索引号 | 01526410-5-/2019-0214011 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2019-02-14 |
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第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、政府采购预算情况
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
(二)“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费
2.公务接待费
3.公务用车运行维护及购置费
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昌宁县财政局机关为县政府组成部分,职能职责按照昌宁县人民政府办公室《关于印发昌宁县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》昌政办发〔2011〕186号执行。
1、贯彻执行国家财政、税收方针、政策;拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施;开展财政课题研究,分析预测综合经济形式,提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议;拟订全县财政体制政策,监督乡镇财政工作。
2、负责全县财政收支管理工作;编制全县年度财政预决算草案,组织实施县人代会批准的财政预算,受昌宁县人民政府委托,向昌宁人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况,向昌宁县人民代表大会常务委员会报告决算;承担财政支出标准体系建设工作;负责审批全县预算单位年度预决算;办理中央和省市对昌宁县的转移支付。
3、拟订全县政府非税收入管理制度和政策;负责全县政府非税收入的征收管理工作;组织开展全县政府非税收入核算、监督和专项稽查;监管行政事业性收费项目,管理财政票据;监管彩票市场,管理彩票资金。
4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户和预算单位银行账户;组织实施政府采购制度,监督和规范政府采购行为。
5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,管理全县行政事业单位国有资产;管理全县公共支出,制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
6、负责审核和汇编国有资本经营预决算草案;监缴县属企业国有资本收益;组织实施企业财务制度,协调金融服务有关事宜,监管地方金融企业资产和财务;参与制定全县企业国有资产管理有关制度;承担信用担保制度建设和信用担保行政的监管工作;管理企业国有资产评估工作。
7、负责办理和监督全县财政经济发展支出,政府性投资项目财政拨款;参与拟制全县建设投资的有关政策;组织实施基本建设财务管理办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;组织开展农业综合开发工作。
8、会同有关部门管理全县财政社会保障资金支出;组织实施社会保障资金(基金)财政监管;编制社会保障预决算草案。
9、组织实施地方政府性债务管理制度和办法,制定防范政府债务风险的措施;管理政府性外债,管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款。
10、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;组织和管理会计人员继续教育学习、培训;指导和管理社会审计工作。
11、组织实施财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展全县财政绩效评价工作。
12、监督检查财税法规、政策的执行情况,监督全县部门财务活动,反映财政收支管理中的重大问题,对违反财经纪律的事项进行处理。
13、负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作。
14、拟定全县国有资产管理的政策、措施,根据县人民政府授权,代表出资人对县属企业国有资产实施监管。
15、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
(二)机构设置情况
根据上述职责,昌宁县财政局内设20个机构。
1、办公室
处理机关日常事务;负责文电、会务、督办、宣传、信息、信访、办公自动化、保密、档案、接待联络及后勤服务、综合治理等工作;组织起草有关重要报告和文件;办理人大代表建议及政协委员提案;承担机关的财务、政府采购、国有资产使用管理工作;承担机构编制、人事工作;草拟并组织实施财政系统教育培训规划,拟订财政干部教育培训有关工作制度;组织指导财政系统干部的学历教育和业务培训;负责组织财政系统干部职工政治理论学习;负责财政系统老干部工作;办理财政干部因公出国人员的有关手续。
2、综合股
开展宏观经济形式预测分析并提出政策建议,研究和起草中长期财政规划;研究并组织实施住房补贴政策,管理住房改革预算资金,监管住房公积金;会同有关方面研究和实施土地、矿产等国有资源收入管理政策;参与拟订政府非税收入管理制度和政策;监管彩票市场,管理彩票资金;管理行政事业性收费项目,管理政府性基金;组织开展财政有偿借款清收处置工作;组织实施有关收入分配改革政策,承担县清理规范津贴补贴领导小组的具体工作。
3、预算股
组织实施财政体制和财政预算制度;组织预算管理和政府性债务管理;负责办理上级对我县的转移支付相关业务,汇编全县年度财政预决算草案;编制全县预算调整草案;负责全县支出标准体系建设工作;负责全县部门预算基础信息库和项目库管理工作;组织全县部门预算审核、批复、调整工作;组织全县财政收支平衡;参与全县罚没收入及罚没处置管理;负责专项转移支付资金管理工作。
4、国库股
