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索引号 1.52694092E8-/2022-0301004 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门预算 发布日期 2022-03-01
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昌宁县耈街中心卫生院2022年部门预算公开

监督索引号53052403200401500000

昌宁县耈街中心卫生院2022年预算公开

目录

第一部分昌宁县耈街中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单况位收入情

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县耈街中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分昌宁县耈街中心卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.昌宁县耈街中心卫生院负责耈街乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡的基本医疗服务。

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:综合办公室、财务室、医务科、公共卫生办公室、健康扶贫办公室。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.全面深化医药卫生体制改革。逐步建立分级诊疗制度,加强全科医师培养,构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。加强医院信息化建设,逐步达到医院信息化标准。加强远程医疗系统建设,强化远程会诊、教育等服务功能。

2.完善公共卫生服务体系。扎实推进了居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等12项国家基本公共卫生服务项目,进一步确保真实性和规范性;完善了签约服务流程,使已签约人群得到了优质服务质量,同时对签约服务工作起到了宣传效果。

3.人才队伍建设。加快人才培养与引进,提高综合服务能力。制定完善人才队伍建设规划,创新构建人才培养体系,重点加强学科带头人、学术骨干、全科医师的培养力度,着重打造专业化优秀团队。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制28人。在职实有29人,其中:财政全额保障29人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入334.04万元,其中:一般公共预算334.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加27.14万元,增加8.84%,主要原因分析事业人员增加2人,乡村医生养老保险缴费补助经费增加7.04万元,非税收入清算公用经费减少4.20万元,特岗全科医生工资及社会保险缴费补助资金减少0.68万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入334.04万元,其中:本年收入334.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款334.04万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加27.14万元,增加8.84%,主要原因分析事业人员增加2人,乡村医生养老保险缴费补助经费增加7.04万元,非税收入清算公用经费减少4.20万元,特岗全科医生工资及社会保险缴费补助资金减少0.68万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出334.04万元。财政拨款安排支出334.04万元,其中:基本支出318.12万元,与上年对比基本支出增24.98万元,增加8.52%,主要原因为事业人员增加2名;项目支出15.92万元,与上年对比纯增15.92万元,主要原因为乡村医生及全科医生社会保险增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999其他一般公共服务支出13.92万元,主要用于乡村医生养老保险缴费支出;

2.2080502事业单位离退休0.16万元,主要用于离退休人员退休公用经费支出;

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.84万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出;

4.2101102事业单位医疗19.59万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出;

5.2101103公务员医疗补助9.79万元,主要用于单位职工公务员医疗补助;

6.2100302乡镇卫生院243.31万元,主要用于单位人员工资、遗属补助、工伤保险、失业保险及工会经费支出;

7.2100399其他基层医疗卫生机构支出10.44万元,主要用于乡村医生工作生活补助;

8.2109999其他卫生健康支出2.00万元,主要用于特岗全科医生社会保险缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资99.13万元,主要用于在职职工工资福利薪酬中基本工资支出;

2.30102津贴补贴70.48万元,主要用于在职职工工资福利薪酬中津贴补贴支出;

3.30103奖金8.26万元,主要用于在职职工工资福利薪酬中奖金支出;

4.30107绩效工资57.25万元,主要用于在职职工工资福利薪酬中绩效工资支出;

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费34.84万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出;

6.30110职工基本医疗保险缴费19.51万元,主要用于单位职工基本医疗保险、大病保险缴费支出;

7.30111公务员医疗补助缴费9.79万元,主要用于职工公务员医疗补助缴费支出;

8.30112其他社会保障缴费1.74万元,主要用于职工失业保险、工伤保险缴费支出;

9.30228工会经费4.35万元,主要用于单位工会经费支出;

10.30305生活补助 14.53万元,主要用于乡村医生工作生活补助支出遗属补助支出和特岗全科医生社会保险缴费补助资金支出;

11.30299其他商品和服务支出0.16万元,主要用于退休人员退休公用经费;

12.30307医疗费补助0.08万元,主要用于退休职工大病医疗保险缴费支出;

13.39999其他支出13.92万元,主要用于乡村医生养老保险缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

无。

)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昌宁县耈街中心卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,主要原因为上年及今年无此预算,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昌宁县耈街中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元,与上年持平,主要原因为上年及今年无此预算,内公务接待批次约为0次,共计接待约0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昌宁县耈街中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年持平其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平原因为本单位公务用车为救护车,使用业务收入,无财政资金支出预算。共计购置公务用车0,年末公务用车保有量为1

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位共有项目2个,其中重点项目1个,已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。(具体详见附件1

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位,2022年无机关运行经费预算支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昌宁县耈街中心卫生院资产总额2245.64万元 ,其中,流动资产655.17,固定资产1581.29,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产9.18,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少34.99万元,其中固定资产增加77.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

(四)预算重点领域财政项目文本公开

(具体详见附件2

 

第二部分昌宁县耈街中心卫生院2022年部门预算表

(具体详见附件1

附件:1.昌宁县耈街中心卫生院2022部门预算表

2.昌宁县耈街中心卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53052403200401500111