索引号 | 01526410-5-/2019-0125001 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 政府预算 | 发布日期 | 2019-01-25 |
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一、2018年预算收支执行情况
(一)一般公共预算收支执行情况
(二)政府性基金收支执行情况
(三)国有资本经营预算收支执行情况
(四)社会保险基金预算收支执行情况
二、2018年财政重点工作完成情况
三、2019年财政预算草案
(一)一般公共预算
(二)政府性基金预算
(三)国有资本经营预算
(四)社会保险基金预算
四、2019年财政工作重点
第二部分公开附表
表一、2018年昌宁县一般公共预算收入执行情况表
表二、2018年昌宁县一般公共预算支出执行情况表
表三、2018年昌宁县县本级一般公共预算收入执行情况表
表四、2018年昌宁县县本级一般公共预算支出执行情况表
表五、2018年昌宁县政府性基金预算收入执行情况表
表六、2018年昌宁县政府性基金预算支出执行情况表
表七、2018年昌宁县国有资本经营预算收入执行情况表
表八、2018年昌宁县国有资本经营预算支出执行情况表
表九、2018年昌宁县社会保险基金预算收入执行情况表
表十、2018年昌宁县社会保险基金预算支出执行情况表
表十一、2018年昌宁县社会保险基金结余执行情况表
表十二、2019年昌宁县一般公共预算收入表
表十三、2019年昌宁县一般公共预算支出表
表十四、2019年昌宁县县本级一般公共预算收入表
表十五、2019年昌宁县一般公共预算本级支出表
表十六、2019年昌宁县一般公共预算本级基本支出表
表十七、2019年昌宁县政府性基金收入表
表十八、2019年昌宁县政府性基金支出表
表十九、2019年昌宁县国有资本经营预算收入表
表二十、2019年昌宁县国有资本经营支出预算表
表二十一、2019年昌宁县国有资本经营预算补充表
表二十二、2019年昌宁县社会保险基金收入预算表
表二十三、2019年昌宁县社会保险基金支出预算表
表二十四、2019年昌宁县社会保险基金预算结余表
表二十五、2019年昌宁县一般公共预算税收返还和转移支付预算表
表二十六、2019年昌宁县专项转移支付分地区分项目预算表
表二十七、2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
表二十八、2019年昌宁县政府一般债务限额和余额情况表
表二十九、2019年昌宁县政府一般债务余额情况表
表三十、2019年昌宁县本级政府一般债务限额余额情况表
表三十一、2019年昌宁县政府一般债务分地区限额表
表三十二、2019年昌宁县政府性基金预算支出情况表
表三十三、2019年昌宁县政府性基金转移支付分地区分项目预算表
表三十四、2019年昌宁县政府专项债务限额和余额情况表
表三十五、2019年昌宁县政府专项债务余额情况表
表三十六、2019年昌宁县政府专项债务分地区限额表
表三十七、2019年昌宁县本级政府专项债务限额余额情况表
表三十八、2019年重点工作情况解释说明汇总表
表三十九、2019年昌宁县本级国有资本经营预算收入表
表四十、2019年昌宁县本级国有资本经营预算支出表
第三部分昌宁县财政预算名词解释
第四部分2019年转移支付预算情况说明
第五部分2019年一般公共预算 “三公” 经费预算安排情况说明
第六部分昌宁县2018年政府性债务举借情况及2019年政府债务预算情况
第七部分重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
〔2019.01〕县十七届人大四次会议文件之五
昌宁县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告(书面)
——在昌宁县第十七届人民代表大会第四次会议上
县财政局局长 王一升
各位代表:
受县人民政府委托,现将昌宁县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告如下,请予审查,并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2018年预算收支执行情况
(一)一般公共预算收支执行情况
1.全县一般公共预算收支执行情况
收入情况:完成财政总收入90230万元,同比增6702万元,增8%。完成一般公共预算收入59405万元,同比增2396万元,增4.2%,其中县本级完成36455万元、乡镇完成22950万元。
