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索引号 01526410-5-/2018-1027059 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2018-10-27
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昌宁县湾甸傣族乡财政所2017年度部门决算

第一部分 湾甸傣族乡财政所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡财政所概况

一、主要职能

(一)主要职能

承担编制乡财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.强化税收征管。实行财税联动机制。紧紧抓住组织收入这个关键,坚持依法治税,千方百计挖财源、强征管、促增收,共完成税收收入350万元,为全乡经济社会发展提供了有力的财力保障。

2.强化民生保障。2017年全年发放惠农资金共计421.8万元。各项惠农资金及时,足额发放到农户手中,极大地调动了农民积极性,得到了农民的欢迎和全社会的广泛赞誉,发挥了较大的政策效应。

3.强化预算管理。一是进一步深化部门预算改革,细化预算,提高预算的完整性和准确性,强化预算执行管理,妥善处理结转结余资金。二是进一步深化国库集中支付改革,健全现代国库单一账户体系和国库集中支付流程,提高财政资金运行效率。三是扩大部门预算公开范围,预算单位公开预决算和“三公”经费。四是全面甄别清理政府性债务,摸清底子,准确把握债务类别,为防范政府债务风险奠定了良好基础。

4.强化资金监管。加强财政监督检查,保证财政资金的安全高效。

5.强化队伍建设。加强干部教育培训,狠抓干部作风建设,牢固树立“为国理财、为民服务”的宗旨,凝聚智慧和力量,着力提升财政干部综合素质。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昌宁县湾甸傣族乡财政所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。为昌宁县湾甸傣族乡财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县湾甸傣族乡财政所2017年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡财政所2017年度收入合计204,618元。其中:财政拨款收入204,618元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减-22,216元,减-9.79%,主要原因为人员调出1人,人员经费减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡财政所2017年度支出合计246,929.79元。其中:基本支出246,929.79元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减-4,587.74元,减-1.82%,主要原因为人员调出1人,人员经费支出减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障湾甸傣族乡财政所机关机构正常运转的日常支出246,929.79元。与上年对比减4,587.74元,减1.82%,主要原因为2017年调出1人,人员经费支出减少。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.52%,年人均29,236.47元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的64.48%,年人均53,073.46元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障湾甸傣族乡财政所机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元,增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县湾甸傣族乡财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出246,929.79元,占本年支出合计的100%。与上年对比减-4,587.74元,减-1.82%,主要原因为2017年调出1人,人员经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出246,929.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障财政所日常工作运转的经费支出。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县湾甸傣族乡财政所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,350元,支出决算为3,350元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3,350元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,353元,下降28.77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少1,353元,下降28.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照有关财经纪律和财务管理制度,实行接待经费报销审批程序,从严控制接待费用支出,切实加强公务接待费的审核报销和使用管理,严格控制“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出3,350元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出3,350元。其中:

国内接待费支出3,350元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于财政所日常工作运转发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.昌宁县湾甸傣族乡财政所2017年机关运行经费支出159,220.39元,与上年对比增60,060.36元,增长60.57%,主要原因为列支历年结余。

2.部门机关运行经费主要用于在职人员的工资福利支出及保障财政所日常工作运转的经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,湾甸傣族乡财政所部门资产总额685,160.35元,其中,流动资产68,219.95元,固定资产616,940.4元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少72,738.9元,其中;流动资产减少61,209.3元,固定资产减少11,529.6元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋140平方米,账面原值25,167.00元,实现资产使用收入12,168.69元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0元,其中:货物采购支出0元,工程采购支出0元,服务采购支出0元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

湾甸傣族乡财政所通过综合分析,详细对照部门整体支出绩效自评体系,紧紧围绕2017年湾甸傣族乡财政所履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况,客观分析,严格自评,湾甸傣族乡财政所2017年部门整体支出评价自评得分93分。

湾甸傣族乡财政所根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求,制定2017年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责。在职人员控制率严格在编制范围内,预算安排保障重点支出,严格控制“三公经费”支出,细化目标任务,通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率等于100%;“三公”经费支出总额小,等于年初预算。

2017年,湾甸傣族乡财政所紧紧围绕各项目标任务开展工作,预算安排的基本支出保障了我所正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了机关及乡直单位财务业务工作的顺利开展。

(五)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。