索引号 | 01526410-5-04_A/2017-0818121 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2017-08-18 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌宁县更戛乡卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)、昌宁县更戛乡卫生院负责更戛乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。
(2)、负责本乡的基本医疗服务。
(3)、负责本乡突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
(4)、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。
(5)、负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
(6)、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1、人才队伍建设及科室建设得到了加强。
2、中医服务能力有效提升。
3、合理配置医疗设备,不断提高诊疗服务水平,满足人民群众就医需求。
4、对医院中医科及村卫生室中医科建设加大投入。
5、优质护理群众满意。
6、弘扬中医药文化。
7、医疗服务能力和服务水平快速增长。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昌宁县更戛乡卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个:昌宁县更戛乡卫生院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昌宁县更戛乡卫生院共有编制数为21人, 2016末在职职工人数为17人,2015年末在职职工人数为13人,有变动,变动的原因:年内专技人员聘用、调入及计生站并入共6人,调出2人。
离退休人员1人。其中:退休1人。
年末车辆编制0辆,实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昌宁县更戛乡卫生院2016年度收入合计5883476.11元,其中财政补助收入2495790.64元,占总收入42.42%,医疗业务收入3375792.19元,占总收入57.38%,其他收入11893.28元,占总收入0.2%。
(1)2016年总收入5883476.11元,2015年总收入4657688元,比上年增长1225788.11元,2016年财政补助收入2495790.64元,2015年财政补助收入2135787.2元,比上年增长360003.44元。(2)2016年医疗收入:3375792.19元,2015年医疗收入2499533.29元,比上年增加876258.9元,占总收入的57.38%;2016年其他收入为11893.58元,占总收入的0.2%,2015年其他收入22367.51元,比上年减少10473.93元,其中银行利息收入。
二、支出决算情况说明
(1)昌宁县更戛乡卫生院2016年总支出5535383.66元,其中财政补助支出2666278.73元,占总支出48.17%,医疗卫生支出2869104.93元,占总支出51.83%;
(2)2016年总支出5535383.66元,2015年总支出4215242.84元,比上年增加1320140.82元。
①2016年医疗卫生支出2869104.93元,2015年医疗支出2280525.03元,比上年增加588579.9元,增幅25.81%。②2016年财政拨款支出为2666278.73元,2015年财政拨款支出为1981336.01元,今年比去年增加684942.72元,支出增加的原因今年财政补助收入增加的同时,在职职工工资、村医及项目费用用财政支出也增加。
(一)基本支出情况
2016年更戛乡卫生院基本支出:3965723.57元。
工资福利支出:1674751.29元,占总支出的42.23%;
商品和服务支出:2246770.68元,占总支出的56.66%;
对个人和家庭的补助支出:44201.6元,占总支出的1.11%;
(二)项目支出情况
2016年更戛乡卫生院项目支出:1569660.09元。
商品和服务支出:1569660.09元;其中包含⑴办公费8651.00元;(2)咨询费:6300.00元;(3)水费:3459.00元;(4)电费:8597.01元;⑸邮电费:28056.22元;⑹差旅费:14562.00元;(7)维修(护)费:91607.70元;(8)劳务费675242.65元;(9)委托业务费:187187.67元;⒀其他资本性支出545996.84元;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昌宁县更戛乡卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出1096618.64元,占本年预算财政拨款支出合计的41.13%。与上年对比增471638.4元,主要原因是2016年退休人员和职工工资支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共预算财政拨款支出1096618.64万元,主要用于在职人员工资932683.44元、机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分65535.2元、乡村医生定额补助98400元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
昌宁县更戛乡卫生院2016年度“三公”经费支出决算为17012.81元,完成预算的100%。公务用车运行维护费支出决算为17012.81元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
公务用车运行维护支出17012.81元,主要用于医疗救护、公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)其他重要事项情况说明
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。