索引号 | 1.52694092E8-/2019-0214018 | 发布机构 | 昌宁县卫生健康局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2019-02-14 |
文号 | 浏览量 |
第一部分目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、政府采购预算情况
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
(二)“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费
2.公务接待费
3.公务用车运行维护及购置费
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责珠街乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡的基本医疗服务。3.负责本乡突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中全额拨款事业单位1个。部门编制数20人,在编在职人数18人,其中:财政全额拨款18人。
(三)重点工作概述
2019年,按照县卫生计生局工作部署,围绕强基础,促质量、保安全的目标任务,服务群众、服务基层。具体从以下方面来实施:
(一)大力加强公共卫生管理服务工作。严格按照上级公共卫生管理服务的有关规定和要求,认真总结公共卫生管理服务工作的成功经验,分析查找工作中存在的不足和薄弱环节,重点要在增强公卫人员的责任感和事业心上下功夫,以卫生监督协管和中医药服务为突破口,花力气,解难题,大力开展公共卫生服务项目,全力推进各项公共卫生管理服务工作。
(二)加强人才队伍建设。狠抓队伍的教育管理,要在政治思想教育和业务培训上下功夫,提高医疗技术水平。一是引进人才,发展人才队伍。2019年,计划申请招录编外合同工2名,其中:护理专业2名.二是加大培训力度,提高现有医务人员的业务素质。采取向外引进与内部培养相结合的方法,将新招聘的2名全科医生送至县级医院培训深造,努力提高医务人员的综合素质,适应新时期医疗卫生工作的需求,为顺利开展各项医疗卫生业务工作提供保障。
(三)切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。一是认真学习贯彻落实党风廉政建设文件、规定和各级政府系统廉政建设工作会议精神,培养职工拒腐防变的能力;二是认真落实领导干部“一岗双责”,把党风廉政建设工作抓紧、抓好、抓落实;三是切实加强对医务人员的党风廉政建设教育,加大警示教育工作力度,培养职工爱学习、守纪律、忠诚干净、勇于担当。四是狠抓纪律作风建设。组织开展批评和自我批评,增强团结,树立卫生行业的良好形象。五是认真开展督查检查,确保党风廉政建设各项规定落实到位,促进医疗卫生队伍健康成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位,即昌宁县珠街乡卫生院。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人。在职实有18人,其中:财政全供养18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1703329.47元,其中:一般公共预算财政拨款1703329.47元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1703329.47元,其中:本年收入1703329.47元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1703329.47元(本级财力1703329.47元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1703329.47元。财政拨款安排支出1703329.47元,其中,基本支出1703329.47元,项目支出0元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出224105.54元,2082702财政对工伤保险基金补助5602.64元,2082703财政对生育保险基金补助13446.33元,2100302对乡镇卫生院1252186.27元,2100399对其他基层医疗卫生机构支出(乡村医生补助)75600.00元,2101102事业单位医疗87567.58元,2101103公务员医疗补助44821.11元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1703329.47元,项目支出0万元)。主要用于:基本支出1703329.47元,50501-工资福利支出1604070.92元,其中基本工资436356.00元,津贴补贴633408.00元,奖金36363.00元,绩效工资122400.72元,机关事业单位基本养老保险缴费224105.54元,职工基本医疗保险缴费87567.58元,公务员医疗补助缴费44821.11元,工伤生育保险19048.97元;50502-商品和服务支出22410.55元,(工会经费22410.55元);50901-社会福利和救助76848.00元。
五、政府采购预算情况
根据政府采购法的有关规定,2019年昌宁县珠街乡卫生院采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。
六、市对下专项转移支付情况
部门列入市对下专项转移支付的项目为无,金额0元,主要用于无。(若单位不存在市对下专项转移支付项目可注明:本单位不涉及此项预算公开事项)
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因)
(一)基本支出:2019年年初预算数为1703329.47元,比上年预算减311065.58元,同比下降15.44%,主要是2019年减少了公车改革补贴。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,主要是无(。其中:项目支出0元,主要用于等方面;项目支出0元,主要用于等方面(必须填列纳入部门预算的具体项目)。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元,比上年预算增0元,同比增0%,占基本支出的0%,主要是我单位不涉及一般公共预算财政拨款安排支出。
(二)“三公”经费预算情况
2019年昌宁县珠街乡卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元,比上年预算增0元,同比增长0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费
安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长0%。
2.公务接待费
安排公务接待费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。
3.公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增0元,同比增长0%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%;公务用车运行维护费0元,增0元,同比增长0%。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019年昌宁县珠街乡卫生院无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总表 1-1
02.部门收入总表 1-2
03.部门支出总表 1-3
04.部门财政拨款支出明细表 1-4
05.部门财政拨款收支预算总表 1-5
06.部门一般公共预算支出表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7
08.基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.县对下绩效目标表 1-12
13.政府采购表 1-13
附件:2019年预算公开表(全套共13张)