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索引号 01526410-5/20250322-00001 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2025-03-22
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昌宁县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

监督索引号53052403300500100000

昌宁县地方公路管理段2025年预算公开目录


第一部分昌宁县地方公路管理段2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县地方公路管理段2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县地方公路管理段2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规定。

2.行使农村公路日常养护技术管理及监督职能,参与农村公路的交竣工验收及接管工作。

3.负责农村公路养护大中修工程、生命防护工程、危桥改造工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审核报批工作,监督实施和验收工作。

4.负责农村公路水毁灾情调查、养护资料收集、整理,公路养护质量检查考评等统计上报工作。

5.做好水毁抢险应急保通工作,确保农村公路安全畅通。

6.严格养护资金专款专用,做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作。

7. 承办上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:综合办公室、生产技术室、资产财务室、工会办公室。无所属单位。

1、综合办公室。具体负责综合协调地方段日常事务、起草重要材料和综合性文件;负责来文来电上报材料登记、传阅、督办工作;负责有关重要会议的组织、各种会议记录工作;负责文秘、人事、档案、信访、机要、接待和行业政务等日常运转工作;负责宣传、信息工作;负责后勤管理、安全保卫和对外综合协调、接待工作;协助党支部抓好反腐败和党风廉政建设工作;认真完成领导交办的其他工作任务。

2、生产技术室。抓好地方段养护工程管理工作;负责农村公路养护技术管理、设计管理、招投标管理、施工质量管理、工程验收等技术业务工作;负责编制养护工程计划和养护合同、及时提供上报有关养护工程进度、公路养护技术状况评定工作。负责指导、检查考核乡镇交通运输管理所内业资料。承担在建养护工程的技术指导、施工质量的监督管理、交()工验收资料的收集、整理、上报及农村公路养护质量检查考核相关工作;承担农村公路技术状况和路况现状的调查统计,完善公路养护数据库统计等工作。

3、资产财务室。负责办理地方段资金收支业务、人事业务、工资业务、住房公积金业务、在编职工和退休职工个人信息台账业务等工作,按相关文件要求,认真做好部门预算、决算编制、资产报表、绩效评价及各类财务报表的上报工作。

4、工会办公室

组织和教育全段职工依照宪法和法律的规定行使民主权力,发挥主人翁的作用,通过各种途径和形式参与全段农村公路养护管理工作;组织全段干部职工积极参加民主化建设,听取干部职工对改进养护管理工作等方面的意见,组织干部职工审议全段范围内的工作制度、奖惩办法等规定;建设学习型工会,动员组职干部职工积极参加政治、文化、业务学习,参加文艺、体育活动;组织干部职工学习公路养护管理业务知识,提高公路养护管理业务素质; 及时传达上级工会决议;听取干部职工意见,开展批评与自我批评;关心干部职工生活,经常了解干部职工的思想情况,开展职工生活互助活动;组织讨论困难补助,帮助职工解决生活中的实际困难,对病伤职工及时慰问和帮助;做好发展新会员和按时缴会费的工作,定期公布会费收缴情况,进行会员权力、义务教育。

)重点工作概述

1.做好昌宁县农村公路的日常养护的检查验收、水毁修复工程、修复性及预防性养护工程的监督检查验收管理的工作。昌宁县2025年农村公路3650.941公里,其中:县道710.876公里;乡道1208.332公里;村道1731.733公里;

2.组织实施昌宁县2025年农村公路生命防护工程;

3.组织实施昌宁县2025年农村公路危桥改造工程;

4.组织实施昌宁县2025年农村公路养护工程;

5.组织已完工项目的审计、验收工作;

6.组织养护安全生产检查治理工作;

7.加强农村公路路域环境整治工作;

8.组织雨季保通及清塌工作,确保道路畅通;

9.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制26人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,300,381.34 ,其中:一般公共预算2860381.34,政府性基金7340000,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入100000

与上年对比减少11594695.09同比下降52.96%主要原因是本年预算不含上年结转结余项目资金

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10200381.34,其中:本年收入10200381.34,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款2860381.34,政府性基金预算财政拨款7340000,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比减少9644695.09同比下降48.60%主要原因是本年预算不含上年结转结余项目资金

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,300,381.34财政拨款安排支出10200381.34,其中基本支出2740633.34,与上年对比减少211443.09元,同比下降7.16%主要原因是人员减少2人,人员工资及医疗、养老等保险支出减少项目支出7559748,与上年对比减少9333252元,同比下降55.25%主要原因是本年预算项目支出不包含农村公路养护项目上年结转结余资金

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共服务支出33000元,社会保障和就业支出420033.26元,卫生健康支出289199.81元,城乡社区支出7340000元,交通运输支出2118148.27元。

1.2010350”事业运行33000元,主要用于项目支出。

2.2080502”事业单位离退休人员费用支出10800元,主要用于退休人员公用经费。

3.2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出322485.26元,主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

4.2080801”死亡抚恤支出86748元,主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金支出。

5.2101102”事业单位医疗145396.03元,主要用于事业单位在职职工基本医疗保险缴费。

6.2101103”公务员医疗补助124404.92元,主要用于事业单位在职职工公务员医疗补助缴费。

7.2101199”其他行政事业单位医疗支出19398.86元,主要用于事业单位在职职工工伤保险缴费。

8.2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出7340000元,主要用于农村公路日常养护支出。

9.2140106”公路养护2118148.27元,主要用于人员经费2027877.61元,公用经费90270.66元。

五、对下项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额5400,其中:政府采购货物预算5400、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县地方公路管理段2025一般公共预算财政拨款三公经费合计615,较上年减少1385,下降69.25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昌宁县地方公路管理段2025因公出国(境)费预算为0,较上年无变化预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

昌宁县地方公路管理段2025年公务接待费预算615,较上年减少1385,下降69.25%,国内公务接待批次为1次,共计接待6人次

公务接待费较上年有所减少原因:上级部门莅临本单位指导考核工作次数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

昌宁县地方公路管理段2025年公务用车购置及运行维护费0,较上年无变化。其中:公务用车购置费0,较上年无变化;公务用车运行维护费0,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年重点项目1个,项目名称为:农村公路日常养护县级补助资金,项目类型为事业发展类项目,本年度项目资金7340000元。

1.测算依据:昌宁县2025年农村公路3650.941公里,其中:县道710.876公里;乡道1208.332公里;村道1731.733公里按照日常养护标准,县道1万元/公里、乡道5000/公里、村道3000/公里,资金配套比率,省级补助40%,市级配套20%,县级配套40%来测算,2025年县级应配套日常养护资金县道2843504元,乡道2416664元,村道2078079.6元,合计7338247.6元,所以本级预算县级配套资金7340000元。

2.项目用途:主要用于2025年农村公路日常养护,提高管养水平,方便群众出行。

3.预算绩效目标情况:一是产出指标。100%完成列养里程养护,按期完成投资,100%达标。二是效益指标。对经济发展有明显的促进作用,改善农村公路通行条件,路域环境清洁度有所提升。三是满意度指标。改善通行服务水平,群众满意度尽量保持90%以上。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县地方公路管理段2025年机关运行经费安排0,与上年对比无变化

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,昌宁县地方公路管理段资产总额2779280987.81,其中,流动资产21092205.19,固定资产3012711.75,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产2755176070.87。与上年相比,本年资产总额减少588201.24,其中固定资产增加0。处置房屋建筑物144.84平方米,账面原值32250.75;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入59095.3;资产使用收入39180,其中出租资产701.5平方米,资产出租收入39180。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。


附件:.昌宁县地方公路管理段2025年部门预算公开表


监督索引号53052403300500100111