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索引号 01526410-5-04_A/2017-1025011 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 政府预算 发布日期 2017-02-10
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中共昌宁县委组织部2017年部门预算情况说明

第一部分基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分2017年度部门预算说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机关运行经费预算情况说明

四、其它重要事项说明

五、名词解释

第三部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收入总表

七、部门收支总表

八、部门支出总表

中共昌宁县委组织部2017年部门预算说明

按照预算管理的相关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本情况

(一)主要职能

1.认真贯彻落实党的路线、方针、政策,负责研究和指导全县党组织建设,探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式;负责全县党员教育和党员管理工作,制定并落实全县发展党员的计划和措施,组织新时期党建理论研究和实践探索。

2.研究并提出乡(镇)和县直各部、委、办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见、建议;负责加强领导班子的思想作风建设;负责副科级以上干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续;协助市委组织部办理对市管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续;宏观指导各乡(镇)、县直各部门二级班子的选配工作;负责全县党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派机关参照国家公务员制度的管理、指导工作;承办县委、群团、人大、政协机关一般干部的考察、任免、调动、退休等手续;宏观指导并参与大学生村官的选聘、教育、管理工作。

3.研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见;综合管理培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部工作。

4.宏观指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关政策;负责全县组织和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,并提出意见和建议。

5.协调和指导全县干部监督工作;负责对副科级以上干部和干部选拔任用工作进行监督,受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题,督办或直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。

6.宏观管理全县干部教育工作,制定全县干部教育培训规划,组织全县乡科级以上干部政治业务培训,协调、督促、检查各乡(镇)和县直部门的干部教育工作,抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

7.负责全县知识分子宏观管理工作,指导、协调、检查知识分子政策、待遇的落实;与相关部门制定专业技术人才和企业经营管理人才的政策、措施,并实施有效管理。

8.制定全县领导干部和参照公务员管理人员的考试测评工作计划,协助县委做好对乡科级领导干部的理论学习、德才表现、工作实绩的考核测评工作。

9.围绕各时期组织工作的重点,不断研究和探索新时期加强党员和干部队伍作风建设的新途径,积极完成阶段性的其他组织工作任务。

10.负责指导并做好全县干部和党内的统计分析及管理信息系统的建设工作,负责对全县组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作,主办昌宁《组工信息》和《昌宁党建》。

11.指导全县老干部工作,管理县委老干部局;宏观指导全县的干部、人事档案管理工作;负责做好乡科级以上领导干部和县直参照机关干部人事档案的管理和使用工作。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作。

(二)机构人员情况

昌宁县委组织部(含机关工委)共有人员编制27人,其中行政编24人,工勤编3人。县委组织部内设机构8个,其中:办公室:6行政2工勤 ;组织一科:3行政;组织二科:2行政;干部科:3行政;干部教育科、监督科:行政编制2名;人才科:2行政;农村党员干部现代远程教育办公室:行政编制2名;大学生村官管理科:行政编制1名。县委直属机关工委内设机构1个,办公室:3行政1工勤,设主任1名。组织部在编实有车辆2辆,离退休人员3人,其中:退休3人。遗属补助人员1人。

二、部门预算收支情况说明

2017年昌宁县委组织部预算总收入425.05万元,其中:财政拨款收入425.05万元,占总收入的100%。

部门预算总支出425.05万元,其中:一般公共预算支出425.05万元(一般公共服务支出420.05万元,农林水支出5万元)。

三、预算说明

1.预算收支增减变化情况说明:2017年昌宁县委组织部预算总收入4250492元,其中:工资福利支出2515492元(纳入工资统发2134303元,养老保险财政配套379940.6元);商品和服务支出1735000元,对个人和家庭的补助1248元。较上年相比预算总收入2872396元相比增加了1378096元,主要原因是2017年人员工资调整,同时增加了养老保险财政配套资金。

2.2017年财政拨款“三公”经费预算总额10万元,其中,因公出国(境)费支为0元,公务用车运行费支出6万元(其中公务运行购置费0元,运行维护费6万元),公务接待费支出4万元。2017年“三公”经费预算与2016年相比减少3万元,公务用车运行维护费因公务用车改革,减少1辆公务用车,我单位严格按照公车改革要求使用公务车辆,公务运行维护上,主要是保险费、维修费、燃油费以及洗车过路费等。

3.机关运行经费安排说明:2017年,机关运行经费为173.5万元,主要用于机关正常办公费、培训费、人员差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

4.政府采购情况说明

2016年,市级建设视频会议直播系统、综合服务平台监控系统和基层电子党务管理系统,远程视频调研督查系统软件研发经费由市级负责,涉及该系统部署到乡镇、村(社区)所需的硬件经费和安装费用须由县级负责,建设项目资金共需23.29万元。其中:分别三期付款,一期69870元(2016年已付),二期116450元,三期46580元。设备列入本单位固定资产,按照合同将二期、三期款项付清后,通过固定资产划拨的形式划拨到各乡镇统一管理使用。

5.名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。