组织预算执行、资金调度;组织实施总预算会计、行政单位会计制度及政府会计制度;组织实施国库管理制度、国库集中收 付制度;组织实施政府非税收入国库集中收缴;管理财政和预算单位账户;负责财政总决算、部门决算及总会计核算;承担国库资金管理的有关工作;负责联系各银行业务往来。
5、行政政法股
承担行政、政法等部门的预算管理王作,研究提出有关财政政策;负责行政、政法部门财务监管工作;审核提出行政、政法部门年度专项资金支出预算建议;组织实施行政、政法和外事经费的财务管理制度;组织实施行政、政法和外事经费的财务管理办法;组织实施行政、政法方面项目资金财务管理办法;负责办理驻昌军队武警部队有关经费事项。
6、教科文股
承担教育、科学、文化等部门的预算管理工作,研究提出有关财政政策;负责教科文部门财务监管工作;审核提出教科文部门年度专项资金支出预算建议;组织实施教科文行业财务管理制度;组织实施教育、科学、文化方面项目资金财务管理办法;承担义务教育经费保障机制改革的具体工作;参与所联系部门行业发展规划和有关政策、制度的制定工作;负责组织、协调和指导全县财政信息化建设工作;拟订财政信息化建设有关管理制度和 办法;拟订财政信息化建设发展规划并组织实施;负责机关信息化建设项目实施工作。
7、经济建设股
承担交通、资源、建设等部门的预算管理工作;负责所联系部门的财务监管;组织实施基本建设财务管理制度;参与拟订全县建设投资有关政策;负责审核和执行全县基本建设资金预算;承担有关政策性补贴和粮食储备资金的管理工作;管理投融资性国有资产和资源性资产权益;参与所联系部门行业发展规划和有关政策、制度的制定工作。
8、农业股
承担农业、林业、水利、扶贫等部门的预算管理工作;组织实施财政支农政策、财政支农资金管理办法和农林水行业财务管 理制度;负责农林水部门财务监管;审核提出农林水部门年度专 项资金支出预算建议;管理支农专项资金和扶贫资金;承担农民 补贴“一折通”平台的综合管理工作;参与所联系部门行业发展 规划和有关政策、制度的制定工作。
9、社会保障股
承担民政、卫生劳动就业保障等部门的预算管理工作,研究提出有关财政政策;审核提出民政、卫生、劳动就业保障部门专项资金支出预算建议;负责社会保障专项资金管理工作;负责管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出;组织实施社保资金(基金)财务管理制度;承担社保基金财政监管工作;参与社会保障制度改革有关政策及管理制度的制定工作。
10、企业股
审核提出工业商贸部门年度专项资金支出预算建议;研究提出支持企业改革和发展的财政政策;承担固有资本经营预算有关工作,监缴国有资本收益;负责中小企业信用担保工作;研究提出全县支持固有及国有控股企业、非公经济发展等方面的扶持政策建议。
11、涉外金融股组织实施政府性外债管理政策,拟订并组织实施政府性外债管理规章制度,编制偿债资金方案和外债还本付息年度预决算,负责项目借款资金的统筹统还;参与政府性外债项目的可行性研究和转贷、担保工作;承担有关国际金融组织和外国政府贷(赠)款管理主作,办理地方非贸易非经营性购汇人民币限额指标审批、核销业务,监管地方金融企业的资产和财务,负责地方金融企业经营绩效评价;管理财政贴息、补贴等政策性金融业务;负责地方金融企业经营绩效评价;负责中央专项借款管理工作;负责财政农业保险保费补贴管理工作。
12、会计股
管理全县会计工作;研究提出会计改革的政策建议;贯彻实 施会计法规、准则和制度;组织和管理会计人员的业务培训;指导和监督全县会计电算化工作;负责全县会计人员从业资格和会 计专业技术资格管理工作;组织全县注册会计师考试报名管理工作;指导、管理全县村级会计委托代理服务工作。
13、监督检查股
组织实施财政监督检查法规、政策和制度;监督检查财税法规、政策执行情况和财政收支管理情况,监督检查会计信息质量,依法查处违法行为;检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议;组织财政部门内部执行财政法规、政策和制度情况的监督检查;审核机关用印,监督财政资金分配、下达、拨付流程。
14、政府采购管理股
组织实施政府采购管理制度和政策,监督和规范政府采购行为;拟订政府集中采购目录限额标准和公开招标数额;负责政府采殉信息管理有关工作;承担政府采殉代理机构资格认定的有关工作;承担全县政府采财有关审批工作;审核全县政府采购预算和资金支付;依法受理全县政府采贿投诉事项。
15、绩效评价股
组织实施财政资金绩效管理的有关制度和办法;建立完善全县财政绩效评价体系;拟订全县财政绩效管理规划并组织实施;审核全县各部门(单位)预算支出的绩效考评目标;起草全县财政评价报告;对全县预算编制提出绩效管理的建议;建立绩效评价数据库;配合上级财政部门完成有关财政资金绩效管理工作。
16、县农业综合开发办公室
组织实施国家、省、市有关农业综合开发的方针政策,草拟农业综合开发项目和资金管理实施细则;组织编制农业综合开发;项目计划和规划组织编写项目建议书或可行性研究报告,组织农业综合开发项目评估或评审,提出农业综合开发项目立项和资金安排建议; 管理财政农业综合开发资金,审核汇总农业综合开发资金决算报表和项目计划、统计报表;负责审批农业综合开发项目计划和初步设计(或实施方案),监督检查农业综合开发资金使用和项目执行情况,组织农业综合开发项目验收;承担县人民政府农业综合开发领导小组的具体工作。
17、综改办(县农村综合改革领导小组办公室)
研究起草农村综合改革规划、方案和政策措施,协调、督促、指导和推动全县农村综合改革工作;协调推进乡镇机构、农村义务教育和县乡财政管理体制改革,组织清理化解乡村债务,开展深化国有农场税费改革工作和村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作;承担县农村综合改革领导小组的具体工作。
19、县国有资产监督管理委员会办公室
提出县属企业国有资产管理的有关政策建议,制定有关制度;作为出资人代表对企业的国有资产实施监管,指导推进国有企业改革和重组,对县属企业国有资产的保值增值进行监督;负责县属企业国有资产的基础管理,审核固有资本收益分配方案,监交国有资本收益。
20、昌宁县非税收入管理局
