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索引号 01526410-5-/2018-1027042 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2018-10-27
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昌宁县更戛乡2017年度部门决算

第一部分 昌宁县更戛乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县更戛乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、紧扣经济建设稳增长,综合实力再上新台阶。2017年,完成农村经济总收入39360万元,同比增11%;完成农民人均可支配收入9560元,同比增11%;完成一般公共预算收入1360万元,同比增6.25%,完成财政支出3103万元,同比减少5.74%;完成现价工业总产值21804万元,同比增12.4%;农村商业银行更戛支行存款余额21410万元、贷款余额16131万元,存、贷款余额分别比2016年增长2%、20%;新增个私企业16户,总数达102户。

2、产业结构日趋合理。粮食产业:以农业增效、农民增收为目的,突出特色,合理布局,大力推进农业供给侧结构性改革,主导产业助农增收成效明显。种植粮食7.5万亩,粮食总产21591吨;种植烤烟12422亩,交售烟叶2.7万担,均价26.96元/公斤,居全县云烟区第一位,实现产值3639万元;种植香料烟1104亩,交售烟叶1560担,均价17.22元/公斤,实现产值134万元;新植甘蔗5000亩,入榨11.5万吨,实现产值5175万元;泡核桃抚育3000亩,总产4010吨,实现产值5980万元;种植澳洲坚果9250亩,总面积达3万亩;完成干茶总产1488吨,实现产值4334万元;完成肉类总产8217吨,实现产值14400万元;实施打瓦、小街子500亩市级桑园高产示范园区建设,新植桑园640亩,养蚕1512张,交售蚕茧53.4吨,实现产值289万元。

3、紧扣精准扶贫重实效,脱贫攻坚取得新成绩。贫困对象动态管理全面完成,全乡实现净脱贫1201人,确定在册建档立卡贫困户1026户4119人。驻村扶贫工作队教育、管理、考核工作有效开展,各挂包单位共计为我乡协调脱贫资金1587万元、引入项目10个。易地搬迁安置有序推进,8个集中安置点434户安居房完成主体房建设204户,入住36户,完成总投资8854万元。

4、紧扣项目建设夯基础,乡村面貌展现新气象。累计投资3687万元,完成更戛社区新寨片区综合开发、立达村立达自然村省级美丽宜居乡村、更戛社区老街子示范村、小街子村柏树及三凳地一事一议财政奖补、糖料蔗核心基地、小街子索改桥等10件重点项目工程建设。计划投资67207.26万元的整乡推进、桂花树水库等14件项目,目前已完成投资21420万元。桂花树水库、村民小组活动场所、小街子“四位一体”、西桂村桂花树美丽宜居乡村等项目2月底前可全面完成建设;立达村嗅水村组道路硬化、更戛社区发展壮大村集体经济、田头及西河行政村整村推进、打瓦村打么沟民族团结进步示范村、乡级中心公墓等项目3月底前可完成建设任务;小街子村农业综合开发、田头村中央预算内千亿斤粮等项目5月底前可全面完成建设;整乡推进、浦发行扶贫基金、国开行贫困村基础设施等项目今年底前可望完成建设。2017年,共计上报储备项目4件,计划总投资35204.8万元,内容涉及深度贫困村产业发展、糖料蔗核心基地建设、农村公路建设等。

5、社会事业持续进步。累计发放寄宿生生活补助273万元、营养餐以物折资195.97万元;发放教师表彰奖励资金5.4万元、“爱心圆梦大学”助学金6.1万元;更戛中学扩建和10个村完小扩建、米河村完小整体迁建、两所村级幼儿园新建等项目正在施工建设。打瓦村百县万村文化服务中心建成使用,国家公共文化服务体系示范区建设成果有效巩固,非物质文化遗产保护传承、群众性精神文明创建扎实推进。公共卫生体系建设不断完善,乡卫生院医技楼建成竣工,更戛社区卫生室即将开工建设,城乡居民医疗保险参保率达100%,艾滋病知晓率达96%,计划生育政策有效落实。农业生产科技培训有效开展,群众科技素质得到提升。发放共青团、妇联、人事小额担保贷款360万元、贷免扶补500万元。发放各类民政资金1044.5万元,养老保险金341.4万元,医疗保险金226.86万元,各项惠农补贴751.92万元。殡葬改革深入推进,亡故人员火化率达80.13%。农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体产权制度改革、国防、统计等工作全面推进。

6、生态环境持续优化。成功创建国家级生态乡镇。实施天然林停伐保护15.56万亩,完成畜牧养殖禁养区、限养区划定。完成低效林改造4000亩,退耕还林2000亩,义务植树4.5万株。抓实森林防火工作,全乡无重特大火灾事故发生。强化国土资源管控,划定基本农田保护面积11.9万亩。提升城乡人居环境工作有序推进,拆除“两违”建筑94宗8071.52平方米。河长制工作全面推行,“乡级河长一月一巡查,村级河长执行日常巡查”制度有效落实。广泛宣传环境保护法律法规,群众环保意识明显增强。深入开展打击非法采石采砂、违法营运及破坏生态环境等行为联合执法专项行动,关停非法采石采砂场6家。大勐统河流域更戛段河道和木瓜树河、立觉河、白泥塘小流域治理工程正在实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡2017年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,事业单位4个,其他单位0个。分别是:更戛乡人民政府、更戛乡民政办、更戛乡财政所、更戛乡林业服务中心、更戛乡农业综合服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛乡2017年末实有人员编制68人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制0人),事业编制39人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员3人),事业人员37人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡2017年度收入合计3191.51万元。其中:财政拨款收入3191.51万元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减265.17万元,减7.67%,主要原因为:

