索引号 | 01526410-5-04_A/2016-1222002 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 政府预算 | 发布日期 | 2016-02-04 |
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按照预算管理的相关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
1、职能参照政府批准的“三定”方案:昌宁县接待办公室
属财政全额拨款单位,人员编10人,内设机构有:综合股、接待股。编制部门预算时部门在职在编实有人数7人,其中:财政全供养7人;在编实有车辆2辆。离退休人员0人,单位共有车辆2辆。
2、2016年重点工作任务介绍:昌宁县接待办公室紧紧围绕县委县政府的中心工作,按照“接待也是生产力”的思路,以提高接待服务水平为目标,自觉增强责任意识,充分发挥接待“载体”功能,有效地推进了自身工作登台阶、上水平,较好地履行了接待部门的职能作用,为领导机关顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做出了积极贡献。
二、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个,分别是昌宁县接待办公室,其中行政单位1个。部门在职在编实有人数8人,其中:财政全供养8人;在编实有车辆2辆。离退休人员0人,其中:退休0人。
三、部门预算总体情况
2016年昌宁县接待办公室预算总收入332.52万元,其中:财政拨款收入332.52万元,占总收入的100%。
部门预算总支出332.52万元,其中:基本支出332.52万元,占总支出的100%。
(一)基本支出情况。2016年用于保障县接待办机构正常运转的日常支出332.52万元。与上年对比减少7.57万元,原因为本年人员变动。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出332.52万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出332.52万元对比,减少7.57万元,原因为本年人员变动。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一) 一般公共服务支出332.52万元,主要用于人员经费29.52万元;商品和服务支出303.00万元。
1、 人员工资福利支出29.52万元;
2、 日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置
等日常公用经费3.00万元,公务接待费300.00万元。
五、“三公”经费预算情况说明
昌宁县接待办公室2016年财政拨款“三公”经费预算总额300万元,其中,因公出国(境)费支出无,公务用车购置及运行维护费支出10万元,会议费支出90万、公务接待费支出200万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年预算数减少110万元,减少的主要原因是:公务用车费用减少1万元,公务接待费用减少109万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
昌宁县接待办公室2015年因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年昌宁县接待办公室公务用车购置及运行维护费10万元。其中:购置费0万元,比2014年预算减少0万元;运行维护费9万元,比2014年预算减1万元。
(三)公务接待费
2015年昌宁县接待办公室公务接待费开支190万元,比2014年预算减少110万元,主要用于接待各级检查产生的费用减少。
七、名词解释
(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
(三)结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
(四)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
(五)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(注:以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减)