制定政府非税收入征收管理实施办法;负责政府非税收入征收的监督管理;审核全县各部门(单位)政府非税收入年度收入预算;承担全县政府非税收入的核算和全县政府非税收入统计分析工作;管理财政票据。
21、非税收入征收核算股
拟订政府非税收入征收管理制度;组织执行执罚单位做好政府非税收入征缴工作;组织非税收入征管稽查;负责全县罚没物资处置管理;参与全县行政事业单位固有资产管理和资产处置, 参与投融资性国有资产和资源性资产权益管理;拟订政府非税收入核算、 统计报表管理制度和具体办法;办理“政府非税收入财政专户”资金的清算业务;负责全县政府非税收入的统计分析工作;编制政府非税收入年度预算、决算和统计报表,参与编制全县 综合财政预算和部门预算;负责非税收入征收管理信息系统建设。
22、票据及稽查股
贯彻实施财政票据管理法规制度,拟订财政票据管理具体办法;贯彻行政事业性收费政策,参与行政事业性收费立项审核和项目管理;负责全县财政票据的贿领、保管、发放、核销、结算;开展财政票据管理法规执行情况和财政票据使用情况、财政票据 开具资金解缴情况监督和稽查;负责非税收入违规违纪投诉、信访的接待、核实、查处工作;负责财政票据管理信息系统建设。
(三)重点工作概述
1、努力培源保收,打造实力财政。一是加强财源税源培植。充分发挥财政资金的引导作用,带动产业转型,加快工业集群发展,促进县域经济提质增效,带动财政增收;大力支持园区建设和招商引资,促进招商引资企业早日投产经营,形成新的税源。二是强化收入征管。加强部门协调配合,及时研判经济运行和税源变化情况,加强主体税种、重点税源监控,确保税收应收尽收;加强国有资源收入管理,做活行政事业单位、土地等国有资产资源文章,拓宽财政收入来源。三是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向,围绕上级重大战略决策,加大研究力度,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。
2、全面深化改革,打造发展财政。一是推进预算管理改革。进一步完善公共财政预算、政府性基金预算、社会保障基金预算和国有资本经营预算“四位一体”预算编制体系,加强预算管理,切实增强花钱的法治意识、责任意识和效率意识,同时盘活财政存量资金,加快预算执行进度。二是推进预算公开。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系,财政拨款单位的部门预算和“三公”经费信息全面公开,扩大预算知情率,接受更广泛的监督。三是统筹整合涉农资金。统筹整合使用各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金,形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的涉农投入新格局。
3、加大统筹力度,打造民生财政。一是加大教育事业支持力度。重点支持思源学校及部分乡镇学校的新建或升级。二是推进社会保障和公共卫生体系建设。进一步织牢惠及被征地农民、农村低保和特困人员等群体的“社保网”。加大医疗基础设施建设投入,继续改善医疗卫生条件。三是继续加大“三农”投入。围绕精准扶贫,积极推进各项改革,保障涉农资金及时、足额、安全发放。四是提高资金拨付效率。简化专项资金审批程序,加快资金拨付进度,方便群众办事,提高资金使用效率。
4、坚持依法理财,打造法治财政。一是抓统筹,强保障。建立定位明晰、分工明确的政府预算体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,保障工资发放、基本运转、基本民生需求。二是抓评审,节资金。健全评审管理制度,按照客观、公正、审慎的原则,节约资金,为财政投资把好关,发挥资金最大效益。三是抓执法,强监管。组织开展财政综合执法检查,探索在全县行政事业单位建立内部控制机制,进一步提升行政事业单位收支监管水平。四是抓债务,防风险。完善政府性债务风险预警机制,严把政府债务举借审批关,严控新增债务,实行规模控制。运用好PPP模式,引导社会资本参与市政公共设施、新型城镇化和产业投资。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制60人,其中:行政编制 56人,事业编制4人。在职实有53人,其中:财政全供养 53人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 20人,其中:离休0人,退休 20人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入7,902,561.57元,其中:一般公共预算财政拨款7,902,561.57元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入7,902,561.57元,其中:本年收入7,902,561.57元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,902,561.57元(本级财力7,902,561.57元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出7,902,561.57元。财政拨款安排支出7902561.57元,其中,基本支出7,902,561.57元,项目支出0元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:1.2010601一般公共服务-财政事务-行政运行6,029,418.78元;2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费1,043,376.23元;3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费120,170.24元;4.2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助26,084.41元;5.2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助62,602.57元;6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗402,634.09元;7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助208,675.25元;8.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出9,600元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组:
