索引号 | 01526410-5-/2019-0218009 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2019-02-18 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、政府采购预算情况
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
(二)“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费
2.公务接待费
3.公务用车运行维护及购置费
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昌宁县更戛乡中心完小是在县教育局、更戛乡党委政府领导下的一个教育事业单位,执行事业单位会计制度。它的工作范围是对更戛乡中心完全小学教育教学、教研、教师培训等工作进行指导、管理。更戛乡中心完全小学主要职能表现在以下几个方面:一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,对学校的教学工作进行有效的专业指导;二、对教师开展培训、学习让其更好的服务学生;三、保证学生校园安全,食品安全;四、管理好学校各种设施设备;五、管理好财务,对学校使用的经费进行严格把控;六、建设良好的校园文化,抓好控辍保学工作,不让学生辍学。
(二)机构设置情况
本校为全额拨款事业单位,2019年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个。更戛乡中心完全小学下辖10所村完小(木瓜、米河、田头、更戛、西米、西河、西桂、立达、打瓦、小街子、大沙坝完全小学),11所幼儿园(木瓜、米河、田头、更戛、西米、西河、西桂、立达、打瓦、小街子、大沙坝、中心幼儿园);学校下设有:安全办,教务处,财务室,办公室,营养办,校长室,书记室;截止2018年12月统计,义务教育阶段学生1675人;学前教育阶段523人。
(三)重点工作概述
1.强化教师队伍管理,结合新的教育体制改革,更新教师观念,扎实的开展教学教研工作,不断提高教师的执教水平,学校进一步推行了校本研究制度,稳步的推进课程改革,使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改,抓好师资培训,有序组织有效课堂教学研讨。
2.采取多种形式资助寄宿贫困生,帮助他们完成学业,认真贯彻执行“两免一补”政策。
3.加强安全工作管理,树立安全第一意识。完善交通、防溺水、校舍、消防、饮食卫生等各项管理制度,建立有针对性的安全事故应急预案,层层签订安全责任状。
4.抓实控辍保学,确保精准扶贫,助力脱贫摘帽。明确目标,找准方向,责任包保;落实“千名教师进万家”家访活动;积极开展“送教上门”工作。
二、预算单位基本情况
我校编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制99人,其中:行政编制0人,事业编制99人。在职实有79人,其中:财政全供养79人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入11313026.87元,其中:一般公共预算财政拨款11313026.87元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入11313026.87元,其中:本年收入11313026.87元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11313026.87元(本级财力11313026.87元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
经济科目分组(其中:基本支出11313026.87元,项目支出0元)。
2019年部门预算总支出11313026.87元。财政拨款安排支出 11313026.87元,其中,基本支出11313026.87元,项目支出0元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208 | 社会保障和就业支出 | 1,398,527.71 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,295,421.80 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,213,010.60 | ||
2080506 | 职业年金 | 82,411.20 | ||
20827 | 其他社会保障缴费 | 103,105.91 | ||
2082702 | 工伤保险 | 30,325.27 | ||
2082703 | 生育保险 | 72,780.64 | ||
205 | 教育支出 | 9,201,534.06 | ||
20502 | 一般教育支出 | 9,201,534.06 | ||
2050201 | 学前教育支出 | 209,200.00 | ||
2020202 | 小学教育支出 | 8,992,334.06 | ||
210 | 卫生健康支出 | 712,965.10 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 712,965.10 | ||
2101101 | 基本医疗保险 | 470,362.98 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 242,602.12 |
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
301 | 工资福利支出 | 9,219,345.81 | |
01 | 基本工资 | 2,767,836.00 | |
02 | 津贴补贴 | 3,544,884.00 | |
03 | 奖金 | 230,653.00 | |
07 | 绩效工资 | 564,480.00 | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,213,010.60 | |
09 | 职业年金缴费 | 82,411.20 | |
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 454,878.98 | |
11 | 公务员医疗补助缴费 | 242,602.12 | |
12 | 其他社会保障缴费 | 118,589.91 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,081,201.06 | |
01 | 办公费 | 242,700.00 | |
26 | 劳务费 | 1,717,200.00 | |
28 | 工会经费 | 121,301.06 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12,480.00 | |
05 | 生活补助 | 12,480.00 |
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年昌宁县更戛乡中心完全小学采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出:2019年年初预算数为11313026.87元,比上年预算减少649884.33元,同比下降0.05%,主要原因是公车改革补贴未纳入2019年单位预算及学校人员变动。
主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
2019年我单位是事业单位,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算情况
2019年昌宁县更戛乡中心完全小学部门“三公”经费财政拨款预算安排0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费
安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。
2. 公务接待费
安排公务接待费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。
3. 公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%,公务用车运行维护费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019年昌宁县更戛乡中心完全小学无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总表 1-1
02.部门收入总表 1-2
03.部门支出总表 1-3
04.部门财政拨款支出明细表 1-4
05.部门财政拨款收支预算总表 1-5
06.部门一般公共预算支出表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7
08.基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.县对下绩效目标表 1-12
13.政府采购表 1-13
附件:2019年预算公开表(全套共13张)