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索引号 01526410-5-04_A/2017-0818052 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2017-08-18
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昌宁县政务服务管理局2016年部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;二是贯彻落实行政审批制度改革的有关决定和要求,做好行政审批制度工作机制和运行方式改革创新等具体工作,规范提升行政审批服务水平;三是贯彻落实政府自身建设和政务公开相关要求;协助县人民政府办公室做好政府门户网站等政务公开相关网络平台体系的建设和督查;四是负责对进驻政务服务中心的审批服务事项办理情况进行协调、监督和考评;会同监察机关适时进行监督检查;五是负责建立健全政务服务相关的各项管理制度并组织实施;负责协调相关部门设立服务窗口,并对派驻中心的服务窗口、工作人员进行管理考核;负责受理和配合调解服务窗口工作中的纠纷和投诉;六是协调和监督集中受理、办理的审批服务事项,组织开展投资项目集中审批工作,组织并联审批或者指定部门(机构)牵头组织并联审批。七是搞好政务公开工作,指导、协调、督查县属分中心相关工作;负责指导和规范乡(镇)、村(社区)为民服务体系建设;负责全县政务服务和公共资源交易的各种信息数据上报工作;八是会同相关部门根据有关法律、法规,拟定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录草案;负责对昌宁县公共资源交易中心(昌宁县政府采购和出让中心)进行管理,对公共资源交易活动实施综合监督;接受县人民政府及县有关部门委托,负责招投标行业管理相关工作;接受有关部门委托,受理公共资源交易活动相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理;负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设工作,对全县各乡(镇)公共资源交易相关工作进行指导;九是组织调查研究,及时准确地向县委、县人民政府反映全县政务服务管理工作情况,提出意见建议。十是承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.着力加强了政务服务体系建设

2.扎实抓好了行政审批网上服务大厅运行管理

3.有效开展了投资项目集中审批工作

4.稳步推进了投资审批中介超市建设运行

5.着力推进了公共资源阳光交易

6.抓好抓实了领导入驻工作

7.稳步开展了群众诉求受理工作

8.认真开展了政务公开及政府自身建设工作

9.着力提升了政务服务工作能力和服务水平

10.稳步有序开展了县委县政府中心工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

单位2016年度末实有人员编制13人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制2人),事业编制7人;在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员6人。

离退休人员0人。

实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计224.38万元。其中:年内财政拨款收入190.90万元,占总收入的85%;上年结转33.48万元,占总收入的15%。与上年对比增加40.84万元,主要原因分析是在职人员增加、临时工人员增加和工资增加。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计222.88万元。其中:基本支出222.88万元,占总收入的100%。与上年对比增加了72.83万元,主要原因分析是在职人员增加、临时工人员增加和工资增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障局机关、下属事业单位正常运转的日常支出222.88万元。与上年对比增加72.83万元,主要原因:在职人员增加、临时工人员增加和工资增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.82%。

(二)项目支出情况

无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出222.88万元,占本年支出合计的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出150.05万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出222.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费和公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费决算支出6.02万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出6.02万元。

具体情况如下:公务接待费支出6.02万元,占100%。主要用于日常办公发生的接待支出。

五、机关运行经费预算情况说明:2017年,机关运行经费为109.92万元,主要用于局机关正常办公经费、人员差旅费、公务接待、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

无政府采购。

第四部分名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。