索引号 | 01526399-7-/2020-1023001 | 发布机构 | 昌宁县交通局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2020-10-23 |
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监督索引号53052400134901000
昌宁县交通运输局2019年度部门决算
目录
第一部分 昌宁县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昌宁县交通运输局概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、水路、城乡客运等行业发展。指导做好邮政管理有关工作,健全完善与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。
(2)组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路、城乡客运发展战略、政策和专项规划,统筹衔接邮政行业规划,负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。负责拟订综合运输计划地方标准,协调衔接各种交通运输方式并组织实施。负责全县交通基础设施建设、运输市场管理、路政管理、公路养护和行政执法。负责新(改)建公路、桥梁、渡口、码头、航道建设项目的监督管理。
(3)负责全县综合交通运输市场监管。负责全县地方公路、路政、水运和船舶的检查管理工作,依法保护公路、航道产权。负责道路运输行业行政许可。组织协调紧急物资运输和交通战备工作。做好城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营和汽车租赁。提出交通运输行业固定资产、科技、教育中长期规划和年度计划,经批准后组织实施。
(4)承担全县交通运输行业体制改革、结构调整、协调发展。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。
(5)负责交通运输基础设施建设、管理、养护、运营行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
(6)负责水路行业管理。承担通航水域内的水上交通安全监督管理职责,负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头(渡口)设施保安及危险品运输监督管理工作。负责水运行业行政许可。负责船员培训教育管理有关工作。承担本县管理通航水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理等工作。
(7)负责交通运输行业安全生产和应急管理工作,协调配合县内因突发事件引发客货滞留的处置工作,按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。
(8)承担交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
(9)承担交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。
(10)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.固定资产投资情况。2019年,昌宁县交通运输局固定资产投资任务29.8亿元,完成300230万元。其中:高速公路建设完成297000万元,农村公路建设完成450万元,卡斯客运综合服务站完成2780万元,完成任务目标的100.75%。
2.GDP支撑指标监测情况。完成公路运输总周转量增长17%,达306427万吨公里;水上运输总周转量增长18%,达1388万吨公里;邮政业务总量增长30%,达4243.96万元。
3.昌保高速公路有序推进。一是前期工作情况:项目工可、初步设计、施工图设计、林地均已获批,土地已上报省自然资源厅;二是征地拆迁方面:已完成主线用地征收供地5110.8亩,拆迁房屋123户4.8万平方米,搬迁坟墓936冢,临时用地租用接近扫尾;三是昌宁段总长54.6公里(占总里程的64%)。目前,设计内3个收费站、1个服务区、1个停车区、45座桥梁全部开工,10座隧道、三家村竖井实现进洞施工。其中,控制性工程三家村隧道累计完成洞身开挖1826.8米、占17%。
4.农村公路建设步伐加快。一是推进安保工程。2019年度共下达农村公路生命防护工程56个495.849公里,其中:2019年省级补助资金用于农村公路安全生命防护工程第一批,共23条96公里(隐患里程),补助资金补助资金672万元。目前已实施16条60.1公里,其中波形护栏已完成安装约60%,钢筋混凝土护栏及标志牌等其他安防设施已全面完成,其余项目由2018年交通补短板项目完成实施;2019年省补资,用于农村公路安全生命防护工程建设计划第二批共5条38.849公里,补助资金210万元,目前已完成施工图设计,正在进行施工图审批;省交通运输厅2019年车辆购置税和港建费用补助地方资金投资计划(第三批)共33条361公里,补助资金2527万元,目前已实施12条147.758公里;其中波形护栏已完成安装55%,钢筋混凝土护栏及标志牌等其他安防设施已全面完成,其余项目由2018年交通补短板项目完成实施。二是实施窄道加宽项目。勐统至刺竹山窄道加宽项目13.7公里,现主体工程已结束,正在开展扫尾工作,完成投资260万元。三是实施村组公路项目。下达农村公路建设项目3个16.4公里,分别为桥头村委会通畅工程3.1公里,右文村委会通畅工程0.7公里,板家寨村委会通畅工程12.6公里,项目已于2017年提前完成实施,完成投资1200万元。自筹资金实施勐统镇酒药寨村芒顶公路长3.8公里,目前已完工,完成投资200万元。昌宁县勐统镇酒药寨村小河公路长1.8公里,目前已完工,完成投资100万元。昌宁县勐统镇酒药寨村大地公路长0.7公里,目前已完成路基开挖,准备开展路面铺筑。昌宁县鸡飞镇珠山村一碗水公路长3.42公里,目前项目正在开展路面铺筑,完成投资160万元。
5.路政管理工作有序推进。地方路政管理大队有专兼职路政人员9名,通过宣传引导、巡查整治、综合治理、依法拆除等多种行之有效的举措,多管齐下,堵疏结合,严格依法治理各种路政违法案件,措施有力。1—12月份共发生路政巡逻201天,出动执法车辆201车次,出动执法人员602人次,在日常路政巡查过程中清理非交通标志标牌、布标、广告布累计380余块;教育整改不按规定运输砂石料车辆147车次。开展路政执法大走访宣传活动12次,5月份路政宣传月活动如期顺利举行,发放路政法律法规宣传材料2000余份。发生重大路政案件1起,立案1起,立案率100%;一般路政案件查处25起,查处教育、整改25起,查处率达100%,结案率100%。总计造成经济损失3.2万元。行政许可15起,收取路产补偿费0元。
