索引号 | 01526405-X-/2019-0214012 | 发布机构 | 昌宁县教育体育局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2019-02-14 |
文号 | 浏览量 |
昌宁县耈街民族中学2019年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、政府采购预算情况
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
(二)“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费
2.公务接待费
3.公务用车运行维护及购置费
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责
昌宁县耈街民族中学是县教育局、耉街乡党委政府领导下的一个教育事业单位。它的工作范围是对昌宁县耈街民族中学教育教学、教研、科研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。主要职能表现在以下几个方面:一是对学校的教学工作进行有效的专业指导;二是对教师实施各种形式的教育培训,不断提高其政治思想素质和专业化水平;三是对学校的电教化教学、现代化技术信息。体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。
(二)机构设置情况
本学校为全额拨款事业单位,2019年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个,设有5个内设机构校长室、财务室、办公室、教务处、党办。部门在职在编57人,退休人员6人,共有学生691人,其中2名送教上门学生,临时工11人,其中临聘教师1人,保安2人,食堂从业人员8人
(三)重点工作概述
1.完成教育脱贫攻坚任务,学年末在校学生不少于689人;
2.抓好学校安全工作,确保学年内无安全责任事故;
3.按要求完成校长、教师、班主任的培训任务;
4.按要求完成党建和党风廉政建设的各项指标;
5.按要求完成教育局下达的七、八、九年级的教育教学质量指标;
6.按要求完成校园文化建设和校园建设任务;
7.加强学校建设,不断改善办学条件;
8.向县教育局宣传中心报送信息不少于48篇,被各种报刊或媒体采用不少于12篇。
二、预算单位基本情况
我校编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制56人,其中:行政编制 0人,事业编制56人。在职实有57人,其中:财政全供养 57人,财政部分供养11人,非财政供养0人。离退休人员 6人,其中:离休 0人,退休 6人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 6841445.23元,其中:一般公共预算财政拨款6841445.23元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入6841445.23元,其中:本年收入6841445.23元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6841445.23元(本级财力6841445.23元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出6841445.23元。财政拨款安排支出6841445.23元,其中,基本支出6841445.23元,项目支出0元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
||
205 |
教育支出 |
5384747.66 |
||
20505 |
普通教育 |
5384747.66 |
||
2050203 |
初中教育 |
5384747.660 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
944944.52 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
944944.52 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
870916.06 |
||
20827 |
政府对其他社会保险基金的补助 |
74027.92 |
||
2082702 |
工伤保险 |
21772.92 |
||
2082703 |
生育保险 |
52255 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
511753.05 |
||
21011 |
行政事业单位医疗支出 |
511753.05 |
||
2101101 |
基本及大病医疗保险支出 |
337569.73 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
174183.32 |
||
合 计 |
6841445.23 |
按功能科目分类,2019年度财政拨款支出共6841445.23元。其中教育支出5384747.66元,普通教育支出5384747.66元。社会保障和就业支出共944944.52元,分别为机关事业单位基本养老保险缴费支出870916.06元,工伤保险和生育保险74027.92万元。医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出511753.05元,其中基本及大病医疗保险337569.73、公务员医疗补助174183.32元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出经济分类科目 |
一般公共预算 |
||||
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
301 |
工资福利支出 |
6544480.57 |
6544480.57 |
||
301 |
01 |
基本工资 |
1983732 |
1983732 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
2529060 |
2529060 |
|
301 |
03 |
奖金 |
165311 |
165311 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
409680 |
409680 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
870916.6 |
870916.6 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
337569.73 |
337569.73 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
174183.32 |
174183.32 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
74027.92 |
74027.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
289476.66 |
289476.66 |
||
302 |
01 |
办公费 |
24185 |
24185 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
178200 |
178200 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
87091.66 |
87091.66 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7488 |
7488 |
||
303 |
05 |
生活补助 |
7488 |
7488 |
|
支 出 总 计 |
6841445.23 |
6841445.23 |
按经济科目分类,2019年度预算支出总计6841445.23元。工资福利支出共6544480.57元,其中基本工资支出1983732.00元,津贴补贴支出2529060.00万元,奖金支出165311.00元,绩效工资支出409680.00元,事业机关单位基本养老保险缴费支出870916.60元,职工医疗保险缴费支出337569.73元,公务员医疗保险174183.32元,其他社会保险(大病保险、工伤保险、生育保险)缴费74027.92元。商品和服务支出共289476.66元,其中办公费支出24185.00元,劳务费(临时工工资)支出178200元,工会经费支出87091.66元。对个人和家庭的补助支出共7488.00元,全部为遗属补助。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年昌宁县耈街民族中学采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出:2019年年初预算数为6841445.23元,比上年预算减少315355.97元,同比减少4%,主要是无预算公车补贴。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为0元,与上年相比无变动。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
我单位是事业单位,2019年无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费财政拨款预算安排0元,比上年预算增0元,同比增长0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费
安排因公出国(境)费0元,与上年相比无变动。
2.公务接待费
安排公务接待费0元,与上年相比无变动。
3.公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元,与上年相比无变动。其中:公务用车购置费0元,与上年相比无变动,公务用车运行维护费0元,与上年相比无变动。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019年昌宁县耈街民族中学无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总表 1-1
02.部门收入总表 1-2
03.部门支出总表 1-3
04.部门财政拨款支出明细表 1-4
05.部门财政拨款收支预算总表 1-5
06.部门一般公共预算支出表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7
08.基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.县对下绩效目标表 1-12
13.政府采购表 1-13
附件:2019年预算公开表(全套共13张)