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索引号 01526410-5-04_A/2017-0818047 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2017-08-18
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主题词
中国共产党昌宁县委员会宣传部2016年度部门决算说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能 宣传部为县委主管全县意识形态方面工作的综合工作部门

1.执行中央、省、市有关意识形态方面的方针政策和县委的有关决定;制订我县宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

2.对全县宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

3.负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作。

4.管理新闻舆论导向;会同有关部门做好申办报刊、出版社(包括音像出版社)、广播电台、电视台的审核报批工作。

5.负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行。

6.规划和部署全县性和宣传思想工作;组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传,国际国内形势的宣传,以及政治、经济、文化活动的社会宣传;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

7.宏观指导、部署企业的思想政治工作;负责企(事)业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作。

8.研究制订精神文明建设的规划、措施、对策;指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

9.指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作;会同并直辖市有关部门做好境外记者和采访者有关宣传报道的管理工作;做好港澳记者、艺员来我县采访、演出的审核工作;组织协调县内新闻发布会的有关工作。

10.负责全县宣传思想政治工作调研、指导工作,负责掌握社会舆情,并负责相关宣传信息的上报工作。

11.协助县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部,并指导其领导班子建设,制订党委宣传干部的培训规划并组织实施。

12.归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

13.承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

1.纳入宣传部2016年部门决算编报的单位共1个。

2.部门人员和车辆编制及实有情况

中共昌宁县委宣传部2016年年末实有人员编制24人,行政编16人、工勤编3人、事业编5人。退休2人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分2016年度部门决算表(详见附件)

第三部分2016年度部门决算情况说明

财政拨款收入决算情况说明

宣传部2016年度收入合计704.46万元(含政府性基金65万元)。财政拨款收入704.46万元,占总收入的100%。

二、财政拨款支出决算情况说明

宣传部2016年度支出合计738.41万元。其中:基本支出738.41万元,占总支出的100%。

(一)工资福利支出179.33万元,占基本支出的24%;

(二)商品服务支出550.23万元,占基本支出的75%;

(三)对个人和家庭补助8.85万元,占基本支出的1%。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

宣传部2016年度一般公共预算财政拨款收入639.46万元,支出673.41万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共服务(类)支出673.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%;

1.工资福利支出179.33万元,占基本支出的27%;

2.商品服务支出485.23万元,占基本支出的72%;

3.对个人和家庭补助8.85万元,占基本支出的1%。

(三)机关运行经费支出情况

昌宁县宣传部2016年一般公共预算支出202.3万元,基本支出202.3万元,其中:工资福利支出(含养老年金10万元)175万元,商品服务支出27万元,对个人和家庭补助支出0.3万元,其中:商品服务支出,主要用于办公费、差旅费、电费、会议、培训等日常办公支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款收支总体情况

宣传部2016年度“三公”经费财政拨款收支预算为10.5万元,支出决算为10.46万元,完成预算的99.99%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算的99.99%。2016年度“三公”经费支出决算数节约预算0.04万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)零增长。公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。公务接待费支出2.96万元,具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。

公务用车购置费0元。公务用车运行支出7.5万元。主要用于宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,宣传部开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费(国内)接待87批次287人次支出2.96万元,节约开支0.04万元。

(三)其他重要事项情况说明

2016年宣传部新增固定资产5万元,通过政府采购相关程序依法依规入账5万元,源于文明创建购置办公设备。宣传部2016年部门决算政府采购预算5.09万元,实际采购5万元,其中货物5万元。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。