支出情况:完成一般公共预算支出349490万元,同比增35024万元,增11.1%。
收支平衡情况:一般公共预算收入59405万元,返还性收入 4800万元,一般性转移支付收入109423万元,专项转移支付收入108861万元,债务转贷收入27330万元,上年结余7080万元,调入资金80010万元,动用预算稳定调节基金100万元,收入总计397009万元。一般公共预算支出349490万元,债务还本支出26610万元,安排预算稳定调节基金377万元,上解上级支出12587万元,支出总计389064万元。收支相抵,年终结余7945万元。
2.县本级一般公共预算收支完成情况
收入情况:完成一般公共预算收入36455万元,同比增3646万元,增11.1%。分税种完成情况为:增值税10935万元,营业税16万元,企业所得税247万元,个人所得税72万元,资源税126万元,城市维护建设税509万元,房产税45万元,印花税412万元,城镇土地使用税1288万元,土地增值税12万元,车船税32万元,耕地占用税140万元,契税1288万元,环境保护税45万元,专项收入4522万元,行政事业性收费收入2403万元,罚没收入2871万元,国有资源(资产)有偿使用收入7884万元,捐赠收入807万元,政府住房基金收入3516万元,其他收入445万元。
支出情况:完成一般公共预算支出320031万元,同比增41392万元,增14.9%。按功能分类支出情况为:一般公共服务支出41666万元,国防支出110万元,公共安全支出11964万元,教育支出64747万元,科学技术支出375万元,文化体育与传媒支出396万元,社会保障和就业支出46592万元,医疗卫生与计划生育支出39464万元,节能环保支出28656万元,城乡社区支出4366万元,农林水支出56523万元,交通运输支出5259万元,资源勘探信息等支出425万元,商业服务业等支出1891万元,金融支出60万元,国土海洋气象等支出4530万元,住房保障支出7327万元,粮油物资储备支出260万元,债务付息支出5234万元,债务发行费用支出1万元,其他支出185万元。
收支平衡情况:一般公共预算收入36455万元,返还性收入4800万元,一般性转移支付收入109423万元,专项转移支付收入108861万元,债务转贷收入27330万元,上年结余7080万元,调入资金80010万元,下级上解收入50174万元,动用预算稳定调节基金100万元,收入总计424233万元。一般公共预算支出320031万元,补助下级支出56683万元,债务还本支出26610万元,上解上级支出12587万元,安排预算稳定调节基金377万元,支出总计416288万元。收支相抵,年终结余7945万元。
(二)政府性基金预算收支执行情况
收入情况:完成政府性基金预算收入24362万元,同比增8045万元,增49.3%。其中:国有土地收益基金收入48万元,农业土地开发资金收入75万元,国有土地使用权出让收入24239万元。
支出情况:完成政府性基金预算支出29671万元,同比增12961万元,增77.6%。分类支出情况为:社会保障和就业支出1250万元,城乡社区支出22386万元,农林水支出1718万元,商业服务业等支出20万元,其他支出2424万元,债务付息支出1872万元,债务发行费用支出1万元。
收支平衡情况:政府性基金预算收入24362万元,上级补助收入14980万元,上年结余738万元,债券转贷收入3000万元,调入资金4万元,收入总计43084万元。政府性基金支出29671万元,调出资金4511万元,上解上级支出402万元,债务还本支出8500万元,支出总计43084万元。收支相抵,预算平衡。
(三)国有资本经营预算收支执行情况
国有资本经营预算收入538万元,调出资金538万元。收支相抵,预算平衡。
(四)社会保险基金预算收支执行情况
收入情况:社会保险基金收入71209万元,同比减13028万元,减15.5%。其中:企业职工基本养老保险基金收入14499万元,机关事业单位基本养老保险基金收入16841万元,失业保险基金收入360万元,城镇职工基本医疗保险基金收入6596万元,工伤保险基金收入318万元,生育保险基金收入850万元,城乡居民基本养老保险基金收入9661万元,城乡居民基本医疗保险基金收入22084万元。
支出情况:社会保险基金支出60427万元,同比减10864万元,减15.2%。其中:企业职工基本养老保险基金支出12574万元,机关事业单位基本养老保险基金支出15280万元,失业保险基金支出268万元,城镇职工基本医疗保险基金支出3948万元,工伤保险基金支出337万元,生育保险基金支出455万元,城乡居民基本养老保险基金支出7584万元,城乡居民基本医疗保险基金支出19981万元。
