索引号 | 1.52694092E8-/2021-0222009 | 发布机构 | 昌宁县卫生健康局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2021-02-22 |
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昌宁县漭水镇卫生院2021年部门预算公开目录
第一部分昌宁县漭水镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算重点领域财政项目文本公开
第二部分昌宁县漭水镇卫生院2021年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
第一部分 昌宁县漭水镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.昌宁县漭水镇卫生院负责漭水镇卫生计生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生计生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。
2.负责本乡镇的基本医疗服务。
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
4.负责辖区内卫生计生信息统计、分析、上报。
5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6.负责承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
(二)机构设置情况
昌宁县漭水镇卫生院属财政全额拨款事业单位,内设机构有:综合住院部、中医科、口腔科、功能科、办公室、财务科、医保科、综合门诊、公共科等。
(三)重点工作概述
2021年我院将在昌宁县卫生健康局和镇党委政府的正确领导下,进一步强化职业道德和医德医风,改善医疗环境,落实好安全生产工作,强化卫生院建设,提高医院管理水平,提高医疗服务质量,加快学科建设,注重人才梯队培养,继续以全面建成小康社会,完善和落实城乡居民医保,全面开展基本公共卫生服务,全面落实健康扶贫及家庭医生签约服务等工作,继续深化医药体制改革,全面深化法治化建设。紧密联系工作实际,大胆探索新形势下乡镇卫生计生工作的新路子,健全机制,真抓实干,有力地推动了漭水镇卫生计生工作的健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制19人,其中:行政编制0人,事业编制19人。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休 7人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入201.72万元,其中:一般公共预算财政拨款201.72万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比财务总收入减少6.61万元,减少3.17%,主要原因为财政全额供养人员较上年减少1人,工资福利支出减少6.52万元,商品和服务支出减少0.09万元。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入201.72万元,其中:本年收入201.72万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款201.72万元(本级财力201.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少6.61万元,减少3.17%,主要原因为财政全额供养人员较上年减少1人,工资福利支出减少6.52万元,商品和服务支出减少0.09万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 201.72万元。财政拨款安排支出 201.72万元,其中:基本支出201.72万元,与上年对比减少6.61万元,减少3.17%,主要原因为财政全额供养人员较上年减少1人,工资福利支出减少6.52万元,商品和服务支出减少0.09万元;项目支出0万元,与上年持平。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.67万元,主要用于缴纳单位职工基本养老保险;
2.2100302乡镇卫生院151.32万元,主要用于在职职工工资福利薪酬、遗属补助、工会经费支出;
3.2100399其他基层医疗卫生院机构支出11.16万元,主要用于乡村医生工作生活补助支出;
4.2101102事业单位医疗12.15万元,主要用于缴纳单位职工基本医疗保险;
5.2101103公务员医疗补助5.42万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101基本工资59.6万元,主要用于在编职工工资福利薪酬中的基本工资支出;
2.30102津贴补贴44.65万元,主要用于在编职工工资福利薪酬中的津贴补贴支出;
3.30103奖金4.97万元,主要用于在编职工工资福利薪酬中的奖金支出;
4.30107绩效工资37万元,主要用于在编职工工资福利薪酬中的绩效工资支出;
5.30108机关事业单位基本养老保险缴费21.67万元,主要用于在编职工基本养老保险费支出;
6.30110职工基本医疗保险缴费12.15万元,主要用于在编职工基本医疗保险费支出;
7.30111公务员医疗补助缴费5.42万元,主要用于在编职工公务员医疗补助支出;
8.30112其他社会保障缴费1.22万元,主要用于在编职工失业保险、工伤保险支出;
9.30228工会经费2.71万元,主要用于单位工会经费支出;
10.30305生活补助12.33万元,主要用于乡村医生工作生活补助和遗属补助支出。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昌宁县漭水镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昌宁县漭水镇卫生院2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
昌宁县漭水镇卫生院2021年公务接待费预算为0万元,与上年持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
昌宁县漭水镇卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年持平,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及重点项目预算绩效目标情况公开等事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
(四)预算重点领域财政项目文本公开
(具体详见附件2)
第二部分昌宁县漭水镇卫生院2021年部门预算公开表
(具体详见附件1)
附件:1.昌宁县漭水镇卫生院2021年部门预算公开表
2.昌宁县漭水镇卫生院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开
附件【昌宁县漭水镇卫生院2021年部门预算公开.doc】
附件【附件1.昌宁县漭水镇卫生院2021年部门预算公开表.xls】
附件【附件2.昌宁县漭水镇卫生院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】