工资福利支出:6,241,385.34元(其中:基本支出6,241,385.34元,项目支出0元):(1)工资奖金津补贴:基本工资2,024,299.00元(其中:基本支出2,024,299.00元,项目支出0元);绩效工资27,200.16元(其中:基本支出27,200.16元,项目支出0元);津贴补贴2,995,944.00元(其中:基本支出2,995,944.00元,项目支出0元);年终一次性奖金168,749.00元(其中:基本支出168,749.00元,项目支出0元);(2)社会保障缴费:机关事业单位基本养老保险费(单位负责部分)1,043,376.23元(其中:基本支出1,043,376.23元,项目支出0元);职业年金120,170.24元(其中:基本支出120,170.24元,项目支出0元);工伤保险26,084.41元(其中:基本支出26,084.41元,项目支出0元);生育保险62,602.57元(其中:基本支出62,602.57元,项目支出0元);大病保险11,368.00元(其中:基本支出11,368.00元,项目支出0元);基本医疗保险391,266.09元(其中:基本支出391,266.09元,项目支出0元);公务员医疗补助208,675.25元(其中:基本支出208,675.25元,项目支出0元)。
商品和服务支出789,337.62元(其中:基本支出789,337.62元,项目支出0元):(1)办公经费:办公费125,000元(其中:基本支出125,000元,项目支出0元);工会经费104,337.62元(其中:基本支出104,337.62元,项目支出0元);公车改革补贴480,000.00元(其中:基本支出480,000.00元,项目支出0元);(2)公务接待费:接待费20,000元(其中:基本支出20,000元,项目支出0元);(3)公务用车运行维护费:车辆费60,000元(其中:基本支出60,000元,项目支出0元)。
对个人和家庭的补助32,800元(其中:基本支出32,800元,项目支出0元):社会福利和救助32,800元(其中:基本支出32,800元,项目支出0元)-遗属补助23,200元(其中:基本支出0元,项目支出0元);退休费4,609.04元(其中:基本支出23,200元,项目支出0元);定补人员9,600元(其中:基本支出9,600元,项目支出0元)。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年昌宁县财政局采购预算总额150,000元,其中:政府采购货物预算100,000元,政府采购服务预算50,000元。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项)
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出:2019年年初预算数为7,902,561.57元,比上年预算减247,575.03元,同比下降3%。主要是:1.工资和福利支出比上年预算减1,006,906.38元,同比下降13.89%。主要原因为人员经费减少;2.商品和服务支出比上年预算减75,067.24元,同比下降8.68%。主要原因为单位退休人员增加,公车改革补贴减少72,000.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增0元,同比增长0%,无变动原因分析说明。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费789,337.62元,比上年预算75,067.24元,同比下降8.68%,占基本支出的9.99%,主要是单位退休人员增加,公车改革补贴减少72,000.00元。
(二)“三公”经费预算情况
2019年昌宁县财政局部门“三公”经费财政拨款预算安排80,000元,比上年预算增0元,同比增长0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。无变动原因分析说明。
(二)公务接待费
安排公务接待费20,000.00元,比上年预算增0元,同比增长0%。
(三)公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费60,000元,比上年预算增0元,同比增0%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%,无变动原因分析说明;公务用车运行维护费60,000元,增0元,同比增长0%。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019年共申报项目9个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。
下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总表 1-1
02.部门收入总表 1-2
03.部门支出总表 1-3
04.部门财政拨款支出明细表 1-4
05.部门财政拨款收支预算总表 1-5
06.部门一般公共预算支出表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7
08.基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.县对下绩效目标表 1-12
13.政府采购表 1-13
附件:2019年预算公开表(全套共13张)
监督索引号53052400131800111