6.公路养护管理工作持续增效。2019年地方段列养农村公路2026.804公里,其中:省道县养3条196.526公里,县道22条493.739公里,乡道管养线路108条共1190.881公里,村道管养线路73条共145.658公里。县道技术状况优良中等路率达95.37%;乡道技术状况优良中等路率达81.5%;村道技术状况优良中等路率达77%。县道公路绿化里程达93%;乡道公路绿化里程达74%;村道公路绿化里程达60%。一是推进美丽公路建设。整合大中修工程,实施西山公路美丽公路打造,已完成种植草皮、三角梅种植以及行道树补植工作,目前正在进行观景台打造以及安防设施、公示牌等施工,总体进度70%,预计2019年11月底可全面完工。二是实施大中修项目。2019年农村公路养护大中修工程共3条路和1座桥梁日常养护,省级财政补助资金453.024万元,项目施工图设计已完成,正在进行施工图审批工作。三是全面落实日常养护及小修保养。1-10月,县乡村道月份查评综合得分77.3分,优良中等路率85.37%(其中优等路13公里,良等路212.81公里,中等路363.478公里,次等路93.976公里),乡道80.2%、村道75.8%。1—10月,小修工程共投入资金122万元,实施里程153公里。四是2019年第二批省补资金危桥改造拆除重建计划1座,补助资金37万元,目前已完成施工图设计,正在进行施工图审批。
7.城乡交通运输“一体化”有新进展。一是道路运输市场稳步发展。截至2019年6月,全县拥有客运车辆275辆,其中:班线客车98辆,公交车49辆,出租车102辆,微型农村客运车辆26辆。2019年1-6月班线客运量21.0671万人次、公交客运量:26.3614万人次。二是推动公交先行。为解决温泉、习谦两州市群众“最后一公里问题”,6月5日完成昌宁至温泉城乡公交到达习谦中途停靠点的选址勘察工作,并划定停车位,6月18日,正式开通昌宁至习谦公交车。三是乡镇客运站场升级改造。目前已完成温泉、勐统综合服务站改造提升工作。5月29日再次到湾甸、鸡飞客运站实地考察改造方案。8月26日,卡斯客运综合服务站开工建设,目前完成了场地平整,正在进行清开挖土方、挖基槽和回填。总占地25.002亩,计划于2020年10月完成主体工程。四是全力推进行业安全监管规范化建设。1-10月,组织3次交通、安监、运管、交警四部门联合检查。道路客运企业9家,驾校9家、维修企业6家、货物运输3家,危货9家,检测站3家共发现安全隐患7起,现场整改7起。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昌宁县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昌宁县交通运输局部门2019年末实有人员编制30人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昌宁县交通运输局部门2019年度收入合计71,185,140.99元。其中:财政拨款收入71,185,140.99元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加40,290,149.47元,增长130.41%,主要原因是当年项目收入增加46,199,498.08元,增长218.58%。
二、支出决算情况说明
昌宁县交通运输局部门2019年度支出合计49,586,684.50元。其中:基本支出3,849,242.91元,占总支出的7.76%;项目支出45,737,441.59元,占总支出的92.24%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少17,151,307.02元,下降25.7%,主要原因是当年项目支出结余结转资金较大,结余结转资金21,598,456.49元,项目支出较上年减少17,241,958.41元,下降27.38%。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障昌宁县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,849,242.91元。与上年对比增加90,651.39元,增长2.41%,主要原因是人员经费支出增加78,931.13元,增长2.29%,商品和服务支出增加11,720.26元,增长3.82%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.72%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.28%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障昌宁县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45,737,441.59元。与上年对比减少17,241,958.41元,下降27.38%,主要原因是当年项目支出结余结转资金较大,结余结转资金21,598,456.49元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.完成2019年乡村道路建设项目20个,完成投资34,513,580.56元;
2.完成乡村道路窄道加宽建设项目1个,完成总投资1,760,037.35元;
3.完成乡村道路安全生命防护工程建设项目29个,完成投资21,180,728.88元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昌宁县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出49,586,684.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少17,151,307.02元,下降25.7%,主要原因是当年项目支出结余结转资金较大,结余结转资金21,598,456.49元,项目支出较上年减少17,241,958.41元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出14,777,978.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.80%。主要用于农村公路建设项目支出11,679,198.08,人员经费2,780,051.00元,商品和服务支出318,729.00元;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出503,724.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于机关事业单位养老保险425,438.48元,机关事业单位职业年金51,258.24元,其他社会保障缴费27,027.71元;
9.卫生健康(类)支出246,738.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于行政单位医疗(工资福利支出)246,738.48元;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出10,650,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.48%;
