索引号 | 01526401-7-/2022-0224013 | 发布机构 | 昌宁县农业农村局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2022-02-24 |
文号 | 浏览量 |
监督索引号53052400232600800000
昌宁县水产工作站2022年预算公开
目录
第一部分昌宁县水产工作站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算重点领域财政项目文本公开
第二部分昌宁县水产工作站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
第一部分昌宁县水产工作站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻执行国家渔业政策和法律法规。编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动物植物工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。
(二)机构设置情况
昌宁县水产工作站内设机构4个,分别是办公室、财务室、项目科、渔政监控室,下属单位为0个。事业人员编制数12人,实有在职人员11人,退休人员3人。
(三)重点工作概述
完成养殖面积97970亩,水产品产量7560吨,渔业产值121716万元。
1.继续抓好稻田综合种养技术推广,做好示范区的技术指导工作。
2.继续加强养殖基地建设,调整产业结构,增加养殖效益。
3.积极做好渔业生产指导工作,加强渔业安全生产、渔业资源保护、渔业水域环境保护、渔业船舶使用和水产品质量安全的技术指导,让农户自觉守法、依法,减少和杜绝渔业违法行为。
4.加强地域优势的开发利用,积极推广发展特色水产品养殖。稳步发展特色水产养殖,减少常规养殖面积,增加养殖效益,达到减量增效的目标。
5.进一步加强小湾库区网箱养殖的监管指导,减少投放密度,增加特色水产品养殖面积,控制和减少饲料投喂量,做到科学投放、科学投喂、科学用药,保障网箱养殖健康发展,保护渔业水域环境不受污染。
6.积极争取水生生物增殖放流项目资金,改善渔业水域环境。
7.按省农业农村厅要求开展好昌宁县水产苗种产地检疫工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制12人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制12人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入158.63万元,其中:一般公共预算158.63万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年184.54万元对比减少25.91万元,减少14.04%,主要原因分析:退休1人,机构改革,调出2人。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入158.63万元,其中:本年收入158.63万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款158.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年184.54万元对比减少25.91万元,减少14.04%,主要原因分析:退休1人,机构改革,调出2人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出158.63万元。财政拨款安排支出158.63万元,其中:基本支出153.63万元,与上年184.54万元对比减少30.91万元,减少16.75%,主要原因分析:退休1人,机构改革,调出2人;2022年渔业安全生产监督指导及水产野生动物保护补助资金项目支出5万元,与上年25.76对比减少20.76万元,减少80.59%,主要原因是渔政码头项目资金,2021年已清算21万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2130104”(事业运行):113.05万元,主要用于工资福利支出-事业人员103.25万元和公用经费4.80万元;渔业安全生产监督指导及水生野生动物保护补助资金5万元。
2.“2080502”(事业单位离退休):0.12万元,主要用于退休公用经费支出。
3.“2080505”(机关事业单位基本养老保险缴费支出):16.39万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
4.“2080506”(机关事业单位职业年金缴费支出):15万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。
5.“2101102”(事业单位医疗):9.19万元, 主要用于缴纳事业单位医疗费用。
6.“2101103”(公务员医疗补助):4.88万元, 主要用于缴纳公务员医疗补助费用。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.“30101”款工资福利支出下的基本工资54.19万元,主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。
2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴21.10万元,主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。
3.“30103”款工资福利支出下的奖金4.52万元,反映在职人员年终一次性奖金。
4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资22.63万元,主要反映事业单位在职人员的绩效工资。
5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位养老保险缴费16.39万元,主要反映在职人员基本养老保险缴费。
6.“30109”款工资福利支出下的机关事业单位职业年金缴费15万元,主要反映在职人员职业年金缴费。
7.“30110”款工资福利支出下的职工医疗保险缴费9.13万元,主要反映在职人员基本医疗保险缴费。
8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费4.88万元,主要反映在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。
9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.82万元,主要反映在职人员的工伤保险、失业保险。
10.“30201”款商品服务支出下的办公费0.85万元,主要用于购置办公所需用品费用、耗材费用。
11.“30205”款商品服务支出下的水费0.30万元,主要用于单位用水的开支。
12.“30206”款商品服务支出下的电费0.20万元,主要用于单位日常办公用电的开支。
13.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.40万元,主要用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。
14.“30211”款商品服务支出下的差旅费1万元,主要用于单位下乡开展调研、检查、工作指导等工作产生的差旅费。
15.“30228”款商品服务支出下的工会经费2.05万元,主要用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。
16.“30299”款商品和服务支出下的其他商品和服务支出0.12万元,主要用于退休职工慰问等开支。
17.“30307”款社会福利和救助下的医疗费补助0.06万元,主要用于退休职工大病医疗缴费。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昌宁县水产工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年一致。主要原因是本单位无“三公”经费支出事项。具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昌宁县水产工作站2022年因公出国(境)费预算为0万元,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
昌宁县水产工作站2022年公务接待费预算为0万元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
昌宁县水产工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2022年重点项目1个,即渔业安全生产监督指导及水产野生动物保护补助资金项目,项目资金5万元,项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。(具体详见附件1)
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为事业单位,2022年无机关运行经费预算支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,资产合计203676.53元,其中:固定资产原值551057.00元,固定资产累计折旧351230.47元,固定资产净值199826.53元;无形资产原值26000.00元,无形资产累计摊销22150.00元,无形资产净值3850.00元。
(四)预算重点领域财政项目文本公开
(具体详见附件2)
第二部分昌宁县水产工作站2022年部门预算表
(具体详见附件1)
附件1.昌宁县水产工作站2022年部门预算表
附件2.昌宁县水产工作站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53052400232600800111