索引号 | 01526410-5-/2023-0202012 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 政府预算 | 发布日期 | 2023-02-02 |
文号 | 浏览量 |
一、2022年财政预算执行情况
(一)一般公共预算收支执行情况
收入情况:完成一般公共预算收入1205万元,完成年初预算的111.57%。其中:增值税70万元,企业所得税1万元,个人所得税2万元,资源税6万元,城市维护建设税2万元,印花税2万元,车船税49万元,契税1万元,耕地占用税1万元,烟叶税1066万元,国有资源(资产)有偿使用收入5万元。
支出情况:完成一般公共预算支出2881万元,完成年初预算的199.1%。按功能分类支出情况为:一般公共服务支出467.1万元,公共安全支出6万元,教育支出11万元,科学技术支出14.4万元,文化旅游体育与传媒支出37.3万元,社会保障和就业支出261万元,卫生健康支出113.2万元,节能环保支出75万元,城乡社区支出17万元,农林水支出1871万元,住房保障支出8万元。
收支平衡情况:一般公共预算收入1205万元,转移支付收入5185万元,动用预算稳定调节基金112万元,收入总计6502万元。一般公共预算支出2881万元,上解上级支出3621万元,支出总计6502万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算收支执行情况
收入情况:政府性基金上级补助收入50万元。其为彩票公益金安排的支出50万元。
支出情况:完成政府性基金支出50万元。分类支出情况为:彩票公益金安排的支出50万元。
收支平衡情况:政府性基金上级补助收入50万元,政府性基金支出50万元,收支平衡。
二、2022年财政主要工作完成情况
2022年,是实现第一个百年奋斗目标的收官之年,是“十四五”规划开局之年,在乡党委的正确领导和乡人大的依法监督下,财政部门攻坚克难,积极组织财政收入,优化财政支出结构,不断加强财政管理,充分发挥财政职能,财政预算执行情况良好,为全乡经济和社会事业发展提供了财力保障。
(一)聚焦组织收入,强化收入征管。一是拓宽增收渠道,积极培育税源,进一步抓实烟叶税等重点收入来源。二是强化部门联动协作,完善收入预测分析机制。建立税务、财政等部门收入组织信息交换联动机制,密切关注重点税源、新增税源信息,认真做好税源排查分析,及时了解生产经营状况,加强对在建工程项目等有关重点税源监控,确保税款及时足额入库。完成一般公共预算收入1205万元,完成年初预算的111.57%。
(二)聚焦服务供给,提升民生福祉。2022年,我们进一步优化财政支出结构,一般公共预算支出确保民生优先,持续保障和改善民生,让发展成果进一步惠及全乡百姓。发放低保金685.15万元;发放各类强农惠农资金878.15万元;发放公益性岗位补贴资金24万元;发放天然林管护补助资金32万元;发放养老保险金564.38万元;发放特困分散供养资金126.18万元;发放高龄补贴资金30.59万元;发放困难残疾人生活补贴及一、二级重度残疾护理补贴27.55万元;合计发放群众季节性救助物资118套,突发性灾害救助资金39万元;发放困难群众临时救助资金10.5万元。
(三)优支出,重点项目资金进一步保障。按照“调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则,在保证工资及时足额发放、机构正常运转、社会稳定的基础上,积极争取项目,用好上级专项转移支付资金,加大了对乡村振兴和农业农村基础设施建设的投入,2022年投入巩固脱贫衔接乡村振兴、涉农整合、沪滇协作资金4543万元以上。
(四)加强资金监管,提高财政绩效。一是规范部门预算管理,强化预算执行的规范性和约束力。根据中央财政预算改革的要求,构建预算编制、执行、监督、绩效四位一体的制度体系,严格控制预算调整,主动接受人大监督。二是建立完善内部监督机制。对账户管理、财政资金管理、会计核算等日常工作实施进行内部联审,并开展了财政廉政风险防控和制度建设,财政监督警示和威慑作用明显增强,依法理财水平得以不断提升。
在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到我乡财政运行中依然存在一些不容忽视的问题。财源增长乏力,收入结构不尽合理;刚性支出需求不断增多,收支矛盾十分突出,财力对上级财政依赖程度较高,财政资金使用效益有待提高等,对此,我们一定高度重视,今后将采取更有效的措施切实加以解决,努力把各项工作做得更好。
三、2023年财政预算草案
2023年,全乡财政工作和预算安排的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,弘扬伟大建党精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。按照乡党委、政府的工作部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,在新的起点上推进财政事业实现新跨越。
收入方面:预期一般公共预算收入1090万元,比上年年初预算增1%。
支出方面:安排一般公共预算支出1571万元,比上年年初预算增8.57%。按功能分类支出构成为:一般公共服务支出605万元,社会保障和就业支出170万元,卫生健康支出71万元,农林水支出725万元。按经济分类支出构成为:工资福利支出860万元,商品和服务支出236万元,对个人和家庭的补助支出475万元。
预算平衡方面:一般公共预算收入1090万元,一般性转移支付收入4442万元,上级专款结转848万元,收入总计6380万元。一般公共预算支出1571万元,上解上级支出3961万元,上级专款结转支出848万元,支出总计6380万元,收支平衡。
四、2023年财政工作计划
2023年,乡财政将进一步助力推进民生事业发展,不断开创更戛乡经济社会高质量发展新局面。
(一)贯彻过“紧日子”要求,坚决压减一般性支出。坚持“无预算不支出、先预算后支出”,支出必须以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。坚持勤俭办一切事业。采取积极的财政政策,优化财政支出结构,压减一般性支出,将节省的资金优先用于保障民生、支持乡村振兴等重点领域,提高资金使用效益。
(二)完善民生保障机制,精心实施民生工程。增进民生福祉,提升人民群众获得感、幸福感,不断满足人民日益增长的美好生活需要。坚持把保障全乡重点工作、改善民生作为出发点和落脚点,持续深入实施民生工程,健全完善全覆盖、多层次的社会保障体系,切实发挥民生工程的社会效益。
(三)深入推进乡村振兴战略,巩固脱贫攻坚成效。继续增加财政扶贫资金投入,统筹相关转移支付;继续推进涉农涉贫资金整合,加强财政专项扶贫资金检查;采取多种措施加快扶贫资金支出进度,提高扶贫资金使用效益。进一步做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。加快改善贫困村基础设施建设和基本公共服务,集中支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象。
(四)全面推进预算绩效管理,推动财政资金聚力增效。强化绩效理念,加速构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实提高财政资源配置效率和使用效益。完善单位自评、部门评价和财政评价的绩效评价体系建设,提高绩效评价质量,强化绩效评价结果应用。建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制,提高财政资源配置和使用效益,做到花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排,使宝贵的财政资金发挥更大效益。
(五)加强财政资金监管,切实严肃财经纪律。深入开展财政资金绩效评价和财经纪律检查,加强财政资金尤其是重大民生工程、财政专项扶贫资金的监管,维护财经纪律的严肃性。积极推进内控制度建设,完善资金监管程序,强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督。
各位代表!实干托举梦想,奋斗成就未来。站在新的起点,面向美好未来,我们深感使命光荣、责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在乡党委的坚强领导下,自觉接受乡人大的监督,虚心听取社会各界的意见和建议,更加努力做好财政各项工作。
附件【附件3:更戛乡第十三届人民代表大会第二次会议关于更戛乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告的决议(草案).doc】
附件【附件2:昌宁县更戛乡2023年政府预算公开表.xlsx】
附件【更戛乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告.doc】
附件【2022年昌宁县更戛乡地方财政收支执行情况及2023年预算草案.xls】