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索引号 1.52694092E8-/2020-0629014 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门预算 发布日期 2020-06-29
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昌宁县中医医院2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下项转移支付情况

政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

第二部分 昌宁县中医医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

、部门整体支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

第一部分 昌宁县中医医院2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.昌宁县中医医院负责田园镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二)机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,其中差额拨款事业单位1个。部门在职在编118,实有人数116人,其中:财政差额拨款116人;在编实有车辆1辆。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧紧围绕“健康中国”战略布局,全面实施中医药发展战略规划,不断提升医院综合服务能力,努力实现为人民群众提供全方位全周期健康服务的目标。持续深化县级公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,全面落实省、市、县卫生计生工作会议精神,以健康昌宁建设为主线,积极拓展中医药服务,夯实发展内涵;以人才建设为抓手健全完善医疗服务体系,持续改善医疗服务质量;以专科学科建设为突破,补足发展短板,精准发力,做大做强中医院;以党建为引领,抓实党风廉政建设工作,凝心聚力,推进全县中医药事业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制118人,其中:行政编制 0人,事业编制118人。在职实有116人,其中:财政全供养 0人,财政部分供养116人,非财政供养0人。

离退休人员 39人,其中:离休 0人,退休 39人。

车辆编制1辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 618.65万元,其中:一般公共预算财政拨款618.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加95.91万元增长18.35%,主要原因为:社会保障和就业支出减少7.35万元、卫生健康支出增加105.21万元、住房保障支出减少1.95万元。其中一般公共预算财政拨款增加95.91万元增长18.35%,主要原因为:社会保障和就业支出减少7.35万元、卫生健康支出增加105.21万元、住房保障支出减少1.95万元。政府性基金预算财政拨款增加0万元增长0%,国有资本经营预算财政拨款增加0万元增长0%,事业收入增加0万元增长0%,事业单位经营收入增加0万元增长0%,其他收入增加0万元增长0%,主要原因上年结转增加0万元增长0%

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 618.65万元,其中:本年收入618.65万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款618.65万元(本级财力618.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加95.91万元增长18.35%,主要原因为社会保障和就业支出减少7.35万元、卫生健康支出增加105.21万元、住房保障支出减少1.95万元其中本年收入收入增加95.91万元增长18.35%,主要原因为社会保障和就业支出减少7.35万元、卫生健康支出增加105.21万元、住房保障支出减少1.95万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款增加95.91万元,增长18.35%,主要原因为社会保障和就业支出减少7.35万元、卫生健康支出增加105.21万元、住房保障支出减少1.95万元政府性基金预算财政拨款增加0万元,增长0%,国有资本经营预算财政拨款增加0万元,增长0%

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 618.65万元。财政拨款安排支出 618.65万元,其中基本支出618.65万元与上年对比增加95.91万元增长18.35%,主要原因为:主要原因为社会保障和就业支出减少7.35万元、卫生健康支出增加105.21万元、住房保障支出减少1.95万元。项目支出0万元与上年对比增加0万元增长0%

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.56主要用于缴纳单位部分职工基本养老保险;

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出48,主要用于缴纳单位部分职工职业年金;

 

3.2100202 中医(民族)医院支出357.47元,其中人员基本工资278.67元,人员绩效工资74.81万元,财政对工伤生育保险基金的补助0.35元,财政对失业保险基金的补助2.47,遗属补助1.17万元;,主要用于开支在职职工工资福利报酬;

4.2210201住房公积金(单位负责部分)42.42万元,主要用于缴纳单位部分职工住房公积金;

5.2101102事业单位基本医疗保险32.13万元,主要用于缴纳单位部分职工基本医疗保险;

6.2101103公务员医疗补助14.14主要用于缴纳单位部分职工公务员医疗补助;

7.2100399中医(民族)医院乡村医生生活工作补助66.91万元,主要用于乡村医生实施基本药物制度补助;

8.2019999其他一般公共服务支出1.02万元,主要用于其他一般公共服务补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资278.67万元(其中:基本支出278.67万元,项目支出0万元)

2.30107绩效工资74.81万元(其中:基本支出74.81万元,项目支出0万元)

3.30108机关事业单位基本养老保险缴费104.56万元(其中:基本支出104.56万元,项目支出0万元)

4.30110职工基本医疗保险缴费32.13万元(其中:基本支出32.13万元,项目支出0万元)

5.30111公务员医疗补助缴费14.14万元(其中:基本支出14.14万元,项目支出0万元)

6.30112其他社会保障缴费(失业保险、工伤保险)2.82万元(其中:基本支出2.82万元,项目支出0万元)

7.0113住房公积金缴费42.42万元(其中:基本支出42.42万元,项目支出0万元)

8.30305对个人和家庭的补助(生活补助)69.10万元(其中:基本支出69.10万元,项目支出0万元)

五、对下项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昌宁县中医医院2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增减0万元,与上年对比增减无变化。

(一)因公出国(境)费

昌宁县中医医院2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昌宁县中医医院2020年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昌宁县中医医院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位, 2020年无机关运行经费预算支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

(具体详见附件2

 

 

 

 

 

第二部分 昌宁县中医医院2020年部门预算表

(具体详见附件1

 

附件: 1.2020年部门预算表

2.2020年部门预算重点领域财政项目文本公开