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索引号 01526410-5-/2019-0213047 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2019-02-13
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共青团昌宁县委2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共昌宁县委办公室关于印发〈共青团昌宁县委职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》(昌办发〔2002〕69号)文件精神规定,团县委的基本职能是:

1.根据党在各个时期的路线、方针、政策,围绕县委县政府的中心工作,按照上级团委的要求,拟定全县共青团工作计划。

2.落实党建带团建的要求,及时向县委汇报团的工作,积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局,扩大团的组织覆盖面。

3.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用,积极投身经济社会建设,为促进仙游发展做出应有的贡献。

4.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入学习实践科学发展观,在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

5.对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育,引导团员、青年提高思想政治觉悟,做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6.指导全县少先队的工作,协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员;对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育,培养其成为“四有”新人。

7.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党;负责团费的收缴、管理和使用。

8.负责召开全县团员代表大会,并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

9.调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种健康有益的活动。

10.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

11.代表青少年利益,维护青少年的合法权益。

12.组织青少年积极参与社会管理和民主监督,促进民主与法制建设。

13.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

14.加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作,全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

15.积极探索创建青少年活动阵地,加强对青少年活动阵地的管理、使用,努力增强自身能力和服务青少年的功能。

16.完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

本单位机构数1个。

(三)重点工作概述

2019年,在县委、县政府的坚强领导和中央、省、市各级团委的指导帮助下,全县共青团工作坚持以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十九大,以全面深入开展“两学一做”学习教育为契机,紧紧围绕党政工作大局,创新活动载体,深化青年品牌,加强组织建设,通过广大团干和青年朋友的共同努力,争取各项工作取得良好成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 5人,事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全供养 4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 0人。车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1050364.14元,其中:一般公共预算财政拨款1050364.14元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1050364.14元,其中:本年收入1050364.14元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1050364.14元(本级财力1050364.14元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1050364.14元。财政拨款安排支出 1050364.14元,其中,基本支出1050364.14元,项目支出0元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于行政运行支出388436.44元、机关事业单位基本养老保险缴费支出67144.10元、财政队工伤保险基金的补助1678.61元、财政对生育保险基金的补助4028.66元、行政单位医疗25963.15元、公务员医疗补助13428.88元、其他群众团体事务支出48600.00元、其他社会保障和就业支出501084.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1050364.14元,项目支出0万元),具体为:工资福利支出447965.70元,其中,基本工资支出114312.00元、津贴补贴211884.00元、年终一次性奖金9526.00元、机关事业单位基本养老保险缴费67144.40元、财政对工伤保险基金的补助1678.61元、财政对生育保险基金的补助4028.66元、行政单位医疗补助25963.15元、公务员医疗补助13428.88元;机关商品和服务支出101314.44元,其中,公车改革补贴36000.00元,公用经费10000.00元,工会经费6714.44元;临时工工资48600.00元;对个人和家庭的补助501084.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年共青团昌宁县委及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2019年年初预算数为1050364.14元,比上年预算减478784.56元,同比下降31.31%,主要是2019年西部计划志愿者数量减少,志愿者养老保险经费预算相应减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费101314.44元,比上年预算增7157.74元,同比增7.5%,占基本支出的9.6%,主要是工会经费增加及临时工生活补助标准提高。

(二)“三公”经费预算情况

2019年共青团昌宁县委“三公”经费财政拨款预算安排6000元,比上年预算减1000元,同比下降14.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费6000元,比上年预算减1000元,同比下降14.29%。主要是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元,比上年预算增0元,同比增长0%,其中:公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%;公务用车运行维护费0元,增0元,同比增长0%。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019年共青团昌宁县委共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。本级年初预算项目支出另文下达。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件:2019年预算公开表(全套共13张)

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