699

其他科学技术支出

2069901

科技奖励

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080599

其他行政事业单位离退休支出

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

211

节能环保支出

21110

能源节约利用

2111001

能源节约利用

210

医疗卫生医疗卫生与计划生育支出

297.15

297.15

21004

公共卫生

291.15

291.15

2100403

妇幼保健机构

291.15

291.15

21007

计划生育事务

6.00

6.00

2100717

计划生育服务

6.00

6.00

213

农林水支出

21301

农业

2130112

农业行业业务管理

21399

其他农林水支出

2139999

其他农林水支出

215

资源勘探信息等支出

21505

工业和信息产业监管

2150510

工业和信息产业支持

216

商业服务业等支出

21606

涉外发展服务支出

2160699

其他涉外发展服务支出

217

金融支出

21702

金融部门监管支出

2170299

金融部门其他监管支出

222

粮油物资储备支出

22204

粮油储备

2220403

储备粮(油)库建设

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

297.15

297.15

201

一般公共服务支出

20106

财政事务

2010601

行政运行

2010603

机关服务

2010604

预算改革业务

2010605

财政国库业务

2010607

信息化建设

2010650

事业运行

2010699

其他财政事务支出

20199

其他一般公共服务支出

2019999

其他一般公共服务支出

205

教育支出

20504

成人教育

2050402

成人中等教育

206

科学技术支出

20699

其他科学技术支出

2069901

科技奖励

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080599

其他行政事业单位离退休支出

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

医疗卫生医疗卫生与计划生育支出

297.15

297.15

21004

公共卫生

291.15

291.15

2100403

妇幼保健机构

291.15

291.15

21007

计划生育事务

6.00

6.00

2100717

计划生育服务

6.00

6.00

211

节能环保支出

21110

能源节约利用

2111001

能源节约利用

213

农林水支出

21301

农业

2130112

农业行业业务管理

21399

其他农林水支出

2139999

其他农林水支出

215

资源勘探信息等支出

21505

工业和信息产业监管

2150510

工业和信息产业支持

216

商业服务业等支出

21606

涉外发展服务支出

2160699

其他涉外发展服务支出

217

金融支出

21702

金融部门监管支出

2170299

金融部门其他监管支出

222

粮油物资储备支出

22204

粮油储备

2220403

储备粮(油)库建设

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2016年 “三公”经费预算情况说明

昌宁县妇幼保健院计划生育服务中心2016年“三公”经费财政拨款预算安排6万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费预算数较2015年“三公”经费预算上升,因单位合并,公务用车运行维护费增加3万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费

2016年根据预算安排,拟安排出国(境)费预算0万元,与2015年预算持平。主要用于开展公共项目投资监管与审核、地方财政管理、财政转移支付管理、税收政策管理、财政预算公开、贷款项目管理等所发生的公务出国(境)证照费、旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务用车购置及运行费

2016年,安排公务用车购置及运行费6万元。其中:购置费0万元、运行费0万元,较2015年预算上升3万元。主要用于保障执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年上升的主要原因是与昌宁县计划生育服务站单位合并,所以公务用车运行维护费增加。

三、公务接待费

2016年,安排公务接待费预算0万元,基本与2015年预算持平。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

附件一:

2016年昌宁县妇幼保健计划生育服务中心“三公”经费预算财政拨款情况表

单位:昌宁县妇幼保健计划生育服务中心

单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待

小计

公务用

车购置

公务用

车运行

小计

公务用

车购置

公务用

车运行

3

3

3

6

6

6