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索引号 01526410-5-/2019-0214037 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2019-02-14
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昌宁县水库管理心2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

水库管理中心主要负责全县中型水库防汛抗旱调度、工程安全运行、水库维修养护、水资源保护等日常管理工作,并对全县小型水库管理工作进行指导和监督。

(二)机构设置情况

昌宁县水库管理中心是昌宁县水务局下属股年级财政全额拨款公益一类事业单位。单位人员编制56人,在职在编56人。离退休人员9人。遗属补助2人。无车辆编制。

(三)重点工作概述

1.强化党员队伍思想建设。

2.强化党支部组织建设。

3.强化工作作风和党风廉政建设。

4.抓好防汛工作,全面落实防汛责任制,确保度汛安全;根据供水需求,科学合理地做好水库调度工作。

5.继续抓好各中型水库的日常运行管理,提高运行管理质量;加大对职工的培训力度,提升水库管理队伍的整体素质。

6.完成水库一年一度的维修养护工作。

7.抓紧抓实完成好小型水库除险加固工作。

8.完成上级交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位,。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制56人,其中:行政编制0人,事业编制56人。在职实有56人,其中:财政全供养56人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5235323.75元,其中:一般公共预算财政拨款5235323.75元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5235323.75元,其中:本年收入5235323.75元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5235323.75元(本级财力5235323.75元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5235323.75元。财政拨款安排支出5235323.75元,其中,基本支出5235323.75元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出4002612.86元,社会保障和就业支出799307.05元,医疗卫生与计划生育支出430907.84元,农林水支出2496元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出5235323.75元,项目支出0元)。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年水库管理中心采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为5235323.75元,比上年预算减685269.42元,同比下降11.57%,主要是:2019年无政府奖励绩效预算、无公车改革补贴预算;新增财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金补助预算、新增卫生健康支出预算。 主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费213031.62元,比上年预算减504740.46元,同比减70.32%,占基本支出的4.07%,主要是:主要原因是2019年无公车改革补贴预算。

(二)“三公”经费预算情况

2019年水库管理中心“三公”经费财政拨款预算安排0元,比上年预算增0元,同比增长0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增0元,同比增长0%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%;公务用车运行维护费0元,增0元,同比增长0%。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年水库管理中心共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)