收支平衡情况:社会保险基金收入71209万元,上级补助收入24779万元,上年结余34082万元,收入总计130070万元。社会保险基金支出60427万元,上解上级支出29992万元,支出总计90419万元。收支相抵,年末滚存结余39651万元。
二、2018年财政重点工作完成情况
(一)落实积极财政政策,依法组织财政收入。一是强化税源调查分析。主动应对宏观经济下行及结构性减税政策影响,推动涉税信息共享,准确掌握和分析税源动态,找准税收增长点。二是抓实固定资产投资。在固定资产投资税收方面寻求突破,将规模以上固定资产投资与完成税收工作挂钩,加大固定资产投资有关税收入库力度。三是强化税收收入征管。定期对重点行业、企业税收进行动态分析监控,做到应收尽收。完成税收收入35527万元。四是加强非税收入征管。严格执行收支两条线管理,认真做好非税收入核算工作,加强非税预算分析,充分发挥财政票据作用。完成非税收入23878万元,占一般公共预算收入的40.2%。五是积极向上争取资金。密切关注上级部门的投资导向和投资重点,集中力量谋划和选择项目。全年争取一般性转移支付补助资金109423万元,增长14.1%;争取专项转移支付资金123841万元,增长11.4%。
(二)强化资金使用效益,优化财政支出结构。一是压减资金重点用于“保工资,保基本运转,保基本民生”,全年“三保”支出301500万元,占一般公共预算支出的86%。二是稳步实现“八项”支出增长。“八项”支出259904万元,同比增20404万元,增8.5%。三是加大民生投入,全县民生支出163289万元。全县教育支出64757万元,其中:义务教育支出53510万元,职业教育支出2405万元。支持文化事业和谐发展,文化体育与传媒支出576万元。加大科技经费投入,科学技术支出438万元。推进医药卫生体制改革,医疗卫生与计划生育支出39501万元。完善社会保障体系,全县社会保障和就业支出50691万元。健全住房保障体系,住房保障资金支出7326万元。四是推进厉行节约,反对铺张浪费。积极推行厉行节约电子化管理系统,全县124家预算单位实现报表电子化报送。降低行政成本,从严控制一般性开支,把有限资金用在“刀刃”上,全县“三公”经费支出下降9.7%。
(三)发挥财政职能职责,支持打好三大攻坚战。一是坚持底线思维,支持打好防范化解重大风险攻坚战。着力化解政府性债务风险,加强风险防控,研究出台政府性债务风险化解规划。政府债务纳入全口径预算管理,还款责任严格落实,共争取上级新增债券资金720万元,按规定置换政府存量债务3亿元、偿还3.55亿元,有效缓解地方政府支出压力和债务风险。二是坚持精准理念,支持打好精准脱贫攻坚战。2018年投入资金17.23亿元,分别是:整合财政涉农资金4.03亿元,金融扶贫(小额信贷)资金1.5亿元,扶贫项目融资10.1亿元,社会帮扶投入1.6亿元(含沪滇合作项目资金0.4亿元),为全县2018年脱贫攻坚工作提供资金保障。三是坚持绿色发展,支持打好污染防治攻坚战。围绕环境整治和生态建设的重点领域、关键环节,做好资金保障工作。全面落实“绿水青山就是金山银山”理念,节能环保支出2.86亿元,大气、水、土壤污染防治专项资金1.72亿元。
(四)深化预算管理改革,提升财政管理水平。一是深化部门预算改革。细化部门预算编制,将经费细化到经济分类,按“两上两下”的程序编制部门预算。规范项目支出申报审核程序,项目支出预算必需有相关文件、绩效目标、资金测算等依据。二是硬化预算约束。把预算执行置于监控范围内,严格按照财政拨款内控制度办理预算指标。强化预算约束机制,规范预算执行中追加预算支出事项审批。三是预决算公开成为常态。全县62个一级预算单位在政府门户网站依法及时公开本单位预决算及“三公”经费预决算。四是盘活财政存量资金成效明显。全县盘活存量资金8743万元,资金使用效益更加显现。五是推进供给侧结构性改革。认真落实“三去一降一补”,严格执行涉企行政事业性收费项目、收费标准和国家出台的减税政策,优化营商环境清理规范涉企收费,全年共减免企业税收41.62万元。
(五)加强财政监督管理,提高风险防控能力。一是切实加强内控制度建设。完成2018年度行政事业单位内部控制报告编报工作,各单位内控制度进一步完善。二是建立健全监督管理机制,抽调专人开展扶贫领域专项检查,强化问题整改落实,确保扶贫资金管理规范。三是扎实开展预算绩效评价管理工作。完成全县73个项目类型、116041万元扶贫项目的绩效目标申报工作,组织68个单位对296个项目进行绩效自评,涉及金额37300万元。四是稳步推进政府采购监督工作。全年完成采购530批次,采购预算金额20254万元,实际采购金额18541万元,节约资金1712万元,节约率8.45%。
