| 无障碍浏览 | 打开适老化模式
x
索引号 1.52694092E8-/2019-0214008 发布机构 昌宁县卫生健康局
公开目录 部门预算 发布日期 2019-02-14
文号 浏览量
主题词
昌宁县耈街中心卫生院2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责耉街乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。2.负责本乡镇的基本医疗服务。3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中全额拨款事业单位1个。部门在职在编实有人数27人,其中:财政全额拨款27人。

(三)重点工作概述

昌宁县耈街中心卫生院将深入贯彻落实卫生计生工作会议精神,按照县卫生计生局工作部署,围绕强基础,促质量、保安全的目标任务,服务群众、服务基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制 0人,事业编制32人。在职实有27人,其中:财政全供养 27人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 4人,其中:离休 0人,退休 4人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2765006.36元,其中:一般公共预算财政拨款2765006.36元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2765006.36元,其中:本年收入2765006.36元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2765006.36元(本级财力 2765006.36元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2765006.36元。财政拨款安排支出2765006.36元,其中,基本支出2765006.36元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出367409.82元,2101102事业单位医疗基本医疗保险费137778.68元,2101103公务员医疗补助73481.96元,2101102事业单位医疗大病保险费5292.00元,2082702财政对工伤保险基金的补助9185.25元,2082703财政对生育保险基金的补助22044.59元,2100302乡镇卫生院人员工资1999049.08元,2100302乡镇卫生院工会经费36740.98元,2100302乡镇卫生院遗属补助6024.00元,2100399其他基层医疗卫生机构支出108000.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2765006.36元,301工资福利支出2614241.38元(01基本工资支出772176.00元、02津贴补贴支出978924.00元、03奖金支出64348.00元、07绩效工资支出183601.08元、08机关事业单位基本养老保险缴费支出367409.82元、10职工基本医疗保险缴费143070.68元、11公务员医疗补助缴费73481.96元、12其他社会保障缴费31229.84元);302商品和服务支出144740.98元(26劳务费108000.00元,28工会经费36740.98元);303对个人和家庭的补助支出6024.00元(05生活补助6024.00元)。项目支出0元)。

五、政府采购预算情况

根据政府采购法的有关规定,2019年本单位及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因)

(一)基本支出:2019年年初预算数为2765006.36元,比上年预算减433005.28元,同比下降15.66%,主要是1.人员工资预算减少95826.04元;2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少17965.20元;3.工会经费预算减少1796.52元;4.医疗保险、大病保险、工伤保险、生育保险等预算增加247782.48元;5.乡村医生工作生活补助预算增加10800.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增加0元,同比增长0%。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元,比上年预算增加0元,同比增长0%,占基本支出的0%。

(二)“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算安排0元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,与上年预算持平。

2.公务接待费

安排公务接待费0元,与上年预算持平。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,其中:公务用车购置费0元,与上年预算持平;公务用车运行维护费0元,与上年预算持平。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)