1、一般公共服务支出1048.79万元,收入增长439.4万元;

2、公共安全支出2万元,收入减少1万元;

3、教育支出5万元,收入增长5万元;

4、文化体育与传媒支出6万元,收入减少26.68万元;

5、社会保障和就业支出247.03万元,收入减少55.3万元;

6、医疗卫生与计划生育支出2万元,收入增长2万元;

7、节能环保支出22.23万元,收入增长22.23万元。

8、城乡社区事务支出15.57万元,收入减少55.33万元。

9、农林水事务支出1532.1万元,收入减少467.75万元。

10、扶贫1171.8万元,收入增长1052.2万元。

11、国土海洋气象等支出3.9万元,收入减少12.92万元。

12、住房保障支出248.88万元,收入增长19.94万元。

13、其他支出58万元,收入减少32.9万元。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡2017年度支出合计2622.87万元。其中:基本支出1231.98万元,占总支出的46.97%;项目支出1390.89万元,占总支出的53.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增344.89万元,增长15.14%,主要原因为:

1、一般公共服务支出1024.38万元,新增支出422.9万元;

2、公共安全支出2万元,支出减少1万元。

3、文化体育与传媒支出16.34万元,支出减少0.78万元。

4、社会保障和就业支出283.14万元,新增支出2.54万元。

5、城乡社区事务支出22.25万元,支出减少46.97万元。

6、农林水事务支出997.18万元,支出减少197.95万元。

7、国土海洋气象等支出5.9万元,支出减少10.92万元。

8、其他支出61万元,支出减少26.6万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县更戛乡机关、乡直各单位等机构正常运转的日常支出1231.98万元。与上年对比减142.83万元,减10.39%,主要原因为:

1、工资福利支出688.53万元,新增支出226.63万元,原因是职工增资。

2、商品服务支出415.47万元,支出减少131.57万元。

3、对个人和家庭补助127.99万元,支出减少237.54万元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.72%。退休费、生活补助、奖励金等对个人和家庭补助占基本支出的10.39%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县更戛乡机关、乡直各单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1390.89万元。与上年对比增(减)487.72万元,增长54%,主要原因为:

1、糖料核心基地建设项目,新增项目支出1160万元,项目开展进度为100%,已完工验收;

2、2017年村民小组活动场所建设补助经费,新增项目支出26万元,项目开展进度为100%,已完工验收;

3、2016年“四位一体”建设项目,新增项目支出500万元,项目开展进度为100%,已完工未验收;

4、云南省美丽宜居乡村省级重点建设项目,新增项目支出65万元,项目开展进度100%,已完工验收。

5、2017年扶持农村集体经济发展试点项目,新增项目支出30万元,项目开展进度50%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡2017年度一般公共预算财政拨款支出2555.19万元,占本年支出合计的97.42%。与上年对比增434.04万元,增长20.46%,主要原因为:

1、农村危房改造资金,新增一般公共预算财政拨款支出197.78万元;

2、对村级一事一议补助资金,新增一般公共预算财政拨款支出285万元;

3、对村民委员会和党支部补助资金,减少一般公共预算财政拨款70.64万元;

4、农村基础设施建设资金,新建新增一般公共预算财政拨款支出1196万元;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1024.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.09%。主要用于统发工资及相关日常经费支出,其中:人大会议及其他人大事务资金28.99万元,政府办公厅及相关事务840.34万元,财政事务28.74万元,纪检事务17.97万元,党委办公室及相关事务139.11万元,组织事务33.6万元,宣传事务11.27万元;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4、公共安全(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于治安管理资金2万元;

5.教育(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于教学质量、优秀个人、优秀集体奖励支出资金5万元;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒(类)支出16.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于统发工资支出、文化站免费开放支出共5.32万元,文化配套设施构建资金11.02万元;

8.社会保障和就业(类)支出283.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于统发工资38.47万元、基层政权和社区建设7.02万元、行政事业单位离退休支出及养老保险支出113.07万元、伤残抚恤支出2.41万元、在乡复员、退伍军人补助支出56.23万元、其他优抚支出25.42万元、自然灾害生活救助支出23.5万元、临时救助支出17.02万元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

10.节能环保(类)支出7.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于森林管护资金7.89万元;

11.城乡社区(类)支出15.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于统发工资15.57万元;

12.农林水(类)支出997.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.03%。主要用于糖料核心基地建设及农业产业发展344.5万元、农村道路建设27.73万元、对高校毕业生任职补助25.3万元、其他农业支出5万元、林业防灾减灾2.41万元、农村基础设施建设119.6万元、其他扶贫支出5万元、对村级一事一议补助440万元、对村民委员会和党支部补助27.64万元;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等(类)支出5.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于地质灾害防治3.9万元、其他国土资源事务2万元;