各位代表,过去的一年,全县财政运行总体平稳,财政各项政策得到有效落实,财政改革发展取得新进展,这是县委科学决策、坚强领导的结果,是县人大及其常委会、县政协监督指导和大力支持的结果,也是全县人民齐心协力、团结拼搏的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战。一是主导产业发展不足,结构性减税影响效应持续,税源增长潜力不大。二是刚性支出、社会保障、增支减收压力陡增,财政收支矛盾日趋激烈。三是政府债务管理工作还需加强。四是乡镇财务管理有待完善。对于这些问题,我们将高度重视,认真加以解决。
三、2019年财政预算草案
2019年,全县财政工作和预算安排的总体思路是:按照县委的总体部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,深化实施零基预算改革,全面实施预算绩效管理,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,坚持厉行节约,精打细算,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,优化支出结构,严肃财经纪律,强化预算约束,加强政府性债务管理,促进昌宁经济持续健康发展与社会和谐稳定。
围绕上述工作思路及全县经济社会发展预期目标,在综合分析全县财政收支以及经济社会发展客观需求的基础上,2019年全县一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算安排建议如下:
(一)一般公共预算
1.全县一般公共预算
收入方面:预期财政总收入99070万元,同比增8840万元,增9.8%。预期一般公共预算收入64150万元,同比增4745万元,增8%。其中县本级收入40730万元,乡镇级收入23420万元。
支出方面:预期一般公共预算支出349500万元,与上年持平。
收支平衡情况:一般公共预算收入64150万元,返还性收入4800万元,一般性转移支付收入114659万元,专项转移支付收入93300万元,动用预算稳定调节基金377万元,债务转贷收入18777万元,调入资金71840万元,上年结余7945万元,收入总计375848万元。一般公共预算支出349500万元,债务还本支出13600万元,上解上级支出12748万元,支出总计375848万元。
2.县本级一般公共预算
收入方面:预期一般公共预算收入40730万元,同比增4275万元,增11.7%。
支出方面:预期一般公共预算支出333300万元,同比增13269万元,增4.1%。按功能分类支出构成为:一般公共服务支出52518万元,国防支出166万元,公共安全支出13697万元,教育支出55982万元,科学技术支出397万元,文化体育与传媒支出576万元,社会保障和就业支出48724万元,医疗卫生与计划生育支出37511万元,节能环保支出7992万元,城乡社区支出2105万元,农林水支出50145万元,交通运输支出4686万元,资源勘探信息等支出263万元,商业服务业等支出545万元,金融支出30万元,国土海洋气象等支出9373万元,住房保障支出19889万元,粮油物资储备支出474万元,预备费4000万元,其他支出17816万元,债务付息支出6411万元。其中基本支出128140万元,按经济分类构成为:机关工资福利支出45474万元,机关商品和服务支出8139万元,对事业单位经常性补助61976万元,对个人和家庭的补助支出12551万元。
预算平衡方面:一般公共预算收入40730万元,返还性收入4800万元,一般性转移支付收入114659万元,专项转移支付收入93300万元,动用预算稳定调节基金377万元,调入资金71840万元,下级上解收入45262万元,债务转贷收入18777万元,上年结余7945万元,收入总计397690万元。一般公共预算支出333300万元,补助下级支出38042万元,上解上级支出12748万元,债务还本支出13600万元,支出总计397690万元。
(二)政府性基金预算
1.收入方面:预期政府性基金预算收入43960万元,同比增19598万元,增80.4%。其中:国有土地收益基金收入50万元,农业土地开发资金收入74万元,国有土地使用权出让收入43836万元。
2.支出方面:预期政府性基金预算支出35560万元,同比增5889万元,增19.8%。分类支出情况为:社会保障和就业支出851万元,城乡社区支出28200万元,农林水支出1718万元,其他支出2991万元,债务付息支出1800万元。
