索引号 | 01526410-5/20250328-00031 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2025-03-28 |
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监督索引号53052403200400900000
昌宁县柯街中心卫生院2025年预算公开目录
第一部分昌宁县柯街中心卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昌宁县柯街中心卫生院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昌宁县柯街中心卫生院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。
2、负责本镇的基本医疗服务。
3、负责本镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。
4、负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。
5、负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
(二)机构设置情况
昌宁县柯街中心卫生院共设置18个内设机构,包括:综合住院病区、中医康复综合服务病区、五官科、皮肤科、麻醉科、精神科、慢病诊疗专科门诊、预防接种门诊、妇科门诊、普通门诊、药房、影像科、口腔科、超声科、检验科、财务科、办公室、公共卫生管理办公室。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.全面深化医药卫生体制改革。逐步建立分级诊疗制度,加强全科医师培养,构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。加强医院信息化建设,逐步达到医院信息化标准。加强远程医疗系统建设,强化远程会诊、教育等服务功能。
2.成立中西医结合科。通过中西医协同协作方式,开展中西医诊疗,开放床位30张,配备3医3护,结合传统中医和现代医学诊治内、外、妇、儿常见疾病,吸引县内外群众前来就诊。
3.基础设施建设。为进一步提升医院环境,开展“医院绿化设施和基础设施提升改造建设项目”,完成通道基础硬化,建凉亭1个,新建医疗废物暂存间活动房。
4.成立基层专家工作站。我院以紧密型医共体建设为契机成立了5个专家工作站,其中1个市级专家工作站、4个县级专家工作站。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制36人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制36人。在职实有36人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 23人,其中:离休 0人,退休23人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入19,538,759.28元,其中:一般公共预算5,038,759.28元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入14,500,000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比,比上年预算增加2,068,747.30元,同比增长11.84%,主要原因是事业收入的增加以及在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高,导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,038,759.28元,其中:本年收入5,038,759.28元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,038,759.28元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少431,252.70元,同比降低7.88%,主要原因是:上年财政拨款结转收入减少685,202.68元;在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高,导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加253,949.98元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出19,538,759.28元。财政拨款安排支出5,038,759.28元,其中:基本支出4,820,759.28元,与上年对比增加208,749.98元,主要原因是在编职工薪级工资、职称工资变动及遗属补助标准提高,导致办公费、工资福利及对个人和家庭的补助也相应增加;项目支出218,000元,与上年对比减少640,002.68元,主要原因分析是上年剩余资金结转资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.2080502事业单位离退休支出9,200元,主要用于事业单位离退休支出;
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出554,967.26元,主要用于单位基本养老保险缴费支出;
3.2100302乡镇卫生院3,798,856.13元,主要用于在编职工工资、遗属补助、工伤保险、失业保险及工会经费支出;
4.2100399其他基层医疗卫生机构支出240,000元,主要用于乡村医生工作生活补助支出,基层医疗机构卫生专业技术人员补助资金;
5.2101102事业单位医疗246,106元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出;
6.2101103公务员医疗补助177,435.71元,主要用于在编职工公务员医疗补助支出;
7.2101199其他行政事业单位医疗支出12,194.18元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额443,400元,其中:政府采购货物预算443,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昌宁县柯街中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,与上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昌宁县柯街中心卫生院2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
昌宁县柯街中心卫生院2025年公务接待费预算为0元,与上年持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
昌宁县柯街中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年持平,原因为单位近年来无此业务、预算支出,单位公务用车为救护车,运行维护费用单为单位业务收入、未使用财政资金。其中:公务用车购置费0元,与上年持平,原因为单位近年来无此业务、预算支出;公务用车运行维护费0元,与上年持平,原因为公务用车运行维护费用为单位业务收入、未使用财政资金。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)项目名称
乡村医生基本养老保险补助资金。
(二)立项依据
《转发关于全面实施乡村医生乡管村用加强村卫生室管理的通知》保卫健发﹝2019﹞28号、《关于做好乡村医生队伍建设有关工作的通知 》保卫健发﹝2020﹞275号。
(三)项目实施单位
昌宁县柯街中心卫生院
(四)项目基本概况
以新时期卫生与健康工作方针为指导,坚持“保基本、强基层、建机制”原则,全面实施乡村医生“乡管村用”,完善乡村医生养老保障政策,解决乡村医生的后顾之忧,激发乡村医生干事创业的积极性和主动性;建立乡村医生补助标准适应经济社会发展的动态调整机制,不断改善乡村医生收入水平,增强乡村医生岗位吸引力;加快乡村医生队伍更新换代,不断优化乡村医生队伍结构,提升乡村医生队伍的整体服务能力。
(五)项目实施内容
乡村医生实施“乡管村用”并与乡镇卫生院签订劳动合同,由乡镇卫生院按规定为其办理企业职工基本养老保险;尚未实施“乡管村用”并且未与乡镇卫生院签订劳动合同的乡村医生,以灵活就业人员身份参加属地企业职工基本养老保险,相关手续由所属乡镇卫生院统一办理;已参加城乡居民基本养老保险的乡村医生,按照城乡养老保险制度衔,接有关规定做好衔接工作。
(六)资金安排情况
乡村医生35人,按人均4,800元,县级配套168,000元。
(七)项目实施计划
按月足额缴纳乡村医生基本养老保险。
(八)项目实施成效
通过完善乡村医生养老保障政策,解决了乡村医生的后顾之忧,激发乡村医生干事创业的积极性和主动性,增强乡村医生岗位吸引力。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为事业单位,2025年无机关运行经费预算支出
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昌宁县柯街中心卫生院资产总额25,267,371.41元,其中,流动资产10,269,762.95元,固定资产21,502,678.05元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,990,509.76元,无形资产49,002元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加69,079.69元,其中固定资产增加481,864.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产104项,账面原值1,327,268.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
附件:昌宁县柯街中心卫生院2025年部门预算公开表
监督索引号53052403200400900111
附件【附件1. 昌宁县柯街中心卫生院2025年预算编制说明20250328035636828.doc】
附件【附件2.昌宁县柯街中心卫生院2025年部门预算公开表.et20250328035637873.xlsx】