19.住房保障(类)支出197.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于农村危房改造资金197.78万元;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县更戛乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.8万元,支出决算为47.97万元,完成预算的96.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.62万元,完成预算的98.99%;公务接待费支出决算为30.35万元,完成预算的94.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,在预算基础上控制开支。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.31万元,下降4.59%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元,下降1.38%;公务接待费支出决算减少2.06万元,下降6.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约,在预算基础上控制开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.62万元,占36.73%;公务接待费支出30.35万元,占63.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.62万元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.62万元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.35万元。其中:

国内接待费支出30.35万元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待367批次(其中:外事接待0批次),接待人次3750人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查、上级部门工作指导发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市昌宁县更戛乡部门2017年机关运行经费支出386.23万元,与上年对比减60.82元,减13.6%,主要原因为:

(1)政府日常公用经费374.3万元,减少57.11万元;

(2)财政所日常公用经费11.93万元,减少3.71万元;

2.部门机关运行经费主要用于:水费、电费、邮电费、办公费等日常基本开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昌宁县更戛乡资产总额4541.78万元,其中,流动资产3477.78万元,固定资产1064万元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加557.34万元,其中;流动资产增加282.38万元,固定资产增加274.96万元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物7项,账面原值41.40万元;处置车辆3辆,账面原值22.14万元;报废报损资产29项,账面原值21.21万元;出租房屋实现资产使用收入15.23万元。

(三)政府采购支出情况

1.年度政府采购支出合计199.74万元,其中:货物采购支出199.74万元,工程采购支出0元,服务采购支出0元。主要用于:老街子自然村示范村项目垃圾车采购34.41万元、文化站购买图书器材支出4.8万元,购买电脑、打印机、办公桌椅等办公设备支出160.51万元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

1.基本支出绩效。

(1)行政运转保障。2017年度用于保障更戛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1231.98万元。与上年对比减少142.83万元,减少10.39%,主要原因是日常公用经费预算减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出816.52万元,占基本支出的66.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费415.47万元,占基本支出的33.72%。

(2)机关厉行节约。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.31万元,下降4.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元,下降1.38%;公务接待费支出决算与上年持平。

2.专项预算项目支出绩效。

(1)资金绩效分配情况。资金绩效按资金使用部门进行分配,设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数相对应,并与本年度部门预算资金相匹配。

(2)绩效目标完成情况。2017年更戛乡通过蔗糖料核心基地建设、四位一体建设、美丽宜居乡村建设、易地扶贫搬迁、等具体项目的实施,建设集商贸、物流、旅游为一体的昌宁南部重镇,宜居宜商宜游的民族特色小镇。

经济效益与城乡一体化发展。通过蔗糖料核心基地建设,通过合作发展农业产业化,村集体经济稳定、持续增收,全村社会经济发展步伐加快,为全面实现小康社会奠定了坚实的发展基础。同时,通过本次四位一体统筹提升建设后,立达村将建设成为生态宜居、民族团结、统筹发展的美丽乡村。达到社区舒适宜居、环境优美的良好生态宜居效果;形成经济、社会、文化共同发展的城乡一体化格局。

社会效益与村庄治理。通过四位一体建设、美丽乡村建设、项目实施,提升了社区人居环境质量,使人民群众的生产生活条件、村容村貌和文化氛围得到极大完善,有利于提高党群干群关系、增强社区的凝聚力,提升社区群众的整体素质;村级集体经济的发展壮大,为更戛乡提供了更好的可持续发展基础。同时,项目实施解决了当前农村群众活动场地不足的问题,为社区群众开展文化、体育、健身活动提供了良好的基础条件。通过民政救助、救济、优抚等资金的发放,落实惠民政策,促进社会和谐稳定。

生态效益与可持续发展。通过实施蔗糖料核心基地建设以及农业生产发展项目,大力推广使用滴水灌溉等现代农业生产技术,是典型的节约用水、减少水土流失、环保节能的可持续发展农业模式。通过新技术节能、环保、增收的示范带动,项目区传统落后的农业生产模式将逐步被替代,大量的环保、节能新型生产技术和模式将被广泛运用,区域土壤污染、空气污染、水土流失、滥用农药化肥等问题将被彻底解决,生态效益与可持续发展示范作用十分显著。

典型示范作用。通过项目的提升完善,更戛乡村庄和集镇人居环境得到充分改善、村集体经济得以壮大发展、农村公共服务水平有效提升、基层组织建设得到充分巩固。实现更戛乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设四位一体统筹发展,是经济效益城乡一体化发展的典型,是壮大村集体经济的创新典范,是改善人居环境和公共服务水平的必要举措。

(3)效率性和有效性。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(4)社会公众满意度。2017年,全体干部职工在党委、政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届六中全会精神和县委县政府决策部署,勤奋工作,创先争优。为此,就我乡的经济建设、教育卫生环境、交通、社保服务等政府公共服务展开问卷调查,总体满意度达到100%。

(五)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。