3.预算平衡方面:政府性基金预算收入43960万元,上级补助收入5000万元,债务转贷收入5300万元,收入总计54260万元。政府性基金预算支出35560万元,债务还本支出8300万元,上解上级支出10400万元,支出总计54260万元。
(三)国有资本经营预算
预期国有资本经营预算收入5040万元,调出资金5040万元。收支相抵,预算平衡。
(四)社会保险基金预算
1.收入方面:预期社会保险基金收入73011万元,同比增1802万元,增2.5%。其中:企业职工基本养老保险基金收入12080万元,机关事业单位基本养老保险基金收入16960万元,失业保险基金收入373万元,城镇职工基本医疗保险基金收入8049万元,工伤保险基金收入343万元,生育保险基金收入974万元,城乡居民基本养老保险基金收入9868万元,居民基本医疗保险基金收入24364万元。
2.支出方面:社会保险基金支出63235万元,同比增2808万元,增4.6%。其中:企业职工基本养老保险基金支出13721万元,机关事业单位基本养老保险基金支出14369万元,失业保险基金支出251万元,城镇职工基本医疗保险基金支出5006万元,工伤保险基金支出457万元,生育保险基金支出488万元,城乡居民基本养老保险基金支出7651万元,居民基本医疗保险基金支出21292万元。
3.预算平衡方面:社会保险基金收入73011万元,上级补助收入28958万元,上年结余39651万元,收入总计141620万元。社会保险基金支出63235万元,上解上级支出33873万元,支出总计97108万元。收支相抵,年末滚存结余44512万元。
四、2019年财政工作重点
(一)抓好财源建设,壮大实体经济。一是积极争取政策支持。继续抓住国家实施积极财政政策的机遇,准确把握上级的扶持政策和方向,向上争取项目和资金。二是积极对接中央、省、市产业发展政策,争取工业企业产业振兴和技改节能等上级财政补助资金,加大对园区基础设施建设的投入力度。三是完善和优化财政支持经济发展方式,积极引导和促进社会资本投入工业、农业、城市建设、文化旅游等产业,培育新的发展动能,促进经济转型和结构调整,着力培植壮大可持续财源。四是认真落实结构性减税降费政策、惠农强农政策,优化发展“软环境”,支持实体经济发展。
(二)加强税收征管,组织财政收入。一是严格做好税源监控工作。全面建立“政府领导、财税主导、部门配合、法制保障、现代化技术支撑”的财税征管体系。对重点行业实施有效跟踪监控,做实做细对重点税源的管控。二是强化日常业务征管。严格依法治税,依托征管网络,强化征管手段,细化征管措施,加大零散税收管理,杜绝收入跑冒滴漏,切实做到应收尽收,力争全年实现税收40850万元。三是加强非税收入征管。严格“收支两条线”管理,做到应收尽收、及时入库,努力增加非税收入支撑,预计全年实现非税收入23300万元。四是全力抓实固定资产投资。坚持“大项目促成大投资、大投资带动大发展”的原则,抓住国家、省级重要政策机遇,加强项目规划,争取更多的项目落地实施,增加可形成税收的实际投资,带动财政增收。
(三)优化支出机构,保障改善民生。一是全力保障“三保”支出、“八项”支出,遵循“保工资、保基本运转、保基本民生”原则,确保工资发放和机构运转,加大社会保障和改善民生投入,提高财政应对自然灾害、突发公共事件的能力。二是围绕扩大财政支出规模,争取上级项目和资金支持,努力筹措和调度资金,按进度及时下达和拨付资金,切实加快财政支出进度。三是切实保障和改善民生,促进社会事业协调发展。特别关注城乡居民社会养老保险、教育、保障性住房建设等直接涉及人民群众切身利益的民生事业发展,让广大人民群众共享经济社会发展的成果。四是坚持从严控制一般性支出,严格“三公”经费管理,切实降低行政运行成本。
(四)发挥职能职责,继续支持打好三大攻坚战。一是严控地方政府性债务,成立政府性债务认定工作组,加强地方政府债务风险防控,有效防范化解财政金融风险。二是按照脱贫攻坚工作要求,保障全县扶贫资金需求,加强扶贫资金监管,确保资金专款专用。深入推进涉农资金整合试点,加快扶贫资金动态监控机制建设,提升扶贫资金使用绩效,支持精准扶贫、精准脱贫。三是聚焦打好污染防治攻坚战,持续加大投入力度,打赢碧水蓝天净土等八大标志性战役。继续强化财政投入保障,推动三大攻坚战取得显著成效。
