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索引号 01526410-5-/2019-0201012 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2019-02-01
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主题词
大田坝农业综合服务中心2018年部门预算

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车运行维护及购置费

六、专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购安排情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

(二)机构设置情况

无其他机构设置。

(三)重点工作概述

一是进一步提高认识,统一思想,明确目标,找准工作着力点;二是加强学习,提高素质,树立形象;三是认真搞好各类科技措施推广;四是积极参与产业结构调整,探索产业化经营;五是搞好服务,为农业发展创造条件;六是服从中心,抓好本职,做好镇党委、政府安排的中心工作,当好镇党委、政府的参谋,争取上级优惠政策,继续做好冬春修、水法宣传、河道执法、防汛抗旱等常规工作。增强服务意识,切实为民服务,为建设和谐社会做出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人。在职实有12人,其中:财政全供养12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入162.6万元,其中:一般公共预算162.6万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入162.6万元,其中:本年收入162.6万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款162.6万元(本级财力162.6万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出162.6万元。本级财力安排支出162.6万元,其中,基本支出162.6万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出125.9万元,社会保障和就业支出23.8万元,卫生健康支12.9万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出162.6万元,项目支出0万元)。其中基本支出按经济分类为:工资福利支出154.4万元,商品和服务支出8.2万元。

五、“三公”经费预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)基本支出:2019年年初预算数为162.6万元元,比上年预算减3.4万元,同比减少2%,主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,比上年预算增(减)0万元,同比增长(下降)0%,。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费6万元,比上年预算减0.6万元,同比减9%,占基本支出的3.7%。

(二)政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年大田坝镇农业综合服务中心采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年大田坝镇农业综合服务中心所无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)