13.交通运输(类)支出23,408,243.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.21%;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昌宁县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76,000.00元,支出决算为69,155.00元,完成预算的91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为9,155.00元,完成预算的57.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县交通运输局严格执行中央八项规定、昌宁县公务接待制度及差旅费管理制度,致使2019年公务接待费较预算数减少6,845.00元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,756.89元,下降7.68%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1,916.50元,增长3.30%;公务接待费支出决算减少7,673.39元,下降45.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县交通运输局严格执行中央八项规定、昌宁县公务接待制度及差旅费管理制度,致使2019年公务接待费较上年减少7,673.39元,下降45.60%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元,占86.76%;公务接待费支出9,155.00元,占13.24%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出60,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设、水路执法及其他公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9,155.00元。其中:
国内接待费支出9,155.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农村公路建设及项目前期工作等开展业务发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昌宁县交通运输局部门2019年机关运行经费支出318,729.00元,与上年对比增加11,720.26元,增长3.82%,主要原因是:1.办公费减少5,811.40元,下降38.16%;2.水费增加4,272.90元,增长62.83%;3.电费减少517.01元,下降8.9%;4.邮电费增加976.18元,增长7.72%;5.租赁费减少1,916.50元,下降100%;6.会议费减少1,482.00元,下降100%;7.培训费减少2,100.00元,下降100%;8.公务接待费减少7,673.39元,下降45.60%;9.工会经费增加3,832.42元,增长9.13%;10.公务用车运行维护费增加1,916.50元,增长3.3%;11.差旅费增加15,232.20元,增长131.72%;12.其他交通费用增加2,250.00元,增长1.7%。其中:行政单位1单位,2019年机关运行经费支出318,729.00元,与上年对比增加11,720.26元,增长3.82%,主要原因是:1.办公费减少5,811.40元,下降38.16%;2.水费增加4,272.90元,增长62.83%;3.电费减少517.01元,下降8.9%;4.邮电费增加976.18元,增长7.72%;5.租赁费减少1,916.50元,下降100%;6.会议费减少1,482.00元,下降100%;7.培训费减少2,100.00元,下降100%;8.公务接待费减少7,673.39元,下降45.60%;9.工会经费增加3,832.42元,增长9.13%;10.公务用车运行维护费增加1,916.50元,增长3.3%;11.差旅费增加15,232.20元,增长131.72%;12.其他交通费用增加2,250.00元,增长1.7%;参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0元,增长0%。部门机关运行经费主要用于:1.办公费9,417.60元;2.水费11,073.20元;3.电费5,289.51元;4.邮电费13,616.18元;5.公务接待费9,155.00元,;6.工会经费45,791.15元;7.公务用车运行维护费60,000.00元;8.差旅费26,796.00元;9.其他交通费用134,850.00元;9.其他 2,740.36元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,昌宁县交通运输局部门资产总额358,707,073.46元,其中:流动资产357,689,560.23元,固定资产1,017,513.23元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加25,050,791.39元,其中:流动资产增加26,516,792.33元,固定资产减少1,466,000.94元,,投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||
单位:元 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
合计 |
1 |
358,707,073.46 |
357,689,560.23 |
1,017,513.23 |
984,896.26 |
32,616.97 |
|||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
项目一:项目绩效自评情况详见附表9—1
项目二:项目绩效自评情况详见附表9—2
项目三:项目绩效自评情况详见附表9—3
项目四:项目绩效自评情况详见附表9—4
项目五:项目绩效自评情况详见附表9—5
项目六:项目绩效自评情况详见附表9—6
项目七:项目绩效自评情况详见附表9—7
项目八:项目绩效自评情况详见附表9—8
(二)部门整体支出绩效自评报告
部门绩效自评情况详见附表11。
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指县用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
不涉及专用名词。
监督索引号53052400134901111
附件【昌宁县交通运输局2019年部门决算编制说明202010220850362052020102309.docx】
附件【昌宁县交通运输局2019年部门决算表202010220850410412020102309421.xlsx】