(五)深化预算改革,提高预算约束。一是全面树立预算法的权威性和严肃性。坚持先有预算、后有支出,科学编制“三年财政规划”,加快部门预算执行进度,增强预算约束力。二是强化国库资金监管。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制,加强资金安全风险控制。三是继续加大盘活财政存量资金力度。建立结余结转资金定期清理机制,彻底盘活存量资金,加大财政资金统筹使用力度。四是全面实施预算绩效管理。推动预算和绩效管理一体化,扎实开展预算绩效评价,充分发挥财政资金效益。五是加快推进政府购买服务,改进公共服务提供方式,规范购买服务程序。六是强化国有资产管理,完善资产管理系统建设,推进国有资本经营收益预算管理全覆盖。
(六)强化责任担当,加强财政监管。一是严格财政资金分配使用的监督管理,以绩效为导向,进一步提高财政支出质量,加快支出进度,严控结余结转资金规模。二是构建资金全过程监督机制,加强对预算执行和重大财税政策执行情况的监督,确保政策落实到位。三是强化财政监督检查。有计划的开展财政收支情况监督检查,重点开展民生支出、重大项目支出、扶贫资金使用、预算执行进度、预决算公开等方面检查,促进依法依规理财用财。四是深入推进“阳光采购”,积极推进政府采购电子化管理,强化采购预算约束,更好地发挥政府采购功能。五是建立健全财政内控制度。始终坚持依法行政、依法理财,把预算法作为从事财政管理工作的行为准则,防范廉政风险,实现财政管理控制的程序化和常态化。
各位代表、各位委员,2019年,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督下,围绕中心工作,坚持稳中求进,深化财政改革,抓实财政收支,完善体制机制,激发创新活力,增强发展动力,全力完成好会议审议通过的各项目标任务,为保障全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定贡献力量!
附件:1. 2018年昌宁县一般公共预算收入执行情况表
2. 2018年昌宁县一般公共预算支出执行情况表
3. 2018年昌宁县县本级一般公共预算收入执行情况表
4. 2018年昌宁县县本级一般公共预算支出执行情况表
5. 2018年昌宁县政府性基金预算收入执行情况表
6. 2018年昌宁县政府性基金预算支出执行情况表
7. 2018年昌宁县国有资本经营预算收入执行情况表
8. 2018年昌宁县国有资本经营预算支出执行情况表
9. 2018年昌宁县社会保险基金预算收入执行情况表
10. 2018年昌宁县社会保险基金预算支出执行情况表
11. 2018年昌宁县社会保险基金预算结余执行情况表
12. 2019年昌宁县一般公共预算收入表
13. 2019年昌宁县一般公共预算支出表
14. 2019年昌宁县县本级一般公共预算收入表
15. 2019年昌宁县一般公共预算本级支出表
16. 2019年昌宁县一般公共预算本级基本支出表
17. 2019年昌宁县政府性基金收入表
18. 2019年昌宁县政府性基金支出表
19. 2019年昌宁县国有资本经营预算收入表
20. 2019年昌宁县国有资本经营预算支出表
21. 2019年昌宁县国有资本经营预算补充表
22. 2019年昌宁县社会保险基金预算收入表
23. 2019年昌宁县社会保险基金预算支出表
24. 2019年昌宁县社会保险基金预算结余
监督索引号53052403000010111
附件【2019年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明20190201024820674.doc】
附件【重大政策和重点项目等绩效目标说明.docx】
附件【昌宁县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告+(1)20190201043829626.doc】
附件【2019年转移支付情况说明20190125041635693.doc】
附件【公开附表20190201041636057.xlsx】
附件【昌宁县2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算决议扫描件20190125041636302.pdf】
附件【昌宁县2018年政府性债务举借情况及2019年政府债务预算情况20190125041634851.doc】
附件【昌宁县财政预算报告名词解释20190125041634227.doc】
附件【重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明20190125041635132.doc】
附件【昌宁县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告20190125041500502.doc】