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索引号 01526410-5-/2020-1021013 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2020-10-21
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中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

(二)项目支出绩效自评报告(表)

详见附表公开10表

(三)部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

(四)部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行党中央和省、市、县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向市委统战部和县委报告昌宁统一战线工作情况并提出建议,拟订昌宁统一战线工作有关规划,统筹协调和指导各乡镇、各部门的统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任领导职务的工作,协助有关团体、工商联做好干部管理工作。配合相关部门做好人才工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作,贯彻落实党中央和省、市、县委关于统一战线宣传工作政策和规划,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及县委决策部署,拟订有关政策措施并督促落实,统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题,领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6、贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作。研究贯彻做好关于民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

7、统一管理侨务工作,贯彻落实党的统战工作方针政策及县委的决策部署,管理侨务行政事务,研究侨务工作有关政策措施,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系有关社团及代表人士,指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

8、统一领导海外统战工作,贯彻落实党中央和省、市、县委关于海外统战工作政策和规划,联系海外有关社团及代表人士, 会同有关部门做好统一战线外事管理工作。

9、牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。宣传贯彻对台工作方针政策,指导协调对台开展交流合作,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,做好港澳同胞及台胞、台属有关工作,负责协调处理涉台突发事件和重大活动。

10、调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11、调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导开展党外知识分子和新的社会阶层代表人士统战工作。

12、协助管理乡镇、部门统一战线工作人员,领导县侨联,指导县工商联工作。

13、完成中共保山市委统一战线工作部和县委交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、统战工作责任全面压实。一是科学统筹谋划;二是强化组织保障;三是加强督查指导。

2、代表人士工作得到加强。一是代表人士队伍力量不断壮大;二是联谊交友活动扎实开展;三是选拔任用更加科学规范。

3、民族宗教领域持续和谐稳定。一是高度重视民族地区经济社会发展;二是切实维护民族团结宗教和睦;三是体制机制不断健全完善。

4、非公经济统战工作不断抓实。一是突出政治引领,组织建设全面加强;二是围绕“两个健康”,有序开展教育活动;三是加强协调指导,工商联服务成效更加明显。

5、港澳台海外统战工作不断拓展。一是涉侨涉台工作规范有序;二是持续关爱抗战老兵;三是加强对外交流。

6、调研和信息宣传工作稳步提升。一是调研力度加大;二是信息和宣传工作成果丰硕。

7、各项工作整体推进,自身建设得到加强。一是深入推进“两学一做”学习教育,切实加强自身建设;二是严守纪律规矩,落实党风廉政建设责任制;三是服务大局,各项工作任务圆满完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1、中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部部门2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2019年度 部门决算表

(详见附件)

第三部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部部门2019年度收入合计1,577,636.34元。其中:财政拨款收入1,577,636.34元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加319,283.67元,增长20%,主要原因分析:2019年在职在编人员工资调整,增加办公经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部部门2019年度支出合计1,497,342.14元。其中:基本支出1,437,636.34元,占总支出的96.01%;项目支出59,705.80元,占总支出的3.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0.00%。与上年对比增加238,989.47元,增长16%,主要原因分析:2019年在职在编人员工资调整,增加办公经费。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,437,636.34元。与上年对比增加238,989.47元,增长16%,主要原因分析:2019年在职在编人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.60%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59,705.80元。与上年对比增加59,705.80元,增长100%,主要原因分析:2018年无项目资金,2019年增长率达100%。具体项目开支及开展工作情况:其他统战事务支出项目,新增项目支出59,705.80元,项目开展进度为100%;办公费9,028.00元;手续费370.00元;电费98.40元;邮电费85.00元;差旅费39,190.00元;公务接待费1,950.00元;劳务费6,112.40元;公务用车运行维护费2,872.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,497,342.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加238,989.47元,增长16%,主要原因分析:2019年在职在编人员工资调整,增加办公经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出1,437,636.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资381,970.00元;津贴补贴523,238.00元;奖金121,757.00元;养老保险130,610.00元;医疗保险58,083.33元;医疗补助30,089.24元;社会保障10,675.31元;对家庭和个人补助25.00元;奖励金25.00元;办公费38,328.00元;差旅费765.00元;维修(护)费1,450.00元;邮电费49.00元;会议费1,300.00元;公务接待费8,000.00元;劳务费6,101.84元;工会经费15,044.62元;其他交通费80,150.00元;公车运行维护费30,000.00元。

2、外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5、教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8、社会保障和就业(类)支出141,285.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。

9、卫生健康(类)支出88,172.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。

10、节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11、城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12、农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13、交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16、金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17、援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20、粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23、债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24、债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元,支出决算为42,822.00元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为32,872.00元,完成预算的94%;公务接待费支出决算为9,950.00元,完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆维修工作还未开展;严格执行中央八项规定,接待费要减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加29,091.00元,增长137.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加21,016.00元,增长64%;公务接待费支出决算增加8,075.00元,增长81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2019年脱贫攻坚下乡频繁,用车次数增加;增加工作量增加公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出32,872.00元,占76.76%;公务接待费支出9,950.00元,占23.24%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出32,872.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,872.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出9,950.00元。其中:国内接待费支出9,950.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次110人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、市统战及相关部门到昌调研接待,以及慰问抗战老兵发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出181,188.46元,其中: 办公费38,328.00元;差旅费765.00元;维修(护)费1,450.00元;邮电费49.00元;会议费1,300.00元;公务接待费8,000.00元;劳务费6,101.84元;工会经费15,044.62元;其他交通费80,150.00元;公车运行维护费30,000.00元。与上年对比增加72,369.79元,增长40%,主要原因分析:2019年脱贫攻坚下乡频繁,用车次数增加;增加省、市统战及相关部门到昌调研接待,以及慰问抗战老兵发生的接待支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部部门资产总额343,982.24元,其中,流动资产80,294.20元,固定资产263,688.04元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少269,865.21元,其中;流动资产减少89,397.25元,固定资产减少177967.96元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表




单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

343982.24

80,294.2

26,3688.04

0.00

24,6600.00

0.00

17,088.04

0.00

0.00

0.00

0.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评

详见附表公开09表

(二)项目支出绩效自评报告

详见附表公开10表

(三)部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

(四)部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 中国共产党昌宁县委员会统一战线工作部名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052400121301111