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索引号 01526410-5-04_A/2016-1119040 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 政府预算 发布日期 2016-10-12
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温泉镇文化广播电视服务中心2015年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传当的路线、方针、政策和健康的文艺节目;紧紧围绕镇党委、政府的中心工作,有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动;做好文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作;做好广播、有线电视实施的维护保养工作,维护传播器材的正常运行;具体负责文化站日常开放运行工作,做好接待群众、设备调试维护、图书登记整理、环境卫生、值班安全等日常事务。具体指导和督促各村、居开展文化活动。负责监督辖区内的文化市场,配合做好文物和非物质文化遗产普查。

(二)2015年重点工作任务介绍

文化广播电视服务中心在镇党委、政府的正确领导下,镇文化站紧紧围绕党委中心工作,以服务基层,丰富广大人民群众的业余文化生活为目标,自加压力,扎实工作,加强文化站服务体系建设,明确发展思路,以服务农村文化建设需要而制定长期发展计划,结合村文化建设发展情况和文化从业人员的文化素质情况,制定对村长期文化建设帮扶和培养计划。加强对村级文化室扶助和管理,在村(社区)增设农家书屋建设,健全了各项文化建设制度。营造镇域文艺氛围。发掘民间艺术资源。与上级部门组织开展了非物质文化遗产的普查,充分挖掘特色民间艺术。开展群娱活动。为加强我镇群众的文化娱转载请保留此标记,为我镇的群众文化生活增强了极大的文化知识 。

二、部门基本情况

文化广播电视服务中心属于事业单位,执行事业单位会计制度。2015年度末实有人员编制3人。其中:事业编制3人;年末在职在编实有事业人员1人。离退休人员0人。

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文化广播电视服务中心2015年财政拨款收入年初预算15.31万元,决算数10.88万元,比上年减少2.63万元,减幅为19.47%。

二、支出决算情况说明

文化广播电视服务中心2015年财政拨款支出年初预算15.31万元,决算10.39万元,比上年减少2.12万元,减幅为16.95%。差额原因为人员变动。

(一)基本支出情况。

2015年度用于机构正常运转的日常支出10.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7.88万元占基本支出的75.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.52万元占基本支出的24.16%。

(二)项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文化广播电视服务中心2015年一般公共预算财政拨款支出10.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少2.12万元,减幅为16.94 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

文化体育与传媒支出10.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机构运转及人员经费;

四、“三公”经费决算情况说明

文化广播电视服务中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.66万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0元,公务接待费支出0.66万元。

(一)因公出国(境)费

2015年文化广播电视服务中心无因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年文化广播电视服务中心无公务用车购置及运行维护费。

(三)公务接待费

公务接待费支出0.665万元。其中:2015年共执行国内公务接待10批次,65人,